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老師,本月金蝶系統(tǒng)的進(jìn)項(xiàng)稅做賬金蝶跟稅務(wù)系統(tǒng)的進(jìn)項(xiàng)抵扣金額可以不一致的嗎?那本月的應(yīng)交增值稅直接根據(jù)稅務(wù)系統(tǒng)計(jì)提就行?不是根據(jù)金蝶系統(tǒng)的銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)得出來(lái)的?

2024-04-11 10:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-04-11 10:16

進(jìn)項(xiàng)做賬如果你存在沒(méi)在稅務(wù)系統(tǒng)勾選確認(rèn)的進(jìn)項(xiàng),就會(huì)不同

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齊紅老師 解答 2024-04-11 10:17

你有未抵扣勾選的部分嗎?

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快賬用戶4304 追問(wèn) 2024-04-11 10:19

老師,金蝶系統(tǒng)的進(jìn)項(xiàng)稅可以跟稅務(wù)系統(tǒng)的進(jìn)項(xiàng)稅不一致的嗎?我都有點(diǎn)蒙圈了,那應(yīng)交稅費(fèi)直接根據(jù)稅務(wù)系統(tǒng)計(jì)提?

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齊紅老師 解答 2024-04-11 10:21

金蝶系統(tǒng)的進(jìn)項(xiàng)稅可以跟稅務(wù)系統(tǒng)的進(jìn)項(xiàng)稅不一致的嗎?比如金蝶軟件進(jìn)項(xiàng),可以有待抵扣,待確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)。這樣就可以跟申報(bào)系統(tǒng)的不同

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齊紅老師 解答 2024-04-11 10:21

如果沒(méi)有待抵扣,待確認(rèn)的就是一樣的

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快賬用戶4304 追問(wèn) 2024-04-11 10:22

有啊,因?yàn)楸驹逻M(jìn)貨了3批大金額的貨物,3月開(kāi)票的,還有一些費(fèi)用票,現(xiàn)在金碟系統(tǒng)的進(jìn)項(xiàng)稅都176萬(wàn)了,銷項(xiàng)稅才54萬(wàn),因?yàn)檫@批貨不可能一下子賣(mài)完嘛,我們都是賣(mài)高端保健品,所以進(jìn)貨合同都是很大的

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快賬用戶4304 追問(wèn) 2024-04-11 10:23

然后本月開(kāi)了400多萬(wàn)的發(fā)票,不知道該怎么交增值稅了

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齊紅老師 解答 2024-04-11 10:24

你金蝶做借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)(這個(gè)就是你稅務(wù)系統(tǒng)抵扣的部分) 然后借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 這樣最后就是應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅就是跟稅務(wù)系統(tǒng)里是一樣的。

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齊紅老師 解答 2024-04-11 10:26

那你就把你想要抵扣的部分做勾選確認(rèn),剩的的做應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)

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快賬用戶4304 追問(wèn) 2024-04-11 10:29

老師,可是我們現(xiàn)在金蝶系統(tǒng)是進(jìn)項(xiàng)176萬(wàn),銷項(xiàng)54萬(wàn)呢,金蝶系統(tǒng)現(xiàn)在是進(jìn)大于銷呢,不交稅呢,然后稅務(wù)系統(tǒng)我還不知道怎么去勾選

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齊紅老師 解答 2024-04-11 10:31

你就勾選54萬(wàn)的就可以

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快賬用戶4304 追問(wèn) 2024-04-11 10:37

老師,所以她們之前會(huì)計(jì)就是這樣勾選的話就是稅務(wù)系統(tǒng)的進(jìn)項(xiàng)稅跟金蝶系統(tǒng)的進(jìn)項(xiàng)稅不一致了,那現(xiàn)在金蝶系統(tǒng)的進(jìn)項(xiàng)是176萬(wàn),銷項(xiàng)是54萬(wàn),那金蝶這邊不是本月不交增值稅了?那稅務(wù)系統(tǒng)我也得勾選大于54萬(wàn)?要不我直接在金蝶系統(tǒng)計(jì)提應(yīng)交增值稅,這個(gè)稅怎么來(lái)的啊?

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齊紅老師 解答 2024-04-11 10:39

你金蝶做借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)(這個(gè)就是你稅務(wù)系統(tǒng)抵扣的部分) 然后借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 這樣最后就是應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅就是跟稅務(wù)系統(tǒng)里是一樣的

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齊紅老師 解答 2024-04-11 10:41

你按我給你的步驟做出來(lái),稅務(wù)跟賬的就是一樣的,最后多出來(lái)的進(jìn)項(xiàng)就體現(xiàn)在金蝶的待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)這里,后續(xù)再認(rèn)證就可以了

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快賬用戶4304 追問(wèn) 2024-04-11 10:48

老師,那這里的進(jìn)項(xiàng)53萬(wàn)是稅務(wù)抵扣系統(tǒng)的,那金蝶的是176萬(wàn)也,是不是還有在做筆什么分錄?要不金蝶系統(tǒng)這個(gè)53萬(wàn)怎么提現(xiàn)出來(lái)???

