你好;? 費用計入今年;? ?應該是費用增加; 做借方正數(shù)哈; 怎么會是紅字??
調(diào)整應收賬款,1.分錄借:應收賬款(紅字)貸以前年度損益調(diào)整 2.借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配-未分配利潤 會影響到今年的利潤嗎
老師,我們?nèi)ツ晔杖肷僮隽?0萬的收入,在今年進行了以前年度損益調(diào)整 借:應收賬款10萬 貸:以前年度損益調(diào)整10萬 結轉損益:直接貸方紅沖以前年度損益調(diào)整10萬元,然后借方:利潤分配~未分配利潤~累計未分配利潤:-10萬。對嗎?為什么利潤分配~未分配利潤~累計未分配利潤不在貸方做正數(shù)10萬元
老師我以前年度損益調(diào)整期間損益結轉是貸方紅字 我怎么轉利潤分配 未分配利潤 藍字怎么轉?
沖紅去年收入發(fā)票 借:應收賬款(紅字) 貸:以前年度損益調(diào)整(紅字) 銷項稅額(紅字) 還需要做一筆 借:未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整嗎???
那就是這樣的借固定資產(chǎn)貸以前年度損益調(diào)整借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配_未分配利潤要用紅字沖銷原來的借銷售費用貸銀行存款嗎
老師,這個分錄怎么寫
老板把私人的車0元出租給公司,該車輛發(fā)生的費用能稅前扣除嗎?
老師我3月開具發(fā)票,5月要作廢怎么辦,我們是執(zhí)行小會計準則做賬
老師,初級打印準考證網(wǎng)址和流程都發(fā)一下吧,謝謝
你好老師,酒店收入收到客人微信轉對公,交的押金3000元,兩天住了6間房,房費1980元。2早餐費76元,合計消費2386元離店結算退款微信退回614元這個分錄怎么做賬
老師,以前還有留抵的進項,申報增值稅時為什么不自動抵扣了,要手動填寫什么嘛
24年財務已結賬,稅務所有申報都已完成,次年匯算年報提交時發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)提示收入異常,后核實發(fā)現(xiàn)少記了一筆出口收入,以下是我了解少記收入的影響,以下表述正確嗎?跨年少確認了收入對公司財務狀況,涉及所得稅費用,高新企業(yè)的評定,優(yōu)惠政策都是有很大影響的,且不說我要調(diào)賬,更正多少報表,這個少做的收入部分今年要調(diào)明年還要調(diào)。這兩年稅務系統(tǒng)數(shù)據(jù)比對越來越嚴,年報相關聯(lián)的明細表填報也多了。
老師傭金手續(xù)費匯算清繳是全額扣除嗎
不享受出口退稅的企業(yè),做進出口貿(mào)易,可以是小規(guī)模納稅人嗎?因對方不需要發(fā)票,我就按無票收入做,可以嗎?
老師,企業(yè)的所得稅稅負率一般是怎么算的,比如我所得稅包含匯算清繳共計1.3萬,不含稅收入370萬,應納所得稅額6.8萬
是以前費用,我意思是以前年度的費用
你好; 借以前年度損益調(diào)整 貸? 銀行存款等;? 借利潤分配-未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整??