你好,同學(xué) 不需要計(jì)提所得稅
老師,請(qǐng)問下,我們幼兒園委托公辦,稅務(wù)登記后,22年12月首次申報(bào)增值稅和企業(yè)所得稅,截止到22年12月利潤總額是-1238311.47。23年4月要申報(bào)1-3月增值稅和企業(yè)所得稅,23年累計(jì)利潤是13萬。請(qǐng)問我們幼兒園是不是還有22年的那個(gè)-1238311.47利潤可以彌虧?
你好,上一年22年度年度利潤是虧損了50萬,這一年23年度利潤是45萬,那請(qǐng)問,23年需要交企業(yè)所得稅嗎?
請(qǐng)問老師,一般納稅人23年利潤總額為-10萬,如果24年1-3月累計(jì)利潤為7萬元,那24年3月未需計(jì)提企業(yè)所得稅嗎?
請(qǐng)問老師,一般納稅人23年利潤總額為-10萬,如果24年1-3月累計(jì)利潤為7萬元,那24年3月未需計(jì)提企業(yè)所得稅嗎?
問:23年12月利潤表,利潤是負(fù)的,但是計(jì)提了企業(yè)所得稅2萬元。24年調(diào)企業(yè)所得稅付了2萬元。請(qǐng)問這樣可以的嗎
客房要求多開票,收幾個(gè)點(diǎn)才不虧本
買酒可以開專票抵扣嗎
旅游管理-景區(qū)運(yùn)營、市場營銷、規(guī)劃開發(fā)。 文化創(chuàng)意-遺產(chǎn)保護(hù)。 營銷推廣-新媒體、品牌打造。 生態(tài)旅游-可持續(xù)發(fā)展、環(huán)境管理。 體驗(yàn)設(shè)計(jì)-沉浸式活動(dòng)、服務(wù)質(zhì)量優(yōu)化。 智慧旅游-數(shù)字化、大數(shù)據(jù)。 這些課程在哪里能找到?我怎么沒有看到咱們哪里有 要做賬的課程
材料是從個(gè)人那購買的 ,對(duì)方收了我款,然后第一次開票時(shí)開錯(cuò)了,然后就不能再開,就用別人的身份證代開了發(fā)票。出現(xiàn)收款人和代開發(fā)票的供應(yīng)商名字不一樣,這個(gè)喲啊怎樣處理?
員工不在公司繳納社保的,只發(fā)工資,需要在該公司申報(bào)社保嗎?社保是委托代繳
7000的原料加工了6500的鋼筋顆粒,我算加工費(fèi)多錢一噸,加工費(fèi)除以這個(gè)原料的7000噸還是除以這個(gè)成品6500
在經(jīng)營范圍規(guī)范表述查詢并生成組合碼,選擇增加適用大米批發(fā)的一般納稅人的經(jīng)營范圍,選市場營銷策劃,咨詢策劃服務(wù),銷售代理,這幾個(gè)合適么?會(huì)對(duì)繳稅這塊有影響么?
老師:請(qǐng)問下,公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓所繳的稅費(fèi)能不能做到賬上去
學(xué)校實(shí)驗(yàn)基地種的菜賣了,應(yīng)該怎么開稅票呢?
員工離職了又入職,然后再入職時(shí)直接按照第一次入職的時(shí)間做的信息采集,這樣只可能對(duì)預(yù)繳個(gè)稅造成影響,年底做匯算的時(shí)候還是會(huì)按照準(zhǔn)確的多貼少補(bǔ)的對(duì)嗎,往年已經(jīng)產(chǎn)生的錯(cuò)誤且已經(jīng)匯算過了,可以不做處理的吧
好的,那假如23年利潤有5萬,應(yīng)該計(jì)提多少所得稅呀
應(yīng)該按照5-3=2差額乘以稅率計(jì)提
2萬乘以多少的稅率呢
小微企業(yè)的話,2乘以5% 一般企業(yè)的話,2乘以25%
目前小微企業(yè)優(yōu)惠減免是2.5 %嗎
現(xiàn)在是5%的政策的,同學(xué)