可以的,可以這么做的。
上月做賬科目費(fèi)用記錯(cuò)了,可以本月直接調(diào)整到正確的沖銷(xiāo)錯(cuò)的,比如上月計(jì)入管理費(fèi)用這月調(diào)整到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,直接借,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)調(diào)整嗎?而不是先沖銷(xiāo)錯(cuò)誤憑證再做一筆正確的
去年8月8萬(wàn)庫(kù)存成本入到固定資產(chǎn)已計(jì)提了,現(xiàn)在可以直接把之前憑證沖銷(xiāo)做到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎?不用以前年度科目調(diào)整不用去調(diào)整去年報(bào)表可以嗎?
老師,我咨詢(xún)一下,我們2023年的勞務(wù)費(fèi)多記了600塊錢(qián),2024年發(fā)現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題了,在2024年沖回的話(huà)可以不通過(guò)以前年度損益調(diào)整,直接通過(guò)費(fèi)用調(diào)整嗎?如果直接通過(guò)費(fèi)用調(diào)整,是吧那筆憑證全額紅字沖了在做一筆正確的,還是可以直接把多記的差額沖回
老師,發(fā)現(xiàn)以前憑證做錯(cuò)了,本月更正,不做紅字直接做調(diào)整的憑證可以嗎?比如說(shuō)以前銷(xiāo)售費(fèi)用多記了50,本月做銷(xiāo)售費(fèi)用紅字50,就是直接做調(diào)的憑證這樣可以嗎?
2月1號(hào)不是應(yīng)該算0.5天,為啥直接乘以11個(gè)月?
老師,小規(guī)模納稅人,公司人員的工資都記入管理費(fèi)用了,導(dǎo)致管理費(fèi)用偏高,現(xiàn)在已經(jīng)做完匯算了,應(yīng)該怎么處理啊
老師,我不小心把二十二期全盤(pán)真操賬刪了,怎么弄
A公司的股東之一是合伙企業(yè),合伙企業(yè)稅務(wù)罰款費(fèi)用能否放在A(yíng)公司報(bào)銷(xiāo),怎么寫(xiě)分錄
老師 如果我 4月開(kāi)了一張電子發(fā)票。(沖紅了無(wú)票收入)、(因?yàn)殚_(kāi)錯(cuò)主體)5月10稅務(wù)申請(qǐng)又沖紅掉了。5月20重新開(kāi)了 同一筆、 但日期不一樣、 一正一負(fù)沖紅主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的話(huà) 、是以最后開(kāi)的日期記賬 還是以 開(kāi)沖紅票的日期 為準(zhǔn)
受益所有人信息備案是什么意思
老師好!請(qǐng)問(wèn)一下售價(jià)100元,收客戶(hù)10%稅點(diǎn),變成含稅價(jià)110元,開(kāi)票金額110元,確認(rèn)當(dāng)月收入的時(shí)候怎么做會(huì)計(jì)分錄合理呢?
垮年了,庫(kù)存虛高,金額有點(diǎn)大,三四百萬(wàn),年產(chǎn)值在兩千萬(wàn)左右,怎么操作
老師,我們是一家建筑公司,由于之前換會(huì)計(jì)頻繁,有這數(shù)電發(fā)票當(dāng)年未入賬,跨年了才發(fā)現(xiàn),這發(fā)票怎么入賬呢
老師 財(cái)務(wù)人員可以當(dāng)公司法人嗎
去年的憑證也能是這樣對(duì)不?
你好,可以的,可以這么做的。
老師,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 沒(méi)有以前年度損益調(diào)整咋辦呢?
用這個(gè)利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)