你好,去年12月底的,截止到12月底,預(yù)付賬款借方明細(xì)加應(yīng)付賬款借方明細(xì)。
老師,你好!請(qǐng)問(wèn)下往來(lái)款中應(yīng)收應(yīng)付的年初余額是不是要和資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)收應(yīng)付賬款中的年初數(shù)一致呢
老師好,我中途接賬回來(lái),原科目余額表是平的,沒(méi)有預(yù)付賬,但是資產(chǎn)負(fù)債表中有預(yù)付賬款。我按科目余額表錄了初始數(shù)據(jù)進(jìn)軟件后生成的資產(chǎn)負(fù)債表就跟我接回來(lái)的資產(chǎn)負(fù)債表不一致了,怎么處理呢?
老師,科目余額表里的預(yù)付賬款無(wú)余額,但是資產(chǎn)負(fù)債表里有數(shù)據(jù),據(jù)說(shuō)是設(shè)置了重分類,請(qǐng)問(wèn)資產(chǎn)負(fù)債表里的數(shù)據(jù)是從哪些科目取的數(shù)
老師,請(qǐng)問(wèn)資產(chǎn)負(fù)債表中的預(yù)付賬款年初余額是怎么取數(shù)?
老師我還是想問(wèn)一下,1月資產(chǎn)負(fù)債表中預(yù)付賬款的年初余額可否直接取上一年12月資產(chǎn)負(fù)債表預(yù)付賬款的期末余額數(shù)呢?
24年12月-25年1-4月,跟我們合作的勞務(wù)公司給我們開(kāi)的發(fā)票項(xiàng)目名稱開(kāi)成經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)了,但是對(duì)方目前還沒(méi)有紅沖重開(kāi),等紅沖重開(kāi)了,需要把賬簿里錯(cuò)誤的發(fā)票扯掉把正確的附進(jìn)去嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)餐飲公司,在自己餐廳接待產(chǎn)生招待費(fèi),餐廳營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)表和會(huì)記賬務(wù)怎樣處理
麻煩老師講下,紅色顏色寫的字的內(nèi)容,謝謝
老師 2024年工資成本10萬(wàn)重復(fù)錄了,匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)并納稅調(diào)增了,稅務(wù)老師說(shuō)不調(diào)賬,只調(diào)表,那請(qǐng)問(wèn)2025年我還要紅沖這比分錄了,如果紅沖了就意味著利潤(rùn)又增加了,那等于會(huì)造成25年利潤(rùn)高又要上一部分企業(yè)所得稅了
你好!公車檢車費(fèi)用怎么入帳
企業(yè)所得稅匯算清繳,是用張載金額調(diào)成稅收金額,還是稅收調(diào)張載。比方說(shuō),張載100,稅收20,是調(diào)增還是調(diào)減。
公司是食品加工行業(yè),做完工產(chǎn)品成本表要如何做?
一般納稅人工業(yè),車間使用的洗潔精,20大桶2163元用20多天;車間工人使用的膠皮手套,口罩, 出納做帳時(shí)入周轉(zhuǎn)材料嗎?
老師 我公司是小規(guī)模建筑公司 也有勞務(wù)資質(zhì) 現(xiàn)在有個(gè)勞務(wù)分包合同 甲方代發(fā)農(nóng)民工工資 工資是去年11/12月份的 25年1月份發(fā)放工資 我公司這個(gè)月開(kāi)勞務(wù)發(fā)票給對(duì)方 金額189萬(wàn) 代發(fā)工資也是189萬(wàn) 這種情況有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn) 個(gè)稅是我公司申報(bào) 也有什么風(fēng)險(xiǎn) 這種做法妥不妥
一般納稅人增值稅申報(bào)只能專票抵扣嗎?開(kāi)了普票的話,如何處理?增值稅申報(bào)普票金額是否需要填寫
取科目余額表中的期末借方余額可以嗎?還是要本年借方累計(jì)呢?
你好看 借方明細(xì)余額。
期初借方余額對(duì)吧?
是的,對(duì)的,是這么做的。
那應(yīng)付賬款的年初余額就是取去年12月底應(yīng)付賬款期初貸方余額加上預(yù)付賬款期初貸方余額對(duì)吧?
是的,對(duì)的,是這么做的。
好的謝謝老師
不用客氣,工作愉快