是的。是的,您描述的是正確的。
老師,我還想問我們異地項(xiàng)目預(yù)交了增值稅和附加稅,我們每個(gè)月在網(wǎng)上還要申報(bào)稅嗎?? 比如預(yù)交啊2%增值稅,附加稅,那我是不是增值稅本月需要交的就只有銷項(xiàng)—進(jìn)項(xiàng)—預(yù)交?附加稅同等?
一般計(jì)稅項(xiàng)目,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)是不是當(dāng)期開票就不用交增值稅和附加稅,只需要交印花稅和個(gè)稅和預(yù)交的企業(yè)所得稅,那到一項(xiàng)工程完工了,那還有多的進(jìn)項(xiàng)稅額是不是可以申請(qǐng)退稅呢
1、首先,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的目的就是計(jì)算本月是不是要交稅以及交多少? 2、是否交稅,取決于進(jìn)項(xiàng)稅額多還是銷項(xiàng)稅額多(兩者只差就是要交或要產(chǎn)生的留底稅) 3、如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),那肯定要交稅的, 4、如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),那么就不用交稅了,可能還產(chǎn)生留底稅 對(duì)結(jié)轉(zhuǎn)增值稅理解對(duì)嗎?
請(qǐng)教一下您一下,這個(gè)月賬上的銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),但是累計(jì)進(jìn)項(xiàng)跟差額比更大,未交增值稅期末還是借方那這個(gè)月是不是不用計(jì)提增值和附加稅?
請(qǐng)教一下,有兩個(gè)項(xiàng)目。一個(gè)是一般計(jì)稅的,有進(jìn)項(xiàng)票可以抵扣,抵扣金額大于要交的增值稅;另一個(gè)是簡(jiǎn)易計(jì)稅的,不能進(jìn)項(xiàng)抵扣。如果能抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅比這兩個(gè)項(xiàng)目交的增值稅多,那簡(jiǎn)易計(jì)稅的還需要交增值稅嗎?
老師,收款方和開票方不一致,我們收到的這個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票能用來勾選抵扣增值稅嗎
老師您好,我開了一個(gè)個(gè)體工商戶,請(qǐng)問我現(xiàn)在要給一個(gè)學(xué)校開普票,開票那個(gè)選項(xiàng)里有個(gè)含稅和不含稅,那我是選哪個(gè),對(duì)我分別有什么影響嗎
老師,麻煩問下酒店餐具的報(bào)損率一般是多少,以什么作為基數(shù)去核算
以工代賑項(xiàng)目,1-8月施工時(shí)間,農(nóng)民工用工,大工 小工 技術(shù)工都有,發(fā)工資 勞動(dòng)合同怎么簽,比如3月技術(shù)工做了10天,4月有沒需要,5月又叫技術(shù)工,做,個(gè)稅申報(bào) 怎么報(bào)?
一般納稅人購(gòu)進(jìn)貨物成本是含稅價(jià)還是不含稅價(jià)
答案是不是少了一個(gè)答案是不是少了一個(gè)
如果有個(gè)公司好幾年的帳套弄丟了找不回了怎么辦
你好,老師,老板想把個(gè)體戶改成一般納稅人,工商,稅務(wù)銀行分別怎么處理,還有個(gè)體戶收款碼就得改成對(duì)公的不能隨便收款了吧
老師,我剛提問的問題老師回答了,但我找不到哪里能看到?
老師,今天考試有個(gè)題是這樣的: 月初在產(chǎn)品成本150,本月發(fā)生完工產(chǎn)品成本500,本月完工產(chǎn)品成本600,問本月在產(chǎn)品成本?
再還問一下,個(gè)稅的事,目前公司新成立,有幾個(gè)員工,但是還沒有定工資,我每月還是0申報(bào),到年底可不可以一次性發(fā)工資呢
可以的,可以這樣處理。
年底一次性發(fā)工資的話,不超過6萬就不會(huì)有個(gè)稅吧
是的,不需要繳納個(gè)稅的。
但是如果都是在12月份發(fā)放6萬,會(huì)不會(huì)12月份產(chǎn)生了個(gè)稅呢
不會(huì)產(chǎn)生個(gè)人所得稅。