您好,這個寫貸方正數(shù)就成了
之前年度多記了管理費用,那么在今年的賬務處理中 借,管理費用,貸,以前年度損益調整 借,以前年度損益調整,貸,應交所得稅 借,以前年度損益調整,貸利潤分配-未分配利潤嗎
您好,以前年度損益調整的分錄,比如調整22年少記的一筆費用,借,以前年度損益調整 ,貸,負債; 借,利潤分配-未分配利潤 貸,以前年度損益調整, 是這樣嗎?
以前費用計入今年,以前年度損益科目可以貸方藍字嗎?還是計入借方紅字,可以直接借以前年度損益調整貸銀行,結轉未分配利潤借利潤分配未分配利潤貸以前年度損益調整貸方藍字還是借方紅字
往年應該記入往來科目的費用記入了費用科目,費用多記入,現(xiàn)在用以前年度損益調整,分錄是借其他應收,貸以前年度損益調整,這個以前年度損益調整是借方負數(shù)還是寫在貸方正數(shù)呢
請問去年做了分錄 借應收賬款 貸 主營收入 今年作廢發(fā)票,我是不是不可以紅沖這個分錄,需要用到以前年度損益調整科目來過渡?然后 以前年度損益調整是在借方還是貸方呀,數(shù)字是正數(shù)還是負數(shù),沒搞懂 麻煩老師幫我寫下分錄
你好老師,酒店收入收到客人微信轉對公,交的押金3000元,兩天住了6間房,房費1980元。2早餐費76元,合計消費2386元離店結算退款微信退回614元這個分錄怎么做賬
老師,以前還有留抵的進項,申報增值稅時為什么不自動抵扣了,要手動填寫什么嘛
24年財務已結賬,稅務所有申報都已完成,次年匯算年報提交時發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)提示收入異常,后核實發(fā)現(xiàn)少記了一筆出口收入,以下是我了解少記收入的影響,以下表述正確嗎?跨年少確認了收入對公司財務狀況,涉及所得稅費用,高新企業(yè)的評定,優(yōu)惠政策都是有很大影響的,且不說我要調賬,更正多少報表,這個少做的收入部分今年要調明年還要調。這兩年稅務系統(tǒng)數(shù)據(jù)比對越來越嚴,年報相關聯(lián)的明細表填報也多了。
老師傭金手續(xù)費匯算清繳是全額扣除嗎
不享受出口退稅的企業(yè),做進出口貿易,可以是小規(guī)模納稅人嗎?因對方不需要發(fā)票,我就按無票收入做,可以嗎?
老師,企業(yè)的所得稅稅負率一般是怎么算的,比如我所得稅包含匯算清繳共計1.3萬,不含稅收入370萬,應納所得稅額6.8萬
老師,簡易注銷承諾書,股東簽字要不要蓋手印和公章
商貿公司主營沙子石子,商貿公司自己建新廠房用了自己公司采購的沙子石子建廠,自用的沙子石子怎么做賬
老師就是印花稅可以用應交稅費作為一級科目嗎?
老師你好就是哪些二級科目是計入稅金及附加的
不可以寫成借方負數(shù)嗎
你寫成借方負數(shù)也沒問題