你好,是的,是這樣的
老師 我們單位是小規(guī)模納稅人 到2023年1月9號(hào)為止 已經(jīng)開(kāi)了480多萬(wàn)發(fā)票了 之后一直到現(xiàn)在都沒(méi)有再開(kāi)發(fā)票 不想變成一般人 那請(qǐng)問(wèn)我們想再開(kāi)發(fā)票的話 什么時(shí)候可以再開(kāi) 是2024年1月份就可以開(kāi)了還是要到2月份才可以開(kāi)?
老師,對(duì)這個(gè)不不解,是關(guān)于水電費(fèi)清單,我們收到是2023這半年的水電費(fèi)都沒(méi)有交,對(duì)方也不會(huì)開(kāi)發(fā)票,估計(jì)是2024年2月3月份才付款,對(duì)方才給我單位開(kāi)發(fā)票,好像這種情況,發(fā)票是2024年3月的,那這個(gè)發(fā)票是屬于2024年3月的,是不是這個(gè)水電費(fèi)就放到2024年做賬呢?
老師,請(qǐng)教一下,12月我們有弄了一張數(shù)電紅字發(fā)票,由于工作人員失誤,這張紅字發(fā)票沒(méi)有開(kāi)具出來(lái),今天開(kāi)具出來(lái)了,那這筆收入是在2023年要記錄進(jìn)去的,那1月開(kāi)出來(lái)了紅票是不是這筆負(fù)數(shù)就算2024年的,所得稅匯算清繳的時(shí)候怎么操作呢
外貿(mào)公司,2023年的出口業(yè)務(wù),為了做這單業(yè)務(wù)2023年花了很多成本費(fèi)用,進(jìn)貨發(fā)票齊全是2023年開(kāi)的票。出現(xiàn)問(wèn)題,國(guó)外甲方遲遲沒(méi)給我們付款,導(dǎo)致我們2023年過(guò)完都沒(méi)收到款,現(xiàn)在已經(jīng)2024年了,如果我們?cè)?月匯算清繳之后才收到貨款,那么收入和成本就不匹配了,成本基本都發(fā)生在2023,收入又在2024,怎么辦
老師,我單位2023年的租金和水電費(fèi)發(fā)票2023年都沒(méi)有開(kāi)來(lái)。如果在2024年5月31號(hào)都開(kāi)具來(lái)了,是不是就不需要納稅調(diào)增了??
老師怎么在表格中找出小于等于5的數(shù)值有幾個(gè),可以用什么函數(shù)呢?
小規(guī)模,25年匯算發(fā)現(xiàn)以前有多記的收入,應(yīng)該是往來(lái)款,賬務(wù)處理在4月沖減收入掛賬,匯算應(yīng)該怎么填寫?還有什么其他要處理的?
請(qǐng)問(wèn),之前年前做了一筆分錄,股東分紅,借利潤(rùn)分配-2024年終利潤(rùn),10萬(wàn)貸,銀行存款10萬(wàn),現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表,和利潤(rùn)表勾稽關(guān)系相差10萬(wàn),負(fù)債表多了10萬(wàn)該怎么調(diào)整?
職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表賬載金額,實(shí)際發(fā)生金額,稅收金額區(qū)別
老師,工業(yè)企業(yè)用財(cái)務(wù)軟件,用什么方法結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么分配制造費(fèi)用
你好,請(qǐng)問(wèn),科目余額表,借方有余額,和貸方有余額,怎么去理解?
收到股東投資怎么做賬
老師財(cái)務(wù)軟件中,采購(gòu)未收到票,和銷售未開(kāi)到發(fā)票\',和開(kāi)了發(fā)票,分別怎么錄入
老師,現(xiàn)在工業(yè)企業(yè)或者商貿(mào)企業(yè)一般用哪個(gè)軟件用的多,用友還是金蝶,我要學(xué)那個(gè)版本
老師,在6月份業(yè)務(wù)中,王老師拓展了銷售折讓內(nèi)容,為什么在已經(jīng)確認(rèn)收入后發(fā)生折讓,要沖減收入和銷項(xiàng)稅額呢?我覺(jué)得不應(yīng)該沖減銷項(xiàng)稅