對,沒錯,是這么做賬
a買b30萬貨物,付了40萬承兌匯票,b退回10萬承兌匯票,要寫成一步 是 借 應(yīng)收票據(jù)10萬 貸 應(yīng)付賬款10萬 還是 借 應(yīng)付賬款30萬 貸 應(yīng)收票據(jù)30萬?
請問老師,老板有a和b兩個單位,a要注銷以后用b,供應(yīng)商那邊把a預(yù)付賬款余額轉(zhuǎn)到b,我辦理委托收款: a向供應(yīng)商委托b收款,b把款還給a,分錄這樣寫: 借:預(yù)付賬款 酒廠 貸:應(yīng)付帳款 a 借:應(yīng)付賬款a 貸:銀行存款 對嗎?
收到A公司的承兌匯票,有收據(jù),然后入賬借應(yīng)收票據(jù),貸應(yīng)收賬款A(yù)公司,匯票轉(zhuǎn)出給B公司,然后借應(yīng)付賬款B公司,貸應(yīng)收票據(jù)對嗎
老師,你好,我公司收到A公司一張銀行承兌匯票,應(yīng)該是借:應(yīng)收票據(jù)-A公司 貸:應(yīng)收賬款-A公司 但是我公司又背書轉(zhuǎn)讓給B公司,我的分錄是不是可以寫借:預(yù)付賬款-B公司 貸:應(yīng)收票據(jù)-A公司 是這樣嗎
我用收到A的一張承兌,轉(zhuǎn)付B的應(yīng)付賬款 借:應(yīng)付賬款-B 貸:應(yīng)收票據(jù)-A 借:應(yīng)付票據(jù)-B 貸:應(yīng)付賬款-B 是要做兩筆分錄嗎
企業(yè)所得稅計提時的會計分錄
員工在公司沒有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費包含公司部分都由她個人承擔(dān),員工把社保費轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對方公司可能已經(jīng)抵扣認證了這樣票,稅務(wù)局下班的時候著急讓我紅沖我就沖了,給對方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會不會造成很嚴重的問題啊
老師其他流動資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進項大于銷項,9月做進項抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計提應(yīng)交稅費嗎,
老師,小規(guī)模納稅人現(xiàn)在還可以按季度記賬嗎?還是必須按月記賬了?
老師其他流動資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認證抵扣,怎么做分錄呢?
總經(jīng)理工作報告中的生產(chǎn)經(jīng)營目標和財務(wù)報告預(yù)算數(shù)字是不是要一模一樣,可以有出入嗎?
小規(guī)模企業(yè)未達到起征點增值稅減免計入哪個科目
@董老師,繼續(xù)討論哈,謝謝~
這樣感覺應(yīng)付賬款沒變啊,不是應(yīng)該把應(yīng)付賬款轉(zhuǎn)到應(yīng)付票據(jù)下嗎?總感覺哪里不對
借:應(yīng)付賬款-a 貸:應(yīng)收票據(jù)-A 借:應(yīng)付賬款b 貸:應(yīng)付票據(jù)-a
沒懂,A公司最先是應(yīng)收賬款,A不存在應(yīng)付賬款。并且A的應(yīng)收賬款已經(jīng)轉(zhuǎn)入到應(yīng)收票據(jù)下了
您這個具體是什么業(yè)務(wù),您可以詳細和我說一下
原先賣給A公司一批貨,然后掛的應(yīng)收賬款,后來A公司給我司一張承兌,就把應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)到應(yīng)收票據(jù)下了,現(xiàn)在我司欠付B公司一筆貨款,沒有現(xiàn)金付,就用A公司轉(zhuǎn)來的這張承兌轉(zhuǎn)付給B公司
你們收到票據(jù),借應(yīng)收票據(jù)a 貸應(yīng)收賬款a 你們支付出去,借應(yīng)付賬款b 貸應(yīng)收賬款a就成了
不用體現(xiàn)應(yīng)付票據(jù)嗎,銀行上不是應(yīng)該顯示有張未付票據(jù)
不用直接應(yīng)收票據(jù)過度就成