您好,收到了做到23年就可以了
2023年企業(yè)所得稅匯算清繳前收到的23年的發(fā)票可用于22年做賬用嗎?就不需要納稅調(diào)增了嗎?
老師你好,現(xiàn)在在做22年企業(yè)所得稅匯算清繳。有個問題想請教下就是:補繳的企業(yè)所得稅是補計提回22年12月份,還是說23年哪個月做22年企業(yè)所得稅匯算清繳就做在哪個月那筆計提企業(yè)所得稅的分錄。
匯算了22年的帳,發(fā)現(xiàn)有可以退回的企業(yè)所得稅,22年需要做賬嗎,還是等收到的時候在23年做?
老師,現(xiàn)在做22年企業(yè)所得稅年終匯算清繳。今天收到開票日期是22年的發(fā)票。是回單22年把收到的發(fā)票入賬嗎
22年的電費(無發(fā)票)做到了23年的賬里,用了以前年度調(diào)整損益科目,那是應該做在22年還是23年的匯算清繳里面扣除類調(diào)增呢 22年的電費是在22年支付的,因為沒有發(fā)票所以沒有做賬,后面因為庫存現(xiàn)金太多,所以在23年補做了22年的電費,沖減現(xiàn)金
公司有實收資本但是還沒達到注冊資本金額,然后還有未分配利潤,如果公司注銷,稅款有哪些,怎么計算
計入工會經(jīng)費的差旅費可以抵扣進項稅嗎?
老師,請教下:?我們有一個設備是客戶提供的,19年境外進口進來的,當時形式發(fā)票是無商業(yè)價值進來,我們沒有付匯,沒有入賬。報關(guān)單的金額有2萬美元?,F(xiàn)在這個設備出口出去給客戶維修了,但是客戶不打算給我們用了,不復運回來了。我們賬務上要怎么處理?會因什么事被罰?
收到一筆航信流轉(zhuǎn)單,一年后到期收款,該票據(jù)計入哪個科目呀?
老師幫我看看 我們是小規(guī)模納稅人 4月份發(fā)生的業(yè)務。 這個季度不知道會不會超過30萬 這個結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎 如果這個季度沒有超過30萬 不用交稅的話 這個轉(zhuǎn)出未交增值稅 和 計提這些該怎么辦?
老師 我們是小規(guī)模納稅人 做收入分錄的時候 增值稅按1%還是3%
你好,公司有二次增壓費收入,平時購買的水表計入什么呢,
老師,我們交了房租,對方給開的發(fā)票,我們還要要收據(jù)嗎?
老師好我是建筑公司,分包抵減是指抵減的是同一項目取得的勞務發(fā)票是嗎還是部分項目都可以抵減
小企業(yè)會計準則,23年記錯了一筆賬,分錄:借預付賬款2555,貸管理費用2555。2024年調(diào)整了錯誤,借:管理費用2555 貸預付賬款2555。23年匯算清繳沒調(diào)減,24年匯算清繳沒調(diào)增,正確處理辦法是什么樣的? 是不是需要23年調(diào)減24年調(diào)增