您好,他們發(fā)票不少開,體現(xiàn)在我們賬上就是應付不付的營業(yè)外收入, 這本是收入,在利潤表里了,不用再調(diào)增的。這個要交增值稅哦
老師你好,有一個有關(guān)外貿(mào)企業(yè)的問題想請教一下,因產(chǎn)品質(zhì)量問題客戶要求賠償金,所以在總貨款里面扣除這筆賠償金為我們實際收到的錢,我們開出的發(fā)票是全款的發(fā)票,請問賠償金是計入營業(yè)外支出嗎?能否稅前扣除?
老師,請教一下,我們有一單顧客在給我們供貨商線上看看中,并且當時支付給了供貨商賬戶貨款,然后這單貨供貨商算我們進貨的,開給我們發(fā)票,我們也付款了,現(xiàn)在供貨商不是要還給我們顧客支付的款子嗎?供貨商不打款到我們賬戶,只是愛 在他們賬單上掛我們的應收賬款減少,我這邊咋做賬呢
委托加工物資,讓對方用了我們的設(shè)備,然后對方弄壞了,賠償我們的錢,這個錢直接抵貨款開票給我們還是作為營業(yè)外收入處理,不開票呢
老師,我們廠里就是賣貨給我們的供應商給了我們一萬裝修補貼,我們拿到錢是不是做在營業(yè)外收入?然后這個錢我們后期按照分店的業(yè)績,可能會按幾年給分店!那我其他應付款要填一萬嗎?還是不填等例如明年要給這個分店了。我直接做在營業(yè)外支出,和營業(yè)外收入對應?因為和貨款沒關(guān)系
有個問題請教一下,供應商給我們退貨了高的產(chǎn)品會有賠償,然后這個賠償他們說發(fā)票正常開,然后我們付款的是時候少付貨款,這個少付的貨款我們是不是要做營業(yè)外收入呢,然后這個營業(yè)外收入還需要做納稅調(diào)增呢?
現(xiàn)在公章都有編碼嘛,如果執(zhí)照沒有備案刻過公章的情況下,是不是不會知道公章編碼是多少
老師好,我想問一下全電發(fā)票學習視頻在哪里找
1月:累計預扣預繳應納稅所得額=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月應預扣預繳稅額=7000×3%=210(元);2月:累計預扣預繳應納稅所得額=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月應預扣預繳稅額=14000×3%-210=210(元) 7000的個人所得額對應的3%?
26年中級小然老師會講課嗎
老師好,我想問一下全電發(fā)票的學習視頻在哪里可以找到學習
新成立的小規(guī)模,員工墊付的管理費用普票已做賬,但是其他應付款需要2個月后公司才付、當月怎么寫分錄?需要結(jié)轉(zhuǎn)費用嗎
圖書免稅賬務處理怎么做
外貿(mào)出口,以什么時間確認收入? 因為報關(guān)單銷售提供過來,過了幾個月才開出口發(fā)票,下一輪開票的時候,可能混幾個都有報關(guān)出口日期
零申報的企業(yè)應該如何建賬,以前月度費用,和銀行流水應該如何入賬
老師 安裝固定資產(chǎn),買了材料沒有入賬,現(xiàn)在是安裝好了一次做入固定資產(chǎn)可以嗎 借:固定資產(chǎn) 貸:庫存現(xiàn)金
我們是外貿(mào)企業(yè),沒有銷項,那意思就是我們進項要做轉(zhuǎn)出處理嗎
那退了的稅還要還給稅務局嗎
哦哦,咱外貿(mào)免稅進項也不抵的,我們營業(yè)外就不確認增值稅了,收入在利潤里交所得稅就好了
那就是已經(jīng)退的進項稅要還給稅務局對嗎?
您好,參考政策是的,一會我把政策寫下面。但我們不要在摘要里寫到供應商嘛,或者悄悄直接沖費用,不在這個營業(yè)外收入里 《國家稅務總局關(guān)于商業(yè)企業(yè)向貨物供應方收取的部分費用征收流轉(zhuǎn)稅問題的通知》(國稅發(fā)[2004]136號)規(guī)定,商業(yè)企業(yè)向供貨方收取的部分收入,按照以下原則征收增值稅。 (1)對商業(yè)企業(yè)向供貨方收取的與商品銷售量、銷售額無必然聯(lián)系,且商業(yè)企業(yè)向供貨方提供一定勞務的收入,不屬于平銷返利,不沖減當期增值稅進項稅金,按適用稅目稅率征收增值稅。 例如:商場、賣場向生產(chǎn)廠家收取的進場費、廣告促銷費、上架費、展示費、管理費等。 (2)對商業(yè)企業(yè)向供貨方收取的與商品銷售量、銷售額掛鉤(如以一定比例、金額、數(shù)量計算)的各種返還收入,均應按照平銷返利行為的有關(guān)規(guī)定,沖減當期增值稅進項稅額。 計算公式為: ?當期應沖減進項稅額=商業(yè)企業(yè)當期取得的返利/(1%2B適用增值稅稅率)×增值稅稅率。
你理解錯了,現(xiàn)在是他們供的貨物有問題,導致退貨率高,所以他們要給我們賠償,然后他們的賠償處理方式是發(fā)票正常開,然后叫我們少付款,那我們就會導致出現(xiàn)營業(yè)收入要交企業(yè)所得稅,還有已經(jīng)退了的進項稅額要做轉(zhuǎn)出處理對嗎?
您好,我知道,所以上面我寫參考這個政策,因為沒有我們這下情況對應具體的政策。 已經(jīng)退了的進項稅額要做轉(zhuǎn)出,這個好