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還有一個(gè)問題不知道怎么弄,內(nèi)賬問題,公司有固定資產(chǎn)還款額,以前沒有都還款付費(fèi),但是有一個(gè)月未付款,分錄怎么和計(jì)提,怎么做都是不平衡,不用銀行存款這樣子出現(xiàn)流水少了,以前那個(gè)是這樣子做借主營業(yè)務(wù)成本貸累計(jì)折舊借其他應(yīng)付款貸銀行這樣子做了三筆,因?yàn)椴皇且粋€(gè)公司買,最后一筆就借主營業(yè)務(wù)成本貸累計(jì)折舊,我到過了不行,用其他分錄做也不平衡,有的科目會(huì)一直掛著有。

2024-04-11 14:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-04-11 14:26

同學(xué)你好 內(nèi)賬不用計(jì)提折舊的 可以不折舊的 你從開始就做了嗎

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快賬用戶2549 追問 2024-04-11 14:54

從開始就計(jì)提折舊,老板要求。還有一個(gè)問題就是我支付寶收到款,當(dāng)天就轉(zhuǎn)另一個(gè)手機(jī)上面支付寶了,這個(gè)分錄怎么寫,是兩筆拿,還是一筆

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齊紅老師 解答 2024-04-11 15:02

那你就按月計(jì)提 沒有折舊的直接補(bǔ)計(jì)提

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快賬用戶2549 追問 2024-04-11 15:07

怎么補(bǔ)計(jì)提,怎么計(jì)提,很多科目是要不了,基本科目都是不平。管理,其他,固定正反都是了預(yù)付啥啥都是過內(nèi)賬就不行,但是外賬就可以,之前那個(gè)人做分錄,借主營業(yè)務(wù)成本貸累計(jì)折舊借其他應(yīng)付款貸累計(jì)折舊這樣子做三筆最后就是借主營業(yè)務(wù)成本貸累計(jì)折舊,她這樣子做了,我用什么科目都不平,借不了賬

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齊紅老師 解答 2024-04-11 15:13

同學(xué)你好 什么部門用的呢

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快賬用戶2549 追問 2024-04-11 16:19

生產(chǎn)車間,smt使用

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齊紅老師 解答 2024-04-11 16:21

計(jì)入生產(chǎn)成本就可以

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快賬用戶2549 追問 2024-04-11 17:22

還有一個(gè)問題不知道怎么弄,內(nèi)賬問題,公司有固定資產(chǎn)還款額,以前沒有都還款付費(fèi),但是有一個(gè)月未付款,分錄怎么和計(jì)提,怎么做都是不平衡,不用銀行存款這樣子出現(xiàn)流水少了,以前那個(gè)是這樣子做借主營業(yè)務(wù)成本貸累計(jì)折舊借其他應(yīng)付款貸銀行這樣子做了三筆,因?yàn)椴皇且粋€(gè)公司買,最后一筆就借主營業(yè)務(wù)成本貸累計(jì)折舊,我到過了不行,用其他分錄做也不平衡,有的科目會(huì)一直掛著有。你看看這個(gè)就是不行,沒付還款額就是不行類

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齊紅老師 解答 2024-04-11 17:26

同學(xué)你好 為啥不平衡 這個(gè)分錄沒有問題 但是是哪個(gè)公司買的那個(gè)公司做賬才可以的

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快賬用戶2549 追問 2024-04-11 17:45

你把詳細(xì)分錄說一下,但是你說這一些科目公司從來沒要,都是直接記如成本,那樣科目不是一直掛

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齊紅老師 解答 2024-04-11 17:53

是哪個(gè)公司買的哪個(gè)公司計(jì)入固定資產(chǎn)然后按月折舊就可以

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快賬用戶2549 追問 2024-04-11 23:18

要有你說那么簡(jiǎn)單我還問你,沒付固定資產(chǎn)還額類,怎么計(jì)提折舊,根本不平,我都說什么分錄都是了不平,我都不知道他們內(nèi)賬這樣子做分錄,是不是多計(jì)提折舊,從開業(yè)內(nèi)賬分錄就這樣子做。你就是敷衍的回復(fù),不看清楚

要有你說那么簡(jiǎn)單我還問你,沒付固定資產(chǎn)還額類,怎么計(jì)提折舊,根本不平,我都說什么分錄都是了不平,我都不知道他們內(nèi)賬這樣子做分錄,是不是多計(jì)提折舊,從開業(yè)內(nèi)賬分錄就這樣子做。你就是敷衍的回復(fù),不看清楚
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齊紅老師 解答 2024-04-12 08:04

收入和成本是對(duì)應(yīng)的,這個(gè)固定資產(chǎn)是用來做主營業(yè)務(wù)收入的嗎 那分錄是借主營業(yè)務(wù)成本貸累計(jì)折舊 做這個(gè)分錄之前要先做收入的分錄 固定資產(chǎn)要先計(jì)入這個(gè)帳套的固定資產(chǎn)才可以在這個(gè)賬套里按月折舊

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齊紅老師 解答 2024-04-12 08:04

主營業(yè)務(wù)成本和主營業(yè)務(wù)收入都結(jié)轉(zhuǎn)損益了嗎

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快賬用戶2549 追問 2024-04-12 08:39

都可以結(jié)轉(zhuǎn)損益了,他們以前分錄都不走固定資產(chǎn),就走借其他應(yīng)付款和貸銀行,在一筆就是主營業(yè)務(wù)成本和累計(jì)折舊,這個(gè)是生產(chǎn)設(shè)備

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齊紅老師 解答 2024-04-12 08:44

你首先要先把這個(gè)固定資產(chǎn)入賬計(jì)入固定資產(chǎn)了才可以按月折舊 折舊的分錄是 借生產(chǎn)成本或者制造費(fèi)用 貸累計(jì)折舊

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同學(xué)你好 內(nèi)賬不用計(jì)提折舊的 可以不折舊的 你從開始就做了嗎
2024-04-11
你好!這個(gè)只是借款,不算是成本了
2022-05-16
你好,這種情況比較好的方法就是你自己再去找個(gè)別的發(fā)票給抵了,把這個(gè)其他應(yīng)付款沖掉,
2022-03-25
您好,都是錯(cuò)誤的,借銀行存款,貸固定資產(chǎn)清理,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。借固定資產(chǎn)清理,貸固定資產(chǎn)。借固定資產(chǎn)清理,貸資產(chǎn)處置損益
2021-08-29
直接 借應(yīng)付賬款 貸長期借款 沖減了然后做還貸款的分錄
2022-05-31
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