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老師好,我在軟件上計(jì)提的應(yīng)交稅金與申報(bào)的增值稅報(bào)表差0.2元。是小數(shù)點(diǎn)進(jìn)位不一樣,這0.2元怎么處理?

2024-04-11 15:59
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齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-04-11 16:00

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2024-04-11
同學(xué)你好,一般情況下,需要按差錯(cuò)查找方法來核對的。先核對每個(gè)月的累計(jì)數(shù),找出是哪個(gè)月錯(cuò)的,再在這個(gè)月核對憑證即可。
2021-02-09
一、這個(gè)是正確的,根據(jù)你說的數(shù)據(jù),增值稅留抵稅額是10000元(借方),應(yīng)交企業(yè)所得稅是1000元(貸方),最終形成資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)交稅費(fèi)的余額是借方余額9000元。 二、增值稅申報(bào)表的留抵稅額是10000元。與事實(shí)相符。
2021-01-11
您好,申報(bào)表上數(shù)據(jù)的取數(shù)可能會(huì)出錯(cuò) ,直接修改成跟開票軟件數(shù)據(jù)一致。
2020-10-10
把申報(bào)表的收入跟稅額改成跟賬上一致就可以了
2024-09-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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