是按實(shí)際計(jì)提的,同學(xué)。
上年度虧損,今年第一季度盈利可以彌補(bǔ)以前年度虧損,盈利額小于以前年度可彌補(bǔ)虧損數(shù)額,不計(jì)提所得稅;盈利額大于以前年度可彌補(bǔ)虧損數(shù)額,按差額計(jì)提所得稅。同時(shí),可彌補(bǔ)虧損數(shù)額,應(yīng)以所得稅匯算清繳數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。請問老師,這個(gè)說法正確嗎
老師您好!,請問下小規(guī)模去年盈利已交所得稅,今天第一季度虧損2萬多,笫二季度盈利7千多還要計(jì)提所得稅嗎?是用7千多彌補(bǔ)2萬多虧損嗎
去年虧損60萬,今年第一個(gè)季度盈利30萬,第一個(gè)季度不需要計(jì)提和繳納企業(yè)所得稅吧?第二個(gè)季度盈利100萬,請問計(jì)提的所得稅金額是多少?
老師,請問第一季度盈利30萬,彌補(bǔ)23年虧損30萬(23年虧損50萬)第一季度實(shí)繳0還需要做企稅的計(jì)提分錄嗎?
請問下老師,小企業(yè)去年虧損53萬,今年第一季度盈利45萬,第一季度需要計(jì)提多少所得稅費(fèi)用?是按彌補(bǔ)后的數(shù)據(jù)計(jì)提還是按實(shí)際計(jì)提?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
老師 我們無票成本有10萬, 去年利潤有五萬 ,我們的高新企業(yè)費(fèi)用有1萬,要怎么算匯算要交多少稅
老師你好,問下個(gè)體戶是核定征收的,為什么每個(gè)季度還要收個(gè)人所得稅啊,不是按開票金額來定營業(yè)收入么?
你好,24年的工資都發(fā)清了,請問匯算清繳的工資薪金支出的賬載金額,實(shí)際發(fā)生額,稅收金額是不是都填一致呢
監(jiān)理公司總公司中標(biāo)的合同可以授權(quán)給分公司干嗎,分公司可不可以給總公司開監(jiān)理費(fèi)發(fā)票
利潤表 所得稅費(fèi)用金額必須是25年的數(shù)據(jù)嗎!比如25.5做24年匯算清繳可以放進(jìn)去嗎! 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:企業(yè)所得稅 這樣子會沖減25年的利潤是吧。會影響25年計(jì)算企業(yè)所得稅嗎
文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)申報(bào),怎么查詢還有多少發(fā)票未抵扣啊?如果是增值稅就可以查未抵扣和已抵扣,那文化建設(shè)稅可抵扣的進(jìn)項(xiàng)在哪查
老師,你好,我們是集團(tuán)企業(yè),我們集團(tuán)其下有很多子公司,都是獨(dú)立核算的。我們相互之間調(diào)撥貨物,不開發(fā)票可以嗎?
老師,計(jì)入工資的哪種補(bǔ)貼或者其他費(fèi)用不用報(bào)個(gè)稅啊
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彌補(bǔ)的那一部分怎么做分錄?
同學(xué),你們實(shí)際季度匯算清繳預(yù)繳時(shí)虧損的這部分直接抵掉了嗎
能抵完的
還需要計(jì)提嗎?
那你實(shí)際的結(jié)果就是不交稅,就不用計(jì)提了呀
好的,謝謝老師!
好的呢,同學(xué),祝你生活愉快