同學(xué)做營業(yè)外收入
委托對方給咱加工物品,對方把物品弄壞了,買下來了,不讓咱們開票;咱們已經(jīng)做了未開票收入;現(xiàn)在想把這筆損害的賠償款,沖抵他們對我們的應(yīng)收賬款,請問需要什么手續(xù)
老師,我們買了7000塊錢的原材料,但是原材料有問題,影響了我們的生產(chǎn),所有讓對方賠付我們4萬塊錢,另外7000的貨退給他們,貨款并還給我們(7000已經(jīng)給開了發(fā)票,我們也已經(jīng)抵扣了),退貨時他們用了我們兩個桶,我們收取他1400元,后來又買了他家17000得設(shè)備,這樣簽協(xié)議內(nèi)容可以嗎?7000的進(jìn)項稅他扣掉了,這個7000票我們還用退還給他嗎?
物流運費對方給我開了增值稅專用發(fā)票含稅一起才1500塊錢,對方是找別的物流公司代開的發(fā)票不讓我們走公賬我們業(yè)務(wù)付的現(xiàn)金,這個賬在沒有收據(jù)沒有委托收款函的情況下怎么才能平賬呢
我們委托乙公司在甲公司購入一套模具,因質(zhì)量問題,現(xiàn)在甲方要退一半錢給我們,乙公司銷售折讓紅字發(fā)票是確定做不了的,現(xiàn)在甲公司需要我們提供任意公司開具的“質(zhì)量賠償”的發(fā)票給他們,然后把這筆賠償款付給對應(yīng)的開票方,質(zhì)量賠償這個發(fā)票能開嗎?質(zhì)量賠償這一項可以開發(fā)票的嗎?
我們現(xiàn)在的員工都是外包了,然后外包掉之后呢,本來是應(yīng)該發(fā)票是開給我們的嘛,然后個稅是那個外包的企業(yè)去申報,但是呢,但是呢,然后就是。他直接開發(fā)票,直接開好了給了另外一家公司,另外因為我們是和另外一家公司一起投保的,就是一起那個都把員工那個,嗯,弄到第三方公司嘛。然后他開票直接開給另外一家公司的話,因為我們和那家公司有業(yè)務(wù)往來的嘛,他們說直接說是在貨款里抵扣掉掉就好了嘛,讓我們銷售發(fā)票少開一點就可以了。錢是另一個公司付的,我們的錢付給另一個公司的,發(fā)票和付款金額對不上了?
甲公司因處置子公司收到現(xiàn)金 350 萬元,處置時該子公司現(xiàn)金余額為 500 萬元。甲公司合并現(xiàn)金流量表列報的應(yīng)該是投資活動還是籌資活動?流入還是流出?
22、某公司息稅前利潤為1000萬元,債務(wù)資金400萬元,稅前債務(wù)資本成本為6%。所得稅稅率為25%,權(quán)益資金5200萬元,普通股資本成本為12%。則在公司價值分析法下,公司此時股票的市場價值為(?。┤f元。 A:2200 B:6050 C:6100 D:2600
老師 請問匯算清繳需要的那些資料在系統(tǒng)哪里導(dǎo)出來呢,導(dǎo)出來的一點都不直觀 請問匯算清繳需要的資料在哪里找
老師,匯算清繳要調(diào)賬嗎,像招待費的60%是不是可以直接匯算清繳表里填個數(shù)就行了呀
全年進(jìn)項大于銷項,會不會引起異常
舊固定資產(chǎn)投資賬面價值和變現(xiàn)價值
【中國農(nóng)業(yè)銀行】您賬戶于2025年05月17日02:35與(特約)度小滿(信貸還款) 完成還款代扣簽約交易,簽約實時生效,單筆扣款限額為1000000.00元,每日最多可扣款100次,合約2035年05月17日之前(含當(dāng)日)有效。如有異議可通過農(nóng)行掌銀APP-生活-委托代收查詢,這是什么意思?
比如去年過了一門,今年能不能3門都報,
如果是咨詢和技術(shù)服務(wù)類的公司,成本票偏少,是否可以把業(yè)務(wù)合同發(fā)生的費用計入成本呢
工作中調(diào)賬需要哪些材料作為輔證,需要哪些附件證明業(yè)務(wù)
我們?yōu)榱松a(chǎn)加工用的設(shè)備放在成本里還是費用里, 那對公打款的營業(yè)外收入,不開票對吧
是的,營業(yè)外收入不用開票
為生產(chǎn)加工設(shè)備的放成本