老師,那這里的進(jìn)項(xiàng)53萬(wàn)是稅務(wù)抵扣系統(tǒng)的,那金蝶的是176萬(wàn)也,是不是還有在做筆什么分錄?要不金蝶系統(tǒng)這個(gè)53萬(wàn)怎么提現(xiàn)出來(lái)?。? title=
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齊紅老師 解答 2024-04-11 10:50

這個(gè)53萬(wàn),第一個(gè)分錄你已經(jīng)做了

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快賬用戶4304 追問(wèn) 2024-04-11 10:55

那我金蝶系統(tǒng)明明進(jìn)項(xiàng)176萬(wàn),不是還差什么分錄待認(rèn)證嗎?那我直接不看金蝶的176萬(wàn),直接用進(jìn)項(xiàng)53萬(wàn),計(jì)提應(yīng)交增值稅?那意思是差額176-53等于123的都進(jìn)項(xiàng)稅放到下個(gè)月?

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齊紅老師 解答 2024-04-11 11:09

你金蝶剩下的123做到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額下

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快賬用戶4304 追問(wèn) 2024-04-11 11:18

老師,這個(gè)下面的分錄怎么寫(xiě)來(lái)著,我都已經(jīng)暈了,要不我就按照金蝶的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票176萬(wàn)去勾選稅務(wù)的176萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)稅?但是銷項(xiàng)是54萬(wàn),那稅務(wù)報(bào)表肯定是留底了,到下月?本月就不用繳稅增值稅了?

老師,這個(gè)下面的分錄怎么寫(xiě)來(lái)著,我都已經(jīng)暈了,要不我就按照金蝶的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票176萬(wàn)去勾選稅務(wù)的176萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)稅?但是銷項(xiàng)是54萬(wàn),那稅務(wù)報(bào)表肯定是留底了,到下月?本月就不用繳稅增值稅了?
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齊紅老師 解答 2024-04-11 11:21

也可以,就稅務(wù)報(bào)表做留抵,這個(gè)月不用交稅

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快賬用戶4304 追問(wèn) 2024-04-11 11:39

老師,我跟之前會(huì)計(jì)聊了下,說(shuō)因?yàn)槲覀冞@里庫(kù)存很多,但是每個(gè)季度都會(huì)采購(gòu)很多貨物,所以這樣勾選的話不是每個(gè)季度都不用交稅了?然后剩下的那些庫(kù)存都沒(méi)有發(fā)票了?那還是按照老師之前說(shuō)的,賣(mài)多少勾選多少發(fā)票?就按照本季度收入400多,按照稅負(fù)率1%勾選發(fā)票,大概繳納4萬(wàn)左右的增值稅嗎,老師上面你說(shuō)那個(gè)待認(rèn)證的分錄能寫(xiě)下嗎?謝謝

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齊紅老師 解答 2024-04-11 11:53

就是比如你做進(jìn)項(xiàng),要抵扣的就做 借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn) 貸:銀行存款 如果不抵扣的 借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款

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快賬用戶4304 追問(wèn) 2024-04-11 12:05

老師,不行,我到月底才知道我要勾選多少發(fā)票,之前不知道呢,沒(méi)辦法這樣做賬,我突然想起來(lái)這樣做,是不是就把所有科目都沖平了?然后那個(gè)待認(rèn)證就接著下個(gè)月繼續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)?每個(gè)月的銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)是不是就得沒(méi)有余額的?繳稅的情況下,如果轉(zhuǎn)出在借方就不用繳稅嘛

老師,不行,我到月底才知道我要勾選多少發(fā)票,之前不知道呢,沒(méi)辦法這樣做賬,我突然想起來(lái)這樣做,是不是就把所有科目都沖平了?然后那個(gè)待認(rèn)證就接著下個(gè)月繼續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)?每個(gè)月的銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)是不是就得沒(méi)有余額的?繳稅的情況下,如果轉(zhuǎn)出在借方就不用繳稅嘛
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齊紅老師 解答 2024-04-11 12:35

是的,就是這樣的,借方就不用交稅的

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進(jìn)項(xiàng)做賬如果你存在沒(méi)在稅務(wù)系統(tǒng)勾選確認(rèn)的進(jìn)項(xiàng),就會(huì)不同
2024-04-11
你好,金蝶系統(tǒng)的進(jìn)項(xiàng)稅就是每筆憑證收到的專票的進(jìn)項(xiàng)稅。每月的這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅跟申報(bào)表上的進(jìn)項(xiàng)稅,應(yīng)該是一致的。
2024-04-10
同學(xué)你好 進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)可以抵扣就不用交 但是沒(méi)賣(mài)出去的庫(kù)存商品的進(jìn)項(xiàng)不能抵扣賣(mài)出去的銷項(xiàng)哦
2024-04-11
你好,這個(gè)你需要檢查你的應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅與當(dāng)月申報(bào)是否一致
2022-02-13
您好,圖3的分錄是沒(méi)問(wèn)題的,是規(guī)范的分錄。但圖1和圖2是賬表不一樣了,您逐月查他哪月申報(bào)錯(cuò)了
2024-04-10
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