對的,取這個數(shù)據(jù)是正確的。
老師,資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)付賬款=應(yīng)付賬款的余額加上預(yù)付賬款的貸方余額,我的預(yù)付賬款余額是貸方,為什么在資產(chǎn)負(fù)債表帶出來的報表預(yù)付賬款還有期末數(shù)?
資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)付賬款那一欄的數(shù)字為啥是應(yīng)付賬款期末貸方余額+預(yù)付賬款期末貸方余額+預(yù)付賬款期末借方余額
老師,你好,我們單位的1月份資產(chǎn)負(fù)債表表應(yīng)收賬款,其他應(yīng)付款的年初余額和期末余額是負(fù)數(shù),還有應(yīng)付賬款的期末余額是負(fù)數(shù),這個為什么是負(fù)數(shù)?
老師您好,這個是資產(chǎn)負(fù)債表,我想看預(yù)付賬款現(xiàn)在的余額,我應(yīng)該看年初余額?還是期末余額啊?
老師,請問資產(chǎn)負(fù)債表中的預(yù)付賬款年初余額是怎么取數(shù)?
購買長投在投資時點和正常交易中比如差異是固定資產(chǎn),請問固定資產(chǎn)的折舊也遵循下月開始折舊嗎
貴州省這個月要申報今年下半年的房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅,是必須在這個月申報完成繳費嗎?可以,這個月不繳費或者不申報,下個月再申報繳費嗎?
進項稅額做了轉(zhuǎn)出的會計分錄 怎么做呢
請問小規(guī)模納稅人在第三季度開出的租金發(fā)票,該筆租金收入已在第二季度入賬并申報,本季度申報增值稅及附加稅費申報表時系統(tǒng)自動取數(shù)本季的已開發(fā)票數(shù)據(jù)(實際在第二季已申報過收入了),請問本季度填報時應(yīng)如何調(diào)整,謝謝。
企業(yè)購買了一臺激活機器幾千塊錢,沒有發(fā)票,我不想入不固定資產(chǎn),入什么科目比較合適呢
老師還在嗎? 借:管理費用—工資 11094.88 貸:管理費用—社保費 11094.88 這樣調(diào)好像不對吧?
現(xiàn)金流量表怎么做?需要簡單容易操作的
本季度未達(dá)30萬,免征增值稅,減征額應(yīng)該是按照100000/1.01*3%計入營業(yè)外收入還是按照100000/1.01*1%,因為我按照票面的稅額(1%)來計入營業(yè)外收入,申報時提示我申報的增值稅減征,免稅合計數(shù)大于營業(yè)外收入金額!
老師好,請問企業(yè)所得稅季度報表“已計入成本費用的職工薪酬”應(yīng)該如何填寫呢?謝謝
請問老師,我買的高級會員,稅務(wù)師的課程在哪里學(xué)?課程里沒有呢
那我問上一個老師,她說要取應(yīng)付賬款和預(yù)付賬款的借方數(shù),到底哪個對呢?
你好? 報表原來要是沒錯直接取上年年末數(shù)?
好的謝謝老師
客氣問題解決,請好評,謝謝。