進(jìn)項(xiàng)做賬如果你存在沒(méi)在稅務(wù)系統(tǒng)勾選確認(rèn)的進(jìn)項(xiàng),就會(huì)不同
老師你好,我想問(wèn)下,我的進(jìn)項(xiàng)票稅務(wù)系統(tǒng)上的抵扣金額筆我賬務(wù)上的多了一千多,我現(xiàn)在做賬按照稅務(wù)系統(tǒng)上的金額來(lái)做,那么我進(jìn)項(xiàng)稅額貸方有數(shù)據(jù)了,那我要轉(zhuǎn)出這一千多嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,比如我公司3月2日采購(gòu)入庫(kù)發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅金是2萬(wàn),那我在金蝶系統(tǒng)中做上采購(gòu)入庫(kù),生產(chǎn)采購(gòu)發(fā)票,比如3月份我不想認(rèn)證這2萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)稅,那么我就可以在金蝶系統(tǒng)中先不記賬,不生成憑證是嗎?
老師,公司給員工報(bào)銷自己的車(chē)輛維修費(fèi),員工提供了專票,你幫我看看,我這樣操作對(duì)不: 1、發(fā)票認(rèn)證系統(tǒng)中,我選擇了認(rèn)證不抵扣 2、金蝶系統(tǒng)中,我的憑證是: 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 應(yīng)交-增稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 3、報(bào)增稅報(bào)表的時(shí)候,根據(jù)進(jìn)項(xiàng)勾選統(tǒng)計(jì)的稅額填寫(xiě)報(bào)表中“一、申報(bào)抵扣的進(jìn)項(xiàng)金額”,而“二、進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額”不填寫(xiě)任何數(shù)據(jù)
老師,我金蝶軟件做賬的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 和開(kāi)票系統(tǒng)的銷項(xiàng)稅額ji,和勾選系統(tǒng)的進(jìn)項(xiàng)稅額都一致,才能說(shuō)明我賬務(wù)處理的正確呢
老師,我一年不做一般納稅人的賬了額,有點(diǎn)忘記增值稅怎么做來(lái)著?增值稅報(bào)表的稅是發(fā)票的銷售項(xiàng)減去抵扣發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)得來(lái)的交稅,那金蝶系統(tǒng)的進(jìn)項(xiàng)稅呢?不考慮到嗎?那系統(tǒng)怎么計(jì)提報(bào)表這個(gè)稅啊?
老師,請(qǐng)問(wèn)有加工收入,要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本還是銷售成本?
老師,假如供應(yīng)商24年給我們補(bǔ)貼款是20萬(wàn),假如我們訂20萬(wàn)的貨他們會(huì)給20萬(wàn)的貨。在沒(méi)有收到發(fā)票前我們的賬務(wù)處理是,借 庫(kù)存商品 20萬(wàn) 貸 預(yù)付賬款20萬(wàn)。收到發(fā)票后知道其進(jìn)項(xiàng)稅是2.3萬(wàn)且是專票,因此我們又對(duì)專票進(jìn)行認(rèn)證,然后進(jìn)行賬務(wù)處理 借 庫(kù)存商品-2.3萬(wàn) 貸 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 -2.3萬(wàn)。貨已經(jīng)銷售完畢,但后來(lái)檢查又覺(jué)得這樣做不對(duì),因?yàn)檫@個(gè)是供應(yīng)商給的補(bǔ)貼款,應(yīng)該是要沖減成本,又進(jìn)行了賬務(wù)修改, 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -20萬(wàn) 預(yù)付賬款-20萬(wàn)。現(xiàn)在又感覺(jué)不對(duì),老師能幫忙捋一捋嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模的增值稅需要計(jì)提嗎
老師,填寫(xiě)職工薪酬支出及納稅調(diào)整表,賬載金額、實(shí)際發(fā)生額、稅收金額分別怎么取數(shù)啊
出口退稅發(fā)票稽核是稽核什么、稽核時(shí)間嗎
電商企業(yè)有稅負(fù)率嗎?謝謝你了
怎么預(yù)繳外省稅務(wù)局增值稅,之前經(jīng)辦人已經(jīng)走了,用誰(shuí)的身份進(jìn)去,現(xiàn)在的辦稅員身份進(jìn)去嗎
老板父母租的鋪面無(wú)償給老板開(kāi)公司當(dāng)辦公室,雙方都需要交什么稅
以前就是我們會(huì)把那個(gè)加班工資兩個(gè)周六的會(huì)顯現(xiàn)出來(lái),就可能一一個(gè)周六是500,兩個(gè)就是各500,那現(xiàn)在的話就是站在那個(gè)勞動(dòng)法的角度上的話,是不是。他們就建議就是可以把周六的這個(gè)加班的時(shí)間,然后就是怎么樣平攤到合理的。然后就算的是周一到周五的這種加班,可能周一到周五的就按算7點(diǎn)5個(gè)小時(shí)這樣子。然后每天少的那個(gè)半個(gè)小時(shí)就勻到周六里面去。如何計(jì)算這個(gè)工資表合理呢
2024年企業(yè)所得稅匯算清繳,不想退稅367.98元,在45項(xiàng)其他中調(diào)增了90282.33,退稅金額就是0元,但是公司固定資產(chǎn)原值只有59362.84元,本年折舊和稅收折舊都是5097.27元,沒(méi)有一次性抵扣。是不是調(diào)增45項(xiàng)其他有沖突??謝謝老師。
你有未抵扣勾選的部分嗎?
