同學(xué),你好 需要繳納,按照你企業(yè)的所得稅稅率繳納

老師,我們是小規(guī)模那納稅人,我們有一筆80萬的項(xiàng)目款在2022年就入賬了,但是因?yàn)椴淮_認(rèn)對方是否需要發(fā)票,所以遲遲沒有確認(rèn)收入,一直掛在預(yù)收賬款,在2023年12月份我們公司開票超過531萬元,所以就被升為一般納稅人,為避免2024年1月后確認(rèn)收入這個收入能少上增值稅,我能在2023年度12月把這80萬作為升一般納稅人前的收入嗎?具體分錄怎么做才沒有稅務(wù)風(fēng)險?
老師,2023年12月我做了一筆營業(yè)外收入,是公司租賃房屋被政府拆遷賠償款28萬,這筆款今年所得稅要交嗎?需要繳納多少呀
老師,小規(guī)模公司,都是0申報,2023年12月收入一筆房租租賃拆遷費(fèi)28萬,需要繳納稅嗎?可以做成不交稅的賬嗎
老師,單位執(zhí)行小企業(yè)會計準(zhǔn)則,2022年12月政府給了一筆獎勵資金5萬元,我計入到了專項(xiàng)應(yīng)付款里,現(xiàn)在2023年我轉(zhuǎn)入到了營業(yè)外收入里,分錄做的對嗎?這筆收入需要交稅嗎?交哪些稅?怎么調(diào)整2023年匯算清繳表
老師,有個公司需要注銷,是小規(guī)模納稅人,這個公司一直都沒什么業(yè)務(wù),往年虧損2萬多,今年有開了5萬多的發(fā)票出去,現(xiàn)在要注銷,遇到一個問題:公司的賬上的錢不夠還其他應(yīng)付款(都是掛在法人下面的其他應(yīng)付款有3萬多),現(xiàn)在公司要注銷需要封賬,這筆錢也還不了給法人了,其他應(yīng)付款的數(shù)據(jù)全部結(jié)轉(zhuǎn)到“營業(yè)外收入”,這樣一來的話,就需要交企業(yè)所得稅,有沒有什么辦法,可以避免繳納企業(yè)所得稅?
發(fā)票的抵扣期限是多久
個體戶做跨境電商的,在TikTok平臺,賣給國外,要不要交增值稅
費(fèi)用發(fā)票開了可以不入賬不入費(fèi)用嗎
發(fā)票單位用“噸”,報關(guān)單上單位用“千克”不一致影響退稅嗎
這題看不懂,老師,怎樣認(rèn)為是會計上確認(rèn)收入?
老師,非盈利組織,主要就是收入捐贈者捐贈助學(xué)金,這個助學(xué)金是限定性資產(chǎn)嗎?然后我支付出去的時候選擇了業(yè)務(wù)活動,捐贈支出助學(xué)金,我在期末結(jié)轉(zhuǎn)的時候收入捐贈都限定資產(chǎn)里面去了,但是我支付的助學(xué)金結(jié)賬到非限定里面去,導(dǎo)致期末我限定性資產(chǎn)正數(shù),非限定數(shù)據(jù)是負(fù)數(shù),這個是不是不對
老師你好,跨境電商出口退稅,前期要做哪些準(zhǔn)備,具備什么條件,走哪種貿(mào)易方式?
個體戶查賬征收,一個月開2萬的發(fā)票,要交增值稅和所得稅嗎?交的話大概要交多少?
老師,一個公司向銀行借了款,然后又向別的公司轉(zhuǎn)賬,來回倒貸,這樣分錄怎么做,又什么風(fēng)險,可以不做這個賬戶的賬嗎
公司買的二手車邁巴赫,這個還需要繳納豪車稅嗎


我們是小規(guī)模企業(yè),怎么計算?
同學(xué),你好 企業(yè)所得稅25%,小微企業(yè)5%
那就是28萬*5%嗎?我第一次涉及企業(yè)所得稅,麻煩老師細(xì)致點(diǎn)哈
同學(xué),你好 不是,企業(yè)所得稅是按照應(yīng)收入總額-準(zhǔn)予扣除項(xiàng)目金額來計算應(yīng)交稅費(fèi)金額的。不是補(bǔ)償28萬,就按照28萬繳納
那麻煩老師告訴下怎么計算這個所得稅,公司其他是零申報,小規(guī)模企業(yè),只有這筆賠償營業(yè)外收入
同學(xué),你好 只有這筆賠償營業(yè)外收入 那就是280000*5%=14000