同學(xué)你好 內(nèi)賬不用計(jì)提折舊的 可以不折舊的 你從開始就做了嗎
老師沒有計(jì)提過折舊的車輛報(bào)廢賣了 ,怎么做分錄的 ,我問了兩個(gè)老師,兩個(gè)老師的回答都不同,把我問暈了,我不知道該怎么辦 ?一個(gè)老師是讓我借銀行存款,借管理費(fèi)用,貸固定資產(chǎn) 。而另一個(gè)老師是讓我借其他業(yè)務(wù)成本,貸固定資產(chǎn);借銀行存款貸其他業(yè)務(wù)收入 。我究竟要怎么做呢?我們只是個(gè)小商貿(mào)公司,我是做內(nèi)賬的 。
我們單位兩年以前買了個(gè)吊車,貸款買的,會(huì)計(jì)做賬不知道是貸款,付首付款的時(shí)候就是借應(yīng)付賬款(首付的金額),貸銀行存款,后來銀行放款了人給開了發(fā)票,就是借固定資產(chǎn)(總額),貸應(yīng)付賬款。。。。。。。。。。問題來了,貸款四年應(yīng)該是長期借款,現(xiàn)在應(yīng)付賬款貸方差額是貸款的金額,應(yīng)該在長期借款上,買了車不久就開始還貸款,第一筆還款是借勞務(wù)成本貸銀行存款,后面一年做的是借其他應(yīng)付款法人貸銀行存款,我應(yīng)該怎么調(diào)這個(gè)賬
我們單位兩年以前買了個(gè)吊車,貸款買的,會(huì)計(jì)做賬不知道是貸款,付首付款的時(shí)候就是借應(yīng)付賬款(首付的金額),貸銀行存款,后來銀行放款了人給開了發(fā)票,就是借固定資產(chǎn)(總額),貸應(yīng)付賬款。。。。。。。。。。問題來了,貸款四年應(yīng)該是長期借款,現(xiàn)在應(yīng)付賬款貸方差額是貸款的金額,應(yīng)該在長期借款上,買了車不久就開始還貸款,第一筆還款是借勞務(wù)成本貸銀行存款,后面一年做的是借其他應(yīng)付款法人貸銀行存款,我應(yīng)該怎么調(diào)這個(gè)賬
老師您好,有一家勞務(wù)派遣公司,它的代發(fā)工資放在其他應(yīng)付款—工資那里,現(xiàn)在這個(gè)余額是個(gè)負(fù)數(shù)。以前他們都沒做不計(jì)提一直累積下來這個(gè)數(shù)有些大了,請(qǐng)問老師這個(gè)該怎么處理呢?他計(jì)提分錄是這樣的,借:應(yīng)付;貸:主營業(yè)務(wù)收入,其他應(yīng)付款
還有一個(gè)問題不知道怎么弄,內(nèi)賬問題,公司有固定資產(chǎn)還款額,以前沒有都還款付費(fèi),但是有一個(gè)月未付款,分錄怎么和計(jì)提,怎么做都是不平衡,不用銀行存款這樣子出現(xiàn)流水少了,以前那個(gè)是這樣子做借主營業(yè)務(wù)成本貸累計(jì)折舊借其他應(yīng)付款貸銀行這樣子做了三筆,因?yàn)椴皇且粋€(gè)公司買,最后一筆就借主營業(yè)務(wù)成本貸累計(jì)折舊,我到過了不行,用其他分錄做也不平衡,有的科目會(huì)一直掛著有。
老師五月末報(bào)年報(bào)的都是什么類型的單位需要報(bào)
支付給客戶的違約金,再計(jì)算應(yīng)納稅所得額,為啥可以稅前扣除
老師匯算清繳管理費(fèi)用辦公費(fèi),在哪張表哪行調(diào)整
請(qǐng)問老師一般對(duì)賬單根據(jù)科目余額表取數(shù)還是明細(xì)賬取數(shù)呢?
