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你好老師。2023年1月份開始接的其他代賬公司的賬。今年1月份我們開始新建賬套去,年底的時候。這家要記賬的小規(guī)模公司,對公賬戶上有19,000的銀行存款。那1月份我記賬的時候把它作為一筆營業(yè)收入,記到了1月份的賬上。但是1月份結(jié)賬的時候就結(jié)不了顯示資產(chǎn)負債表不平。去掉這筆19,000的余額就可以結(jié)賬成功了,是怎么回事?去年底的余額怎樣操作?

2023-06-14 19:35
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-06-14 19:35

您好 請問可以把科目余額表跟資產(chǎn)負債表截圖一下嗎

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快賬用戶3325 追問 2023-06-14 19:45

今天已經(jīng)截屏不了了,老師您是要看科目余額表上的銀行存款金額,還有資產(chǎn)負債表上面的什么項目呢?您能告訴我一下嗎?明天我去的時候再看看。

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齊紅老師 解答 2023-06-14 19:51

19000營業(yè)收入您怎么寫的分錄?

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您好 請問可以把科目余額表跟資產(chǎn)負債表截圖一下嗎
2023-06-14
你好;? ?接受回來后; 你有核對? ?他們給的期末數(shù)據(jù)沒有;? 期末數(shù)據(jù)不對;就可能造成不平的
2023-06-14
你好;? 意思是進項稅沒有做; 補做在3月就行了。 可以的??
2023-03-22
,你好 1?是的,2這個你需要申報表進項稅額轉(zhuǎn)出,3不需要做分錄,你之前做過了 ,你這個小規(guī)模期間不是0申報吧,那這個是不能抵扣,
2021-04-26
你好;? ? ?你去把明細賬和你 總賬核對下; 看是否是一致的??
2023-01-06
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