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銷售標簽,發(fā)票開在了三月,但是收入還沒有打入公賬,這發(fā)票是先不做賬,還是先掛賬?那掛賬后錢收到再沖嗎?怎么簡單?

2024-04-08 13:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-04-08 13:20

你好,先做賬,先掛賬,借應(yīng)收賬款,再主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費, 收到之后再充你的應(yīng)收賬款。

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快賬用戶9333 追問 2024-04-08 13:24

我問下,這收入是出納微信收的pos收的然后再轉(zhuǎn)入公賬這樣可以嗎?一次

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齊紅老師 解答 2024-04-08 13:27

可以的,可以這么做的

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你好,先做賬,先掛賬,借應(yīng)收賬款,再主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費, 收到之后再充你的應(yīng)收賬款。
2024-04-08
您好,不行的, 收入的確認和發(fā)票開具不是絕對的統(tǒng)一,這樣會導致延期確認收入,稅務(wù)不查沒事,查到就要補稅交滯納金的,我們公司就補過,收入的確認是商品的風險已經(jīng)轉(zhuǎn)移到客戶那里,跟我們的發(fā)票開具不是同一概念,先確認未開票收入 未開票確認收入月:先申報未開票收入(正),下次開票時申報藍票正數(shù),還有未開票收入(負)和增值稅(負),本年度累計未開票收入大于等于0才行(不要跨年),針對本筆交易本月申報收入一正一負,不用交增值稅的。 分錄:借:應(yīng)收賬款(正) 貸:未開票收入(正) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅(正) 開票月就是原來分錄復制,本月沖回原來一個負按發(fā)票的一個正,2分錄 借:應(yīng)收賬款(負) 貸:未開票收入(負) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅(負) 借:應(yīng)收賬款(正) 貸:未開票收入(正) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅(正) 收入確認的原則不以開具發(fā)票為依據(jù),而是遵循權(quán)責發(fā)生制原則。根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法實施條例》第九條,企業(yè)應(yīng)納稅所得額的計算以權(quán)責發(fā)生制為原則,屬于當期的收入和費用,不論款項是否收付,均作為當期的收入和費用
2025-02-09
你好可以的,操作沒問題的。
2025-02-10
你好,可以的,按照開票數(shù)額做收入。
2025-02-09
您好,借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸;銷項稅 開 了誰的發(fā)票,掛誰的賬
2024-04-11
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