老師,2024年的匯算清繳,我點(diǎn)進(jìn)去后,系統(tǒng)直接就劃了幾個(gè)勾,有的是灰色的勾,有的是藍(lán)色的勾,然后我沒有改動(dòng),直接點(diǎn)了下一步,也就是系統(tǒng)自動(dòng)就讓我填了A000000企業(yè)基礎(chǔ)信息表,A100000企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)主管2024版,A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表,A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表,A105080資產(chǎn)折舊,攤銷表,A106000企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表,我還需要選其他的表嗎,我們是小微企業(yè)
老師免填期間費(fèi)用明細(xì)表,管理費(fèi)用調(diào)減20元,主表中第五行管理費(fèi)用填寫,直接減去20后填寫嗎?之前100,現(xiàn)在寫80
我們用其他單位餓哦餓電 電費(fèi)分割單是我們自己做嗎?可以稅前抵扣嗎
壞賬準(zhǔn)備書上也算呀?老師
老師,收到的普通發(fā)票,需要勾選嗎
資產(chǎn)負(fù)債表和損益表只填當(dāng)月的數(shù)據(jù)還是要填前面所有的數(shù)據(jù)
從開始就計(jì)提折舊,老板要求。還有一個(gè)問題就是我支付寶收到款,當(dāng)天就轉(zhuǎn)另一個(gè)手機(jī)上面支付寶了,這個(gè)分錄怎么寫,是兩筆拿,還是一筆
那你就按月計(jì)提 沒有折舊的直接補(bǔ)計(jì)提
怎么補(bǔ)計(jì)提,怎么計(jì)提,很多科目是要不了,基本科目都是不平。管理,其他,固定正反都是了預(yù)付啥啥都是過內(nèi)賬就不行,但是外賬就可以,之前那個(gè)人做分錄,借主營業(yè)務(wù)成本貸累計(jì)折舊借其他應(yīng)付款貸累計(jì)折舊這樣子做三筆最后就是借主營業(yè)務(wù)成本貸累計(jì)折舊,她這樣子做了,我用什么科目都不平,借不了賬
同學(xué)你好 什么部門用的呢
生產(chǎn)車間,smt使用
計(jì)入生產(chǎn)成本就可以
還有一個(gè)問題不知道怎么弄,內(nèi)賬問題,公司有固定資產(chǎn)還款額,以前沒有都還款付費(fèi),但是有一個(gè)月未付款,分錄怎么和計(jì)提,怎么做都是不平衡,不用銀行存款這樣子出現(xiàn)流水少了,以前那個(gè)是這樣子做借主營業(yè)務(wù)成本貸累計(jì)折舊借其他應(yīng)付款貸銀行這樣子做了三筆,因?yàn)椴皇且粋€(gè)公司買,最后一筆就借主營業(yè)務(wù)成本貸累計(jì)折舊,我到過了不行,用其他分錄做也不平衡,有的科目會(huì)一直掛著有。你看看這個(gè)就是不行,沒付還款額就是不行類
同學(xué)你好 為啥不平衡 這個(gè)分錄沒有問題 但是是哪個(gè)公司買的那個(gè)公司做賬才可以的
你把詳細(xì)分錄說一下,但是你說這一些科目公司從來沒要,都是直接記如成本,那樣科目不是一直掛
是哪個(gè)公司買的哪個(gè)公司計(jì)入固定資產(chǎn)然后按月折舊就可以
要有你說那么簡(jiǎn)單我還問你,沒付固定資產(chǎn)還額類,怎么計(jì)提折舊,根本不平,我都說什么分錄都是了不平,我都不知道他們內(nèi)賬這樣子做分錄,是不是多計(jì)提折舊,從開業(yè)內(nèi)賬分錄就這樣子做。你就是敷衍的回復(fù),不看清楚
收入和成本是對(duì)應(yīng)的,這個(gè)固定資產(chǎn)是用來做主營業(yè)務(wù)收入的嗎 那分錄是借主營業(yè)務(wù)成本貸累計(jì)折舊 做這個(gè)分錄之前要先做收入的分錄 固定資產(chǎn)要先計(jì)入這個(gè)帳套的固定資產(chǎn)才可以在這個(gè)賬套里按月折舊
主營業(yè)務(wù)成本和主營業(yè)務(wù)收入都結(jié)轉(zhuǎn)損益了嗎
都可以結(jié)轉(zhuǎn)損益了,他們以前分錄都不走固定資產(chǎn),就走借其他應(yīng)付款和貸銀行,在一筆就是主營業(yè)務(wù)成本和累計(jì)折舊,這個(gè)是生產(chǎn)設(shè)備
你首先要先把這個(gè)固定資產(chǎn)入賬計(jì)入固定資產(chǎn)了才可以按月折舊 折舊的分錄是 借生產(chǎn)成本或者制造費(fèi)用 貸累計(jì)折舊