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老師,請(qǐng)問23年12月利潤表有2萬的利潤,22年虧損3萬,請(qǐng)問23年十二月份需要計(jì)提交納所得稅嗎

2024-04-11 22:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-04-11 22:10

你好,同學(xué) 不需要計(jì)提所得稅

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快賬用戶2781 追問 2024-04-11 22:14

好的,那假如23年利潤有5萬,應(yīng)該計(jì)提多少所得稅呀

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齊紅老師 解答 2024-04-11 22:15

應(yīng)該按照5-3=2差額乘以稅率計(jì)提

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快賬用戶2781 追問 2024-04-11 22:22

2萬乘以多少的稅率呢

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齊紅老師 解答 2024-04-11 22:35

小微企業(yè)的話,2乘以5% 一般企業(yè)的話,2乘以25%

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快賬用戶2781 追問 2024-04-11 22:51

目前小微企業(yè)優(yōu)惠減免是2.5 %嗎

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齊紅老師 解答 2024-04-11 22:55

現(xiàn)在是5%的政策的,同學(xué)

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你好,同學(xué) 不需要計(jì)提所得稅
2024-04-11
你好,稅前利潤45萬元可彌補(bǔ)22年度的的虧損45萬元后,還虧損5萬元,則不用交企業(yè)所得稅。
2023-12-24
同學(xué)你好 今年的利潤可以彌補(bǔ)去年的虧損 前提是你得先把去年的匯算清繳報(bào)了
2023-04-12
可以的,可以這么做。
2024-04-09
您好,24年10-12月可以彌補(bǔ)以前年度虧損
2025-01-06
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