對,沒錯(cuò),是這么做賬
a買b30萬貨物,付了40萬承兌匯票,b退回10萬承兌匯票,要寫成一步 是 借 應(yīng)收票據(jù)10萬 貸 應(yīng)付賬款10萬 還是 借 應(yīng)付賬款30萬 貸 應(yīng)收票據(jù)30萬?
A客戶向我司支付的貨款是一張承兌,現(xiàn)在我司把這張承兌轉(zhuǎn)給了一家沒有往來的單位B,那家B單位把錢轉(zhuǎn)到我司賬上,這個(gè)應(yīng)該怎么做賬呢。收到A貨款票據(jù):借:應(yīng)收票據(jù) 貸:應(yīng)收賬款—a公司。然后怎么做
請問老師,老板有a和b兩個(gè)單位,a要注銷以后用b,供應(yīng)商那邊把a(bǔ)預(yù)付賬款余額轉(zhuǎn)到b,我辦理委托收款: a向供應(yīng)商委托b收款,b把款還給a,分錄這樣寫: 借:預(yù)付賬款 酒廠 貸:應(yīng)付帳款 a 借:應(yīng)付賬款a 貸:銀行存款 對嗎?
收到A公司的承兌匯票,有收據(jù),然后入賬借應(yīng)收票據(jù),貸應(yīng)收賬款A(yù)公司,匯票轉(zhuǎn)出給B公司,然后借應(yīng)付賬款B公司,貸應(yīng)收票據(jù)對嗎
老師,你好,我公司收到A公司一張銀行承兌匯票,應(yīng)該是借:應(yīng)收票據(jù)-A公司 貸:應(yīng)收賬款-A公司 但是我公司又背書轉(zhuǎn)讓給B公司,我的分錄是不是可以寫借:預(yù)付賬款-B公司 貸:應(yīng)收票據(jù)-A公司 是這樣嗎
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅額是多少,庫存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅,借:庫存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開展業(yè)務(wù),當(dāng)年實(shí)際產(chǎn)生稅金45萬,12月稅金在23年1月繳納,23年填報(bào)工商年報(bào)時(shí)繳納稅金錯(cuò)誤的填了22年1-12月實(shí)際繳納的稅金,23年的報(bào)告里填寫的稅金是當(dāng)年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實(shí)際就是22年少統(tǒng)計(jì)了一個(gè)月稅款,少了12萬多,填報(bào)了32萬的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒有任何提示直接修改了提交了,會讓企業(yè)變成異常嗎
老師,今年1月份的所屬期,支付了一筆勞務(wù)1000,沒有代開發(fā)票過來,按工資薪金申報(bào)了個(gè)稅,后面人家要求更正為勞務(wù)報(bào)酬,后續(xù)月份已經(jīng)申報(bào)了,只能去稅局大廳更正,也沒有發(fā)票,去大廳更正的話會不會有風(fēng)險(xiǎn)
老師,固定資產(chǎn)23年的時(shí)候賬務(wù)錯(cuò)誤,一次性扣除全部費(fèi)用了,請問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?
老師,這個(gè)月是申報(bào)5月份的個(gè)稅對吧
老師下午勾了抵扣勾選,已經(jīng)統(tǒng)計(jì)確認(rèn)了,為什么現(xiàn)在還沒有增值稅申報(bào)表里面顯示出來?
晚上好老師,計(jì)提工資時(shí)計(jì)提個(gè)人所得稅么,分錄怎么寫
老師我是個(gè)體工商戶,我是高挖機(jī)的,我請來的挖機(jī)師傅的工資應(yīng)該怎么走
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅,分錄怎么做
這樣感覺應(yīng)付賬款沒變啊,不是應(yīng)該把應(yīng)付賬款轉(zhuǎn)到應(yīng)付票據(jù)下嗎?總感覺哪里不對
借:應(yīng)付賬款-a 貸:應(yīng)收票據(jù)-A 借:應(yīng)付賬款b 貸:應(yīng)付票據(jù)-a
沒懂,A公司最先是應(yīng)收賬款,A不存在應(yīng)付賬款。并且A的應(yīng)收賬款已經(jīng)轉(zhuǎn)入到應(yīng)收票據(jù)下了
您這個(gè)具體是什么業(yè)務(wù),您可以詳細(xì)和我說一下
原先賣給A公司一批貨,然后掛的應(yīng)收賬款,后來A公司給我司一張承兌,就把應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)到應(yīng)收票據(jù)下了,現(xiàn)在我司欠付B公司一筆貨款,沒有現(xiàn)金付,就用A公司轉(zhuǎn)來的這張承兌轉(zhuǎn)付給B公司
你們收到票據(jù),借應(yīng)收票據(jù)a 貸應(yīng)收賬款a 你們支付出去,借應(yīng)付賬款b 貸應(yīng)收賬款a就成了
不用體現(xiàn)應(yīng)付票據(jù)嗎,銀行上不是應(yīng)該顯示有張未付票據(jù)
不用直接應(yīng)收票據(jù)過度就成