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老師,固定資產(chǎn)年中折舊完了,到年度匯算清繳時,折舊完的給里面加嗎?

2024-04-11 17:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-04-11 17:15

沒明白你說的什么意思呢?

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快賬用戶5785 追問 2024-04-11 17:44

"1.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第11行第3列“收入類調整項目_其他_調增金額”為:【0】元; 2.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第30行第3列“扣除類調整項目_其他_調增金額”為:【0】元; 3.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第35行第3列“資產(chǎn)類調整項目_其他_調增金額”為:【0】元; 4.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第43行第3列“特殊事項調整項目_其他_調增金額”為:【0】元; 5.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第45行第3列“其他_調增金額”為:【104308.78】元; 6.您單位申報表

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快賬用戶5785 追問 2024-04-11 17:45

老師,你看一下這個說是有風險

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齊紅老師 解答 2024-04-11 17:48

其他_調增金額”為:【104308.78】元 你調整的啥呢?

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快賬用戶5785 追問 2024-04-11 17:49

無票支出

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快賬用戶5785 追問 2024-04-11 17:50

6.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第46行第3列“合計_調增金額”為:【131088.69】元; 7.請核實表A105000《納稅調整項目明細表》“其他”納稅調增項目是否準確填報。

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齊紅老師 解答 2024-04-11 17:50

那個是在 在A105000納稅調整項目明細表第30行,(十七)其他做納稅調增。

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快賬用戶5785 追問 2024-04-11 17:53

就是賬載金額填104308.7,稅收金額填0嗎?

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齊紅老師 解答 2024-04-11 17:54

是的,調增的就是沒有發(fā)票的金額

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快賬用戶5785 追問 2024-04-11 17:56

謝謝老師,那其他地方要管嗎?

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齊紅老師 解答 2024-04-11 17:57

其他的不用管了,據(jù)實填報就是

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快賬用戶5785 追問 2024-04-11 17:57

嗯嗯,謝謝

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齊紅老師 解答 2024-04-11 17:59

不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。

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沒明白你說的什么意思呢?
2024-04-11
你好,包括啊,這個原值和你今年提的折舊
2021-05-18
你好,不可以,一直按月進行折舊。
2021-04-21
您好 請問固定資產(chǎn)還在繼續(xù)使用 沒有清理吧
2024-04-25
需要的需要填寫,只要有固定資產(chǎn)都要填寫
2022-05-20
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