老師,金蝶系統(tǒng)的進(jìn)項(xiàng)稅可以跟稅務(wù)系統(tǒng)的進(jìn)項(xiàng)稅不一致的嗎?我都有點(diǎn)蒙圈了,那應(yīng)交稅費(fèi)直接根據(jù)稅務(wù)系統(tǒng)計(jì)提?
金蝶系統(tǒng)的進(jìn)項(xiàng)稅可以跟稅務(wù)系統(tǒng)的進(jìn)項(xiàng)稅不一致的嗎?比如金蝶軟件進(jìn)項(xiàng),可以有待抵扣,待確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)。這樣就可以跟申報(bào)系統(tǒng)的不同
如果沒(méi)有待抵扣,待確認(rèn)的就是一樣的
有啊,因?yàn)楸驹逻M(jìn)貨了3批大金額的貨物,3月開(kāi)票的,還有一些費(fèi)用票,現(xiàn)在金碟系統(tǒng)的進(jìn)項(xiàng)稅都176萬(wàn)了,銷項(xiàng)稅才54萬(wàn),因?yàn)檫@批貨不可能一下子賣(mài)完嘛,我們都是賣(mài)高端保健品,所以進(jìn)貨合同都是很大的
然后本月開(kāi)了400多萬(wàn)的發(fā)票,不知道該怎么交增值稅了
你金蝶做借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)(這個(gè)就是你稅務(wù)系統(tǒng)抵扣的部分) 然后借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 這樣最后就是應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅就是跟稅務(wù)系統(tǒng)里是一樣的。
那你就把你想要抵扣的部分做勾選確認(rèn),剩的的做應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)
老師,可是我們現(xiàn)在金蝶系統(tǒng)是進(jìn)項(xiàng)176萬(wàn),銷項(xiàng)54萬(wàn)呢,金蝶系統(tǒng)現(xiàn)在是進(jìn)大于銷呢,不交稅呢,然后稅務(wù)系統(tǒng)我還不知道怎么去勾選
你就勾選54萬(wàn)的就可以
老師,所以她們之前會(huì)計(jì)就是這樣勾選的話就是稅務(wù)系統(tǒng)的進(jìn)項(xiàng)稅跟金蝶系統(tǒng)的進(jìn)項(xiàng)稅不一致了,那現(xiàn)在金蝶系統(tǒng)的進(jìn)項(xiàng)是176萬(wàn),銷項(xiàng)是54萬(wàn),那金蝶這邊不是本月不交增值稅了?那稅務(wù)系統(tǒng)我也得勾選大于54萬(wàn)?要不我直接在金蝶系統(tǒng)計(jì)提應(yīng)交增值稅,這個(gè)稅怎么來(lái)的啊?
你金蝶做借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)(這個(gè)就是你稅務(wù)系統(tǒng)抵扣的部分) 然后借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 這樣最后就是應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅就是跟稅務(wù)系統(tǒng)里是一樣的
你按我給你的步驟做出來(lái),稅務(wù)跟賬的就是一樣的,最后多出來(lái)的進(jìn)項(xiàng)就體現(xiàn)在金蝶的待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)這里,后續(xù)再認(rèn)證就可以了
老師,那這里的進(jìn)項(xiàng)53萬(wàn)是稅務(wù)抵扣系統(tǒng)的,那金蝶的是176萬(wàn)也,是不是還有在做筆什么分錄?要不金蝶系統(tǒng)這個(gè)53萬(wàn)怎么提現(xiàn)出來(lái)???
這個(gè)53萬(wàn),第一個(gè)分錄你已經(jīng)做了
那我金蝶系統(tǒng)明明進(jìn)項(xiàng)176萬(wàn),不是還差什么分錄待認(rèn)證嗎?那我直接不看金蝶的176萬(wàn),直接用進(jìn)項(xiàng)53萬(wàn),計(jì)提應(yīng)交增值稅?那意思是差額176-53等于123的都進(jìn)項(xiàng)稅放到下個(gè)月?
你金蝶剩下的123做到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額下
老師,這個(gè)下面的分錄怎么寫(xiě)來(lái)著,我都已經(jīng)暈了,要不我就按照金蝶的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票176萬(wàn)去勾選稅務(wù)的176萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)稅?但是銷項(xiàng)是54萬(wàn),那稅務(wù)報(bào)表肯定是留底了,到下月?本月就不用繳稅增值稅了?
也可以,就稅務(wù)報(bào)表做留抵,這個(gè)月不用交稅
老師,我跟之前會(huì)計(jì)聊了下,說(shuō)因?yàn)槲覀冞@里庫(kù)存很多,但是每個(gè)季度都會(huì)采購(gòu)很多貨物,所以這樣勾選的話不是每個(gè)季度都不用交稅了?然后剩下的那些庫(kù)存都沒(méi)有發(fā)票了?那還是按照老師之前說(shuō)的,賣(mài)多少勾選多少發(fā)票?就按照本季度收入400多,按照稅負(fù)率1%勾選發(fā)票,大概繳納4萬(wàn)左右的增值稅嗎,老師上面你說(shuō)那個(gè)待認(rèn)證的分錄能寫(xiě)下嗎?謝謝
就是比如你做進(jìn)項(xiàng),要抵扣的就做 借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn) 貸:銀行存款 如果不抵扣的 借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款
老師,不行,我到月底才知道我要勾選多少發(fā)票,之前不知道呢,沒(méi)辦法這樣做賬,我突然想起來(lái)這樣做,是不是就把所有科目都沖平了?然后那個(gè)待認(rèn)證就接著下個(gè)月繼續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)?每個(gè)月的銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)是不是就得沒(méi)有余額的?繳稅的情況下,如果轉(zhuǎn)出在借方就不用繳稅嘛
是的,就是這樣的,借方就不用交稅的