你好,一塊在3月份做,4月份支付,只用銀行回單就行。
老師,貨已收到但款未付,那當月憑發(fā)票、送貨單或入庫單入賬,那付款的時候,只有付款申請單能入賬嗎? 有會計說,當月入賬時,把付款申請單、發(fā)票等一起做為憑證附件。 財務在當月再寫一個未付款申請單,出納憑此付款,會計憑此入賬。
老師 有兩張發(fā)票是12月開的 公司付款跟23年1月有幾張發(fā)票一起銀行支付的 請問老師12月開的這兩張發(fā)票 我可以23年1月再做憑證嗎 因為做到12月 沒有對應的回單 只能23年1月做有一起支付的回單 這兩張發(fā)票做到23年1月可以嗎 老師
老師,3月份填支出憑單同時從銀行預付了客戶的錢,4月份收到客戶開來的發(fā)票,支出憑單是附在3月份預付賬款憑證后面還是跟發(fā)票一起附在4月份?多謝
制造業(yè)企業(yè)在籌建期也稱建設單位建造新廠房,改造舊廠房,施工單位向建設單位申請了三筆工程款,第一筆2023年12月28日開票,2024年1月2日支付,2024年2月4日申請(第一筆款申請時,支付時,收到發(fā)票時建設單位怎么寫分錄入帳呢?這個憑證應該登記在2023年還是2024年呢?第二筆,1月3日支付,2月4日開票,2月5日申請(第二筆款申請時,支付時,收到發(fā)票時建設單位怎么寫分錄入帳呢?記賬憑證是記在一月還是二月呢?)第三筆,2023年12月30日開票,12月31日申請,2024年1月5日支付(第三筆款申請時,支付時,收到發(fā)票時建設單位怎么寫分錄入帳呢?這個記賬憑證記在2023年的12月還是24年的1月呢?)
老師,比如我三月收到發(fā)票,三月也寫了付款申請單,款是四月支付的,然后在付款申請單上標了4月1號已付,我做賬裝憑證的話,發(fā)票做在三月,付款申請單和發(fā)票一起裝三月憑證還是四月和銀行回單一起裝四月憑證呀?
1.入職一家公司,一般先干什么? 2.新入職一家公司,要先看哪些賬目?
貸款,餐飲,居民日常服務,娛樂服務為什么開普票
如果按交稅開票和未開票那個交稅少過
老師,這里的面80000平方米,不用換算成8萬嗎?
轉入注冊資金和贖回理財產品 兩個會計分錄怎么寫
個人獨資點填報經營所得時,彌補以前年度虧損哪里需要手動填還是自動出數據?老師
老師,有銷售退貨的,請問退貨的是需要跟正常采購的發(fā)票分開來開具嗎?現在有個問題就是我們退貨的單價比當月采購的平均價要低。請問這種退貨的要怎么開具發(fā)票?
其應付的期末余額是負數的話,是不是代表其應付在借方?如果其應付為-1,然后科目重分類,借其應付1 貸其應收1,那這樣不就是其應收-1了嗎?其應付的正數是在貸方對吧老師,那這樣是不是代表A在其應付里已經扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會做成貸方其應收,請老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過第三方平臺充值鉆石,進行打賞,第三方平臺開具的技術服務費發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計入成本?還是作為廣告推廣服務,按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過二手交易市場賣掉了公司的車,這個月申報增值稅的時候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應稅行為需要進行申報,但是稅務系統(tǒng)里面沒有顯示買賣的金額,我公司也沒有開過發(fā)票。問題1是否需要申報,申報是不是要和已開具的發(fā)票一起合并申報。問題2申報這個季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣車的收入,營業(yè)收入是否要保持一致。問題3賣車的會計分錄,繳納增值稅的會計分錄,怎么做