你好,你年報(bào)沒(méi)有做的話,可以調(diào)整原來(lái)的賬務(wù),
朱老師,我想問(wèn)比如2019年12月份賬結(jié)賬了,2020年1月份要報(bào)稅,填財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)表的時(shí)候,稅款所屬期是2019年10月—2019年12月,利潤(rùn)表本期金額填的是都是12月的數(shù)據(jù)是嗎?里面只有所得稅費(fèi)用填的是季度累計(jì)的所得稅費(fèi)用金額對(duì)嗎?
匯算清繳的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)去年12有份未開(kāi)票收入,現(xiàn)在6月份把它記入到去年的12月,未記入這筆收入之前當(dāng)期的進(jìn)項(xiàng)大于的銷(xiāo)項(xiàng),不交增值稅和附加稅,我反結(jié)賬到去年12月份增加了這筆收入,這樣進(jìn)項(xiàng)就小于銷(xiāo)項(xiàng),需要交附加稅,我忘了計(jì)提附加稅,把更正的財(cái)務(wù)表已經(jīng)報(bào)送了,現(xiàn)在我6月份去補(bǔ)提附加稅還是在1月份補(bǔ)提附加稅
老師,之前的會(huì)計(jì)在去年12月份的時(shí)候沒(méi)有計(jì)提稅金及附加,然后去年四季度的增值稅和附加稅也沒(méi)有按時(shí)繳納,一直到今年二月才繳納,那我要怎么寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄來(lái)處理呢?
老師,23年10-12月的增值稅、附加稅、所得稅之前會(huì)計(jì)沒(méi)有計(jì)提在12月份憑證里,她結(jié)賬了。我把10-12月的稅計(jì)提在1月,1月繳納稅款的。那我需不需要反結(jié)賬,把10-12月的稅計(jì)提在23年的憑證里。我填報(bào)今年第一季度的財(cái)報(bào),會(huì)顯示出去年的稅款
23年沒(méi)計(jì)提第四季度的所得稅 環(huán)保稅 工會(huì)經(jīng)費(fèi) ,需不需要反結(jié)賬,反結(jié)賬還要更改第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表和所得稅報(bào)表。不反結(jié)賬的話,我沒(méi)有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目,我計(jì)提去年的稅款是24年1月,用的是所得稅費(fèi)用
老師,A 公司是一家有限責(zé)任公司,有二個(gè)自然人股東(甲和乙),現(xiàn)在這個(gè)(乙)又和(丙)成立一家管理咨詢(xún)公司,如果A公司向管理咨詢(xún)公司增資擴(kuò)股,需要怎么做
老師你好,問(wèn)一下企業(yè)貨款用個(gè)人微信收款怎么提現(xiàn)到公賬里面去?
請(qǐng)問(wèn)銀行扣了社保,但是申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候沒(méi)扣社保,這怎么做賬。
以我們和分包方簽了合同 是包工包料 但是材料購(gòu)買(mǎi)是分包方借錢(qián)給我們我們用公戶(hù)支付的 材料費(fèi)發(fā)票我們?nèi)〉昧?那分包方給我們開(kāi)勞務(wù)費(fèi)發(fā)票就可以了對(duì)吧
現(xiàn)金流量表編制:收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金,的具體公式請(qǐng)列明一下,謝謝
老師這道題怎么算的?沒(méi)看出來(lái)0.6哪來(lái)的
老師您好,出口企業(yè),開(kāi)票掛應(yīng)收賬款,如果當(dāng)月沒(méi)有收匯,是不是月末需要調(diào)匯確認(rèn)損益,轉(zhuǎn)月收匯了,也需要確認(rèn)匯兌損益,結(jié)匯的時(shí)候還需要確認(rèn)一下匯兌損益?
農(nóng)村商業(yè)銀行的行別是什么,怎么備不了案
老師 請(qǐng)問(wèn)一下 贊助產(chǎn)品。只需要 記賬 借銷(xiāo)售費(fèi)用。廣告費(fèi) 貸 營(yíng)業(yè)外收入。 結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候 直接 其他業(yè)務(wù)成本。貸庫(kù)存商品嗎
收到的稅費(fèi)返還,具體指哪些?具體有公式或者科目列舉全面一點(diǎn),謝謝
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23年財(cái)務(wù)報(bào)表之前會(huì)計(jì)申報(bào)了
我是作廢更正,把23年10-12月的稅計(jì)提到去年的賬,還是不管它,就把10-12月的稅款計(jì)提今年的,影響今年的利潤(rùn)
你好,同學(xué),建議作廢更正,本來(lái)就是去年的
這些稅款是應(yīng)該影響去年的費(fèi)用,利潤(rùn),是嗎
老師,我不想反結(jié)賬,我應(yīng)該怎么辦
我需不需要反結(jié)賬
我小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒(méi)有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目
就是上面的分錄,通過(guò)以前年度損益調(diào)整,建議按正確的分錄反結(jié)賬回去
我小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒(méi)有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目
我該怎么辦
別人跟我說(shuō)影響今年的利潤(rùn),不更正。就把23年的稅款計(jì)提今年的賬上,這樣可以嗎?
那這樣23年的企業(yè)所得稅是以23年的財(cái)報(bào),那我23年的所得稅反映不出來(lái)23年的稅款費(fèi)用了,不是嗎
如果我不把23年的稅款計(jì)提23年憑證,申報(bào)所得稅匯算清繳是不是反映不出來(lái)23年的稅,這樣是不是要多交稅
對(duì)的呀,同學(xué),是這樣的
什么對(duì)的
我哪句對(duì),還有我該怎么處理
就是23年的稅放在23年計(jì)提,放在23年去抵扣