您好,都是錯誤的,借銀行存款,貸固定資產(chǎn)清理,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅。借固定資產(chǎn)清理,貸固定資產(chǎn)。借固定資產(chǎn)清理,貸資產(chǎn)處置損益
老師沒有計提過折舊的車輛報廢賣了 ,怎么做分錄的 ,我問了兩個老師,兩個老師的回答都不同,把我問暈了,我不知道該怎么辦 ?一個老師是讓我借銀行存款,借管理費用,貸固定資產(chǎn) 。而另一個老師是讓我借其他業(yè)務(wù)成本,貸固定資產(chǎn);借銀行存款貸其他業(yè)務(wù)收入 。我究竟要怎么做呢?我們只是個小商貿(mào)公司,我是做內(nèi)賬的 。
老師,你好,公司領(lǐng)導(dǎo)讓把固定資產(chǎn)折舊費和裝修攤銷費,轉(zhuǎn)入資本公積,我問過一個老師,他讓我先計提,借方利潤分配。貸方,資本公積。提出來的時候做借方資本公積,貸,銀行存款。這種我做出來,虧損越做越大。我知道不合理,但是是內(nèi)賬,公司內(nèi)部看。
老師我想問一下,我們公司名下的汽車,現(xiàn)在想買出去,然后沒有資產(chǎn)處置損益這個科目,我能不能做這樣分錄,借其它業(yè)務(wù)成本,累計折舊,貸固定資產(chǎn)。借銀行存款,貸其它業(yè)務(wù)收入,貸應(yīng)交稅費呢?
老師,當時幫他買一個固定資產(chǎn)費用150萬,之后賣給他150萬 這兩筆賬怎么做分錄啊 買的時候 借固定資產(chǎn) 進項 貸銀行存款 賣的時候 借應(yīng)收賬款 貸其他業(yè)務(wù)收入 銷項稅額 我總感覺不對
一家公司給我們打款127245萬 借:銀行存款127245 貸:其他應(yīng)付款-打款公司127245 用116900萬買了一臺車 借:固定資產(chǎn)103451.33 應(yīng)交稅費—應(yīng)交進項稅13448.67 貸:銀行存款116900 用剩下的10345.13交了購置稅 借:固定資產(chǎn)10345.13 貸:銀行存款10345.13 車過戶金額是116900元(二手車過戶我們沒有開發(fā)票) 1.借:固定資產(chǎn)清理116900 貸:固定資產(chǎn)103451.33 應(yīng)交稅費—銷項稅13448.67 借:其他應(yīng)付款116900 貸:固定資產(chǎn)清理116900 借:其他應(yīng)付款10345.13 貸:固定資產(chǎn)清理10345.13 老師幫我看下這兩個會計分錄那個對 是你們的固定資產(chǎn)清理了嗎
請問老師,甲公司,計提的集團內(nèi)部乙公司的借款利息收入,請問是否繳納增值稅?
這個月報4月份個稅 能申報一次性獎金嗎?
老師向您請教一下,我是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在租房開酒店,現(xiàn)在是籌建期,籌建期間購買的熱水器,衛(wèi)生間的洗手盆,坐便等總金額3-7萬元,但單個價格不超過1000元,請問我用什么分錄,怎么做賬。
購買天然氣需要交印花稅嗎?
請問老師,固定資產(chǎn)清理損失,為啥要填寫A105090,政策依據(jù)是什么
親愛的老師,這個題的第二和第三題我不會,第一次做,沒思路。
公賬轉(zhuǎn)一筆理財100萬出去,如何做會計分錄,后面每個月有收到理財2000進賬又是如何做會計分錄
老師這個題中我畫的這句話,意思不是按照市價來發(fā)放股利嗎?
我花了2000多塊錢買的實操課程,為什么快賬還要交費呢有的功能還不能用?
老師,資本化的費用,不會作為當期支出,會慢慢攤銷到以后的時期,但是如果借款是資本化的,那借款的本金最后會慢慢還清,利息是不是按月結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)或者其他設(shè)備等等成本里面?那這項固定資產(chǎn)的折舊是按照一開始的原值,還是要加進以后年度的借款利息之后的價值折舊?