借銀行存款 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤(rùn)分配未分配
員工拿22年的發(fā)票過來報(bào)銷,23年3月份支付了,那么22年的發(fā)票應(yīng)該抵扣23年企業(yè)所得稅還是22年企業(yè)所得稅呢
匯算了22年的帳,發(fā)現(xiàn)有可以退回的企業(yè)所得稅,22年需要做賬嗎,還是等收到的時(shí)候在23年做?
坐標(biāo)深圳,22年10月收到稅局退回來的企業(yè)所得稅預(yù)繳的所得稅費(fèi),我想問下,這個(gè)應(yīng)該22年做21年匯算清繳的時(shí)候,退回來的吧?我怎么做分錄,謝謝
請(qǐng)問老師,小微企業(yè)22年所得稅預(yù)繳多了,年終匯算虧損,收到退回多交所得稅,23年持續(xù)虧損,退回稅金怎么做會(huì)計(jì)分錄?
22年的企業(yè)所得稅申報(bào)和繳納都在23年1月份 但是所屬期是22年的 這個(gè)所得稅是算在22年還是23年?
您好,老師,小規(guī)模納稅人公司,老板朋友的車免費(fèi)掛在公司然后個(gè)人賣了1.8萬,免費(fèi)掛靠,之前的財(cái)務(wù)沒有入固定資產(chǎn),這個(gè)怎么做賬務(wù)處理?申報(bào)增值稅和企業(yè)所得稅怎么申報(bào)?
老師,外貿(mào)首單出口,業(yè)務(wù)說是售價(jià)1000,代收付國內(nèi)運(yùn)費(fèi)200,收匯也是收到1200。報(bào)關(guān)單上e?x?w1000,雜費(fèi)200,現(xiàn)出口退稅申報(bào),稅務(wù)審核說出口收入要按照1200。說這種其實(shí)是fo?b。那我做賬和申報(bào)免稅收入也按照1200?還是就按照1000?
如果季度業(yè)所得稅是32700,以前年度有虧損-583200,彌補(bǔ)以前年度虧損取數(shù)是32700
老師,出口退稅申報(bào)不一致風(fēng)險(xiǎn)主要在跨年嗎?比如6月發(fā)生出口,六月賬務(wù)入收入。七月增值稅申報(bào)免稅收入,進(jìn)項(xiàng)掛著不抵扣。增值稅免稅不影響應(yīng)交增值稅。所得稅年度內(nèi)都可以。不存在不一致的嘛?哪個(gè)點(diǎn)影響增值稅和所得稅風(fēng)險(xiǎn)呢?需要注意什么第一次出口
老師您好。我司老板娘這幾年從公司按月薪1.8K出工資,現(xiàn)在公司費(fèi)用大,想調(diào)她這個(gè)工資,那現(xiàn)在調(diào)多少合適?
小規(guī)模納稅人,銀行收到20萬工程款,未開發(fā)票,怎么做賬?
老師河南省水資源減免性質(zhì)代碼是多少
公司收到20萬工程款,未開發(fā)票,怎么做賬?
你好老師小規(guī)模納稅人經(jīng)營停車場(chǎng)購水的時(shí)候人家讓付100元水桶的押金現(xiàn)在這個(gè)水廠已經(jīng)不干了錢也退不回來了會(huì)計(jì)分錄怎么做 當(dāng)時(shí)入賬是借其他應(yīng)收款100貸庫存現(xiàn)金100
老師,如果科目余額表損益結(jié)轉(zhuǎn)平,如何查找資產(chǎn)負(fù)債表不平項(xiàng)
22年不用賬務(wù)處理嗎?
對(duì),因?yàn)槟銢]有收到,不用做賬務(wù)處理
我們四小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,沒有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目,怎么處理?
借銀行存款,貸,利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)就行了
沖減23年的未分配利潤(rùn)嗎?還是22年的
這個(gè)沖減的是2022年的呢
但是不是在23年才做賬務(wù)處理嗎?這個(gè)時(shí)候22年的報(bào)表已經(jīng)申報(bào)了啊
正常來說得修改2022年的財(cái)務(wù)報(bào)表的
那要是每年都會(huì)有這種退稅,每年都要去修改財(cái)務(wù)報(bào)表?因?yàn)槲覀円话闱懊嫒齻€(gè)季度會(huì)有利潤(rùn),但是四第四個(gè)季度收入少,基本上都會(huì)有退稅的情況
意思就是賬務(wù)處理做在23年,但是要修改22年的財(cái)務(wù)報(bào)表?但是22賬務(wù)上不是沒有體現(xiàn),我們自己系統(tǒng)里的報(bào)表也沒有體現(xiàn)這筆
這種情況的話你可以直接記錄到當(dāng)年的所得稅費(fèi)用
什么意思?可以說的詳細(xì)一點(diǎn)嗎,就是22年和23年分別怎么處理
就是2022年不做賬,2023年 直接借銀行存款 貸所得稅費(fèi)用
22年不做賬,那我做賬做在23年,22年的年報(bào)把這部分退稅沖減22年的未分配利潤(rùn)行不行?就是22年的第四度的報(bào)表還是之前一樣的,但22年的年報(bào)是處理了這部分的數(shù)據(jù)
沒問題,也可以這么來做的