你好,你這里的一定比例,是你當(dāng)?shù)赜袃?yōu)惠政策嗎??
一般納稅人企業(yè)。開始說的開專票,進(jìn)項(xiàng)我就勾選了,也統(tǒng)計了,但是沒有確認(rèn),后來又說是開普票,也就是不用認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)了,我就趕緊撤銷統(tǒng)計了。既然已經(jīng)撤銷了,現(xiàn)在的問題是未勾選的沒得之前的那張發(fā)票,統(tǒng)計里也沒得勾選的那張發(fā)票。該怎么辦呢?
一般計稅項(xiàng)目,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)是不是當(dāng)期開票就不用交增值稅和附加稅,只需要交印花稅和個稅和預(yù)交的企業(yè)所得稅,那到一項(xiàng)工程完工了,那還有多的進(jìn)項(xiàng)稅額是不是可以申請退稅呢
老師,我單位購銷合同印花稅,之前一直都是按本月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票金額和開票的金額,乘以萬分之三計算的,我們新來的財務(wù)部長非說進(jìn)項(xiàng)票本月沒簽合同就不用交,還能這樣操作嗎?
請問,一般人商貿(mào)企業(yè)印花稅,是用銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)的一定比例之和再乘以萬分之三算的吧?那這進(jìn)項(xiàng)就是我勾選的進(jìn)項(xiàng)票了?
請問,我們是商貿(mào)企業(yè)一般人,給客戶的銷售合同,里面的金額就是我們開票的金額,也就是含稅的了,現(xiàn)在要申報印花稅,我就按系統(tǒng)里進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)不含的那個來交印花嗎?
老師 答案算式里面的30%怎么來的? 【單選題】A卷煙廠為增值稅一般納稅人,主要生產(chǎn)甲類卷煙和雪茄煙,2023年8月從C企業(yè)(增值稅小規(guī)模納稅人)購進(jìn)已稅煙絲,取得稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票,注明價款20000元。當(dāng)月領(lǐng)用從C企業(yè)購進(jìn)煙絲的60%用于繼續(xù)生產(chǎn)甲類卷煙,銷售甲類卷煙5箱,取得不含稅銷售收入150000元;領(lǐng)用從C企業(yè)購進(jìn)煙絲的10%用于繼續(xù)生產(chǎn)雪茄煙,銷售雪茄煙取得不含稅銷售收入80000元。A企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納的消費(fèi)稅(?。┰?。 A.109950 B.109200 C.113550 D.85950 ??『正確答案』A ??『答案解析』①領(lǐng)用購進(jìn)煙絲的60%用于繼續(xù)生產(chǎn)甲類卷煙,可以按生產(chǎn)領(lǐng)用數(shù)量抵扣已納消費(fèi)稅。 ②領(lǐng)用購進(jìn)煙絲的10%用于繼續(xù)生產(chǎn)雪茄煙,不能抵扣已納消費(fèi)稅。此題坑點(diǎn)! ?、劬頍熓菑?fù)合計征消費(fèi)稅的,不要丟掉從量消費(fèi)稅的計算。 應(yīng)繳納的消費(fèi)稅=150000×56%+5×150-20000×30%×60%+80000×36%=109950(元)。
有個保證金計入了廠房原值,計提了折舊 現(xiàn)在需要發(fā)現(xiàn)調(diào)出來,之前計提的折舊需要調(diào)嗎
老師您好!短期投資取得的收益,短期投資有投資成本,有賣出總額,增值稅是按取得投資收益申報是需要按賣出的總額申報
已申報社保費(fèi),但未繳款,請問如何做會計分錄?
收到的發(fā)票,項(xiàng)目名稱:印刷品*廣告制作,如何做賬
老師,我是因?yàn)橐暾垏a(bǔ)資格,從個體轉(zhuǎn)企業(yè)(一般納稅人),我現(xiàn)在轉(zhuǎn)新的企業(yè)后,刷了國補(bǔ)進(jìn)來,但現(xiàn)在沒有進(jìn)項(xiàng)票,如果當(dāng)月我把銷項(xiàng)發(fā)票(普通發(fā)票13%)開了,那是不是這個月我就會需要繳納增值稅
老師好,如果賬上實(shí)收資本想做成0,從合規(guī)上來講有什么辦法操作嗎
老師,我是因?yàn)橐暾垏a(bǔ)資格,從個體轉(zhuǎn)企業(yè)(一般納稅人),我現(xiàn)在轉(zhuǎn)新的企業(yè)后,刷了國補(bǔ)進(jìn)來,但現(xiàn)在沒有進(jìn)項(xiàng)票,如果當(dāng)月我把銷項(xiàng)發(fā)票(普通發(fā)票13%)開了,那是不是這個月我就會需要繳納增值稅
有四項(xiàng)成本費(fèi)用稅金列支,一家公司時用的餅圖呈現(xiàn),現(xiàn)在有多家公司,比如7家,做財務(wù)分析時怎么呈現(xiàn)這個四項(xiàng)的成本費(fèi)用稅金列支比較好呢
董老師好 繼續(xù)剛剛的問題 謝謝!
我的問題主要是問如果確實(shí)按這個公式算 的話,那進(jìn)項(xiàng)是不是就按我已勾選的來?
你好,如果是買賣合同的印花稅,是按 買賣合計金額計算?
我知道,但我們有的合同是長期合同,一年一簽的,不固定金額的,這個就得用當(dāng)月的發(fā)票金額來申報了吧?我是說進(jìn)項(xiàng)的那部分是不是按已勾選的來?
你好,是按當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)合計金額,而不僅僅是已勾選的部分
是說也包括發(fā)票未到但貨已到了的?
你好,是的,也是包括的