久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

往年應該記入往來科目的費用記入了費用科目,費用多記入,現(xiàn)在用以前年度損益調整,分錄是借其他應收,貸以前年度損益調整,這個以前年度損益調整是借方負數(shù)還是寫在貸方正數(shù)呢

2024-04-08 15:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-04-08 15:53

您好,這個寫貸方正數(shù)就成了

頭像
快賬用戶4586 追問 2024-04-08 15:59

不可以寫成借方負數(shù)嗎

頭像
齊紅老師 解答 2024-04-08 16:00

你寫成借方負數(shù)也沒問題

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關問題討論
同學你好 這兩個都可以 反正以前年度損益調整要結轉到利潤分配未分配利潤
2024-04-08
您好,這個寫貸方正數(shù)就成了
2024-04-08
同學你好 這兩種都可以的
2022-02-14
借:管理費費用對應的科目 貸:以前年度損益調整 ?????? 應交稅費-應交所得稅 借:以前年度損益調整 貸:利潤分配-未分配利潤
2022-04-20
您好,最好是分開補充做賬
2021-04-14
相關問題
相關資訊

熱門問答 更多>

領取會員

親愛的學員你好,微信掃碼加老師領取會員賬號,免費學習課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

親愛的學員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務,請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×