差額記到營業(yè)外收支。
老師,你好,我小規(guī)模納稅人 ,季度報(bào)增值稅,數(shù)據(jù)是默認(rèn)的嗎,我開票軟件數(shù)據(jù)與申報(bào)表數(shù)據(jù)不一樣,差4623,請問怎么回事,該怎么查?謝謝!
老師好,金蝶軟件上應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅和增值稅申報(bào)表上的進(jìn)項(xiàng)稅本年累計(jì)不一樣,怎么查找原因呢?
老師小規(guī)模納稅人和一般納稅人的簡易計(jì)征,減去分包后的余額申報(bào)增值稅,是不是分包的增值稅有點(diǎn)類似進(jìn)項(xiàng)稅那種意思在處理了? 老師假如101萬的收入對應(yīng)增值稅1萬 ,分包80萬,增值稅0.8 應(yīng)該叫的增值稅就是1-0.8=0.2 實(shí)際這個(gè)項(xiàng)目只交0.2這個(gè)嘛
老師,好。去年報(bào)表,利潤表里面,做賬軟件里面的營業(yè)稅金及附加比電子稅務(wù)局申報(bào)的少0.02元,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理,可以保證軟件上面的數(shù)和電子稅務(wù)局申報(bào)數(shù)一致
您好老師,我們家是出口生產(chǎn)企業(yè),申報(bào)11月增值稅的時(shí)候自動(dòng)獲取的發(fā)票數(shù)據(jù)和進(jìn)項(xiàng),現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)申報(bào)的銷項(xiàng)稅額不對,比實(shí)際的多144.14元,我賬上應(yīng)交增值稅借方有144.14元的余額,在辦稅平臺(tái)不能改申報(bào)表了,提示我已經(jīng)退稅了,我現(xiàn)在怎樣處理
老師,別人介紹客戶來我這買東西,開給客戶的金額是900,實(shí)際客戶支付700就夠了,200給介紹的人,怎么做賬
一個(gè)公司合資開了一個(gè)場館,有抖音,美團(tuán)上賣,支付寶微信收錢,怎么把場館里的財(cái)務(wù)信息和自己的財(cái)務(wù)信息和合資公司的財(cái)務(wù)信息對賬
就是我在A公司每月5000,B公司每月6000,我看A公司每月給我申報(bào)個(gè)稅扣除費(fèi)用5000,我擔(dān)心兩個(gè)公司同時(shí)申報(bào),我會(huì)不會(huì)被發(fā)現(xiàn)在兩家公司同時(shí)上班,或者稅務(wù)系統(tǒng)會(huì)出現(xiàn)預(yù)警
老師,這題的產(chǎn)權(quán)比率是多少
2024年補(bǔ)繳2022年所得稅費(fèi)用,用以前年度損益調(diào)整科目,請問報(bào)24年年報(bào)時(shí)候納稅調(diào)表需要調(diào)減嗎 ?
老師,在財(cái)管第八章成本管理中,比如求單位標(biāo)準(zhǔn)成本時(shí),怎么能反應(yīng)出來什么時(shí)候是件還是千克還是小時(shí)呢,感覺好亂啊
你好,我公司6月社保沒申報(bào),現(xiàn)在要補(bǔ)申報(bào),請問具體流程是怎樣?謝謝
老師好,一般納稅人,應(yīng)交稅費(fèi)~待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,這個(gè)科目,每個(gè)月只要有留底就要用嗎?還是等留底攢到一定多的時(shí)候才啟用呢?
老師好,一般納稅人增值稅結(jié)轉(zhuǎn)采用月結(jié)法比較好,還是采用粘膜一次性結(jié)轉(zhuǎn)比較好? 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出多交增值稅 和 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅 這兩個(gè)科目每個(gè)月都要用嗎?
12題 無負(fù)債企業(yè)價(jià)值具體公式是什么