你好,去年12月底的,截止到12月底,預(yù)付賬款借方明細(xì)加應(yīng)付賬款借方明細(xì)。
老師,你好!請問下往來款中應(yīng)收應(yīng)付的年初余額是不是要和資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)收應(yīng)付賬款中的年初數(shù)一致呢
老師好,我中途接賬回來,原科目余額表是平的,沒有預(yù)付賬,但是資產(chǎn)負(fù)債表中有預(yù)付賬款。我按科目余額表錄了初始數(shù)據(jù)進(jìn)軟件后生成的資產(chǎn)負(fù)債表就跟我接回來的資產(chǎn)負(fù)債表不一致了,怎么處理呢?
老師,科目余額表里的預(yù)付賬款無余額,但是資產(chǎn)負(fù)債表里有數(shù)據(jù),據(jù)說是設(shè)置了重分類,請問資產(chǎn)負(fù)債表里的數(shù)據(jù)是從哪些科目取的數(shù)
老師,請問資產(chǎn)負(fù)債表中的預(yù)付賬款年初余額是怎么取數(shù)?
老師我還是想問一下,1月資產(chǎn)負(fù)債表中預(yù)付賬款的年初余額可否直接取上一年12月資產(chǎn)負(fù)債表預(yù)付賬款的期末余額數(shù)呢?
老師,出口退稅怎么做
老師,就是外賬這邊我這邊有兩家小規(guī)模納稅人公司7-9月報(bào)的是6-8月的收入,但是6月份的成本我是在6月就結(jié)轉(zhuǎn)了的。這個(gè)季度我看了一下,我在7-9月應(yīng)該對應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)6-8月的成本才對。9月份的發(fā)票因?yàn)槭窃?0月份開具的,9月收入我在10月份確認(rèn)收入,那9月成本我在9月份就不能結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?到下個(gè)季度報(bào)10-12月的時(shí)候才能結(jié)轉(zhuǎn)9月成本嗎?但是我6月成本在6月份已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過了,如果9月成本不結(jié)轉(zhuǎn)的話,7-9月的成本就太少了,我可以在9月先只結(jié)轉(zhuǎn)9月的一部分成本嗎?
老師8月份忘了一張進(jìn)項(xiàng)票,抵扣了,沒記,可以在9月補(bǔ)記嗎
企業(yè)所得稅申報(bào)表工資那個(gè)怎么填
老師季度財(cái)務(wù)報(bào)表怎么編制
老師您好,我們小規(guī)模納稅人要申報(bào)收入了,我也不知道老板想繳納多少增值稅,那我應(yīng)該怎么問他?我就問他收入是100萬,舉個(gè)例子。。。。 他想報(bào)多少萬收入?
老師 上月我記賬 借 銀行存款10萬 貸 財(cái)務(wù)費(fèi)用-10萬 我這個(gè)月想調(diào)整,財(cái)務(wù)費(fèi)用想減少5萬,怎么調(diào)賬
老師您好小規(guī)模納稅人如果一個(gè)季度的收入是32萬。 那么繳納增值稅的計(jì)算 用32萬還是用兩萬?
現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報(bào)表,資產(chǎn)損失這里啥意思
請問其他應(yīng)付款多了幾塊錢跟發(fā)票不相等,外賬該怎么做賬處理?
取科目余額表中的期末借方余額可以嗎?還是要本年借方累計(jì)呢?
你好看 借方明細(xì)余額。
期初借方余額對吧?
是的,對的,是這么做的。
那應(yīng)付賬款的年初余額就是取去年12月底應(yīng)付賬款期初貸方余額加上預(yù)付賬款期初貸方余額對吧?
是的,對的,是這么做的。
好的謝謝老師
不用客氣,工作愉快