您好!就是預(yù)交多交了,最后發(fā)現(xiàn)不用交這么多,這時就會有退稅 如果沒調(diào)整,那不會有差異的
老師 我想請問一下個體工商戶的相關(guān)政策,就是現(xiàn)在我開票都免稅,那在什么情況下我需要交個人所得稅?是在有盈利的情況下嗎?還是其他情況下;還有就是今年的匯算清繳好像沒有所得稅要求,我直接報0利潤可以嗎?
老師好!我想問下,我們公司一季度繳納了所得稅,然后整年下來利潤是負(fù)數(shù)。我現(xiàn)在在年度匯算清繳,如果我不想退稅,是不是要進(jìn)行納稅調(diào)整?調(diào)整后全面利潤只要大于0就可以?還是必須大于已交所得稅的所得額才可以?
老師,你好!現(xiàn)在的季報所得稅報表改版了,必須要求所得稅申報表和利潤表的最后的利潤總額一致,但是又不想預(yù)交,怕后期不開票,或者有其他的費用,最后要退稅,退稅就得cha賬,所以不想預(yù)交,有沒有什么合理的辦法,可以在最后一個季度預(yù)交所得稅?
老師,所得稅每個季度預(yù)繳,什么情況下會多交?就是我們現(xiàn)在匯算繳清發(fā)現(xiàn)要退稅,但是也沒調(diào)整其他任何項目,就是最后利潤總額算下來多交了,想不通
老師。我們第一季度收入少,利潤總額為負(fù)數(shù)?!,F(xiàn)在第二季度收入開票多了。利潤總額為正了。那我是不是第二季度要交企業(yè)所得稅了???后面年度匯算清繳肯定會退稅。因為第一年是虧損。。我現(xiàn)在要怎么做才合適。我不想退稅。
購買原材料時入庫,輸入進(jìn)銷存軟件,完工再入庫輸入進(jìn)銷存軟件?銷售再出庫輸入進(jìn)銷存軟件?
老師好,我現(xiàn)在實際的情況是1到5月份法人在三個公司報個稅,一個報500,一個報3000,一個報4800,專項附加扣除是3000,現(xiàn)在老板讓按三個點交個稅,多申報點個稅做成本,我現(xiàn)在每月該給老板發(fā)多少工資合適呢?
車輛掛靠在運輸公司,車我們公司在用自己請的司機(jī)出的過路費和油費,,掛靠的運輸公司說可以給我們開發(fā)票(用我們的掛靠車輛),這樣風(fēng)險大嗎?
老師好,增值稅專用發(fā)票認(rèn)證并抵扣,后期作廢了應(yīng)該怎么處理
本金化率的概念及應(yīng)用?
老師幫解答一下這道題
線下幾家店的收入都進(jìn)入了A銀行,線上的一部分收入也入了A銀行,在財務(wù)軟件里錄收入憑證的時候我要加輔助核算或者在銀行下面加三級科目來區(qū)分線下和線上嗎?
線下幾家店的收入都入了銀行A,錄收入憑證的時候借方選A就行,但線上平臺的一部分錢也進(jìn)入了銀行A,我在錄憑證的時候要在銀行A那添加輔助核算或者加三級科目來區(qū)分線下的錢和線上的錢嗎?
老師,現(xiàn)在公司急著股權(quán)變更,實收資500萬,注冊資本1000萬,要降資500萬,請問可不可以先股權(quán)轉(zhuǎn)讓,后降資,還是必須先降資,再股權(quán)轉(zhuǎn)讓,
企業(yè)合并的兩種情況的區(qū)分與特點?
為啥會預(yù)繳多了
您好!就是預(yù)交的時候有些優(yōu)惠還不能享受,所以多交了稅
我們當(dāng)時年底是算了所得稅稅負(fù)的,基本是0.1%,結(jié)果現(xiàn)在成退的了
不是優(yōu)惠的問題,都是一樣的稅率
您好!那你們有沒有研發(fā)費加計扣除?都沒有的話不會有差異, 或者你們預(yù)交的時候不是小微企業(yè),匯算清繳的時候變成小微企業(yè)了?
都不是這問題,是不是因為4季度利潤為負(fù)導(dǎo)致的
我就是想不通里面的原因
您好!四季度虧損,最后導(dǎo)致全年虧損,那也是會導(dǎo)致預(yù)繳多了的