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老師,你好!我這邊用的金蝶KIS云專業(yè)版,我這邊系統(tǒng)里的資產(chǎn)負債表中,應收應付預收預付公式設置取數(shù)是直接取種科目的余額的,這樣數(shù)就不準了,請問學堂有相關的學習課程嗎?

2024-04-10 16:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-04-10 16:53

同學,你好。有關ERP的學習課程,需要您聯(lián)系客服的。

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快賬用戶8199 追問 2024-04-10 16:55

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2024-04-10 16:57

同學,不客氣的。加油哦。

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同學,你好。有關ERP的學習課程,需要您聯(lián)系客服的。
2024-04-10
你好!需要維護報表公式
2022-10-18
你第一個表上面有紅色的應收,說明這里肯定有預收的金額,他應該是分解了,自動識別的預收的貸方了。 “應收賬款”項目,應根據(jù)“應收賬款”科目所屬各明細科目的期末借方余額合計,減去“壞賬準備”科目中有關應收賬款計提的壞賬準備期末余額后的金額填列。 如“應收賬款”科目所屬明細科目期末有貸方余額,應在本表“預收賬款”項目內(nèi)填列。 “應付賬款”項目,應根據(jù)“應付賬款”科目所屬各有關明細科目的期末貸方余額合計填列;如“應付賬款”科目所屬各明細科目期末有借方余額,應在本表“預付賬款”項目內(nèi)填列。 實際工作中,如果你單位沒有設置“預收賬款”和“預付賬款”,可以在資產(chǎn)負債表中,用負數(shù)金額表示應收賬款和應付賬款。
2021-09-09
你好,你這會計分錄沒問題,電子稅務局報表應該可以手工改的
2020-10-18
你好同學,那你只能按照他的資產(chǎn)負債表線路上,期初路上,期初以后,你到后期發(fā)生了什么業(yè)務,你都做到憑證里,然后慢慢地沖銷那些往來了。
2022-05-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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