有可能不一樣,可能處置了固定資產(chǎn)
親們 企業(yè)所得稅申報表 本年營業(yè)收入累計數(shù)跟那個增值稅申報表 本年累計是不是應(yīng)該一樣的?
提問:老師好,請問老師,申報增值稅的時候,本年累計數(shù)沒有累計上,上季度只有幾萬塊錢收入,申報的時候沒有填數(shù)據(jù),這季度申報完成后才去更正了上季度的數(shù)據(jù),所以這季度申報的本年累計數(shù)就少了上季度的幾萬塊錢,但是這季度的稅額申報是沒有問題的,請問這種情況影響大不大,可以不去更正本季度的本年累計數(shù)金額嗎
老師,更正了22年第三季度的增值稅申報表,然后沒有通過,但是第4季度增值稅申報表本年累計數(shù)有更正,跟賬面對的上,那還要繼續(xù)更正第3季度嗎
去年第四季的利潤表本年累計數(shù)和今年匯算清繳年報利潤本年累計數(shù)不一樣可以嗎
季報增值稅申報表上的本年累計數(shù)可以跟季報的不一樣嗎
上個月暫估入賬的原材料,這個月已收到發(fā)票,這個月怎樣做賬,原材料上個月已經(jīng)領(lǐng)用了
老師外貿(mào)企業(yè)出口退稅數(shù)據(jù)自檢2/0/2,如何處理,采購發(fā)票商品名稱是水果型果凍,報關(guān)單上只寫了果凍。
老師,公司維修廠房收到的鋁鎂錳發(fā)票(150多萬),是記到固定資產(chǎn)還是待攤費用?謝謝
老師,請問我報個稅的時候怎么有個減免表了,以前都沒有了
原料按實際來暫估,企業(yè)不想交太多稅我們是生產(chǎn)外加劑工業(yè)企業(yè)暫估庫存商品,按多少交稅
現(xiàn)金支付貨款有沒有金額限制呢,并且客戶要開專票的
員工拿手機發(fā)票來報銷,價值14499怎么入賬
老師,我買的煤加運費625,不含稅,稅率是10%,那煤總計是多少錢
老師我想問一下,個人成立了一個有限公司,小規(guī)模,沒有業(yè)務(wù),現(xiàn)在在零申報法人的個人所得稅,但是現(xiàn)在法人去了另一個企業(yè)當(dāng)員工,這樣怎么報稅呢,需不需要把公司注銷掉
反推本期應(yīng)勾選抵扣的增值稅進項稅額合計數(shù) 的計算過程 中,若查到上期有留抵稅額 ,那公示是不是變成這個了,本期的營業(yè)收入(本期增值稅銷項發(fā)票不含稅金額合計數(shù))×稅負(fù)率+上期查到的留抵稅額=本期增值稅銷項稅額合計-本期應(yīng)抵扣的增值稅進項稅額合計數(shù)(增值說進項稅額要反推出來),是這個公式吧? 上期查到的留抵稅額 在等號左邊我不確定是加上還是減去了?
銷售額的累計數(shù),沒有處理固定資產(chǎn),就是上個月為了增加稅收填寫了未開票收入,這個月未開票收入負(fù)數(shù)填的少了,沒有一次性處理完,然后他就不一樣了
那個是可以的,累計收入不會變的
他現(xiàn)在是其中:應(yīng)稅貨物銷售額是對的,然后按適用稅率計稅銷售額這個跟季報上不一樣,會預(yù)警嗎
這個樣子。下面的數(shù)是財務(wù)報表的數(shù)
你做的利潤表為啥跟增值稅收入不一致呢?補開發(fā)票不會增加收入的呀,
因為是按照發(fā)票做的賬,上月的未開票收入是做在表上的,沒有入賬
不能那樣子隨心所欲,做賬要跟申報一致,
那像我們這種情況,下次做的時候是減少認(rèn)證進項一次性負(fù)數(shù)沖完比較好,還是正常抵扣,然后分月沖一部分減少稅款合適
怎么又扯上認(rèn)證關(guān)系了?現(xiàn)在說的是收入不一致的問題哈