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老師,請問錢還沒有給,發(fā)票也還沒有開,但是貨先到了,這個賬上應(yīng)該怎么?先掛賬嗎?分錄應(yīng)該怎么做?

2021-12-10 13:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-12-10 13:45

借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付款

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快賬用戶5280 追問 2021-12-10 13:49

但是發(fā)票也沒有到, 那到時候發(fā)票到的話,錢也轉(zhuǎn)了,該怎么做賬,是不是直接借:應(yīng)付賬款。貸:銀行存款

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齊紅老師 解答 2021-12-10 13:51

收到發(fā)票,轉(zhuǎn)了賬,把以前的賬沖掉,再憑票做正數(shù)。

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快賬用戶5280 追問 2021-12-10 13:53

是不是沖掉以前的賬做個負(fù)數(shù), 然后收到發(fā)票轉(zhuǎn)賬了就直接借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:銀行存款是嗎

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齊紅老師 解答 2021-12-10 13:56

對的,把以前那個做負(fù)數(shù)就行,后面就是你這筆了。

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快賬用戶5280 追問 2021-12-10 14:00

有個情況是這樣的, 貨到了, 賣出去的發(fā)票已經(jīng)開了, 但是進(jìn)項的發(fā)票對方還沒有開, 主要對方開票太多了, 這樣導(dǎo)致票還沒有給我們, 所以開進(jìn)來的發(fā)票的日期會比開出去的發(fā)票日期晚,錢也要等發(fā)票開回來才轉(zhuǎn)?這種合理嗎?做賬還是按上面的那樣做嗎?

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齊紅老師 解答 2021-12-10 14:02

這種沒關(guān)系,做賬就按上面那樣做就行了。

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你好,學(xué)員 借銀行存款 貸預(yù)收賬款 借預(yù)收賬款 銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
2023-07-06
先發(fā)貨收款但未開票,會計上應(yīng)確認(rèn)收入和應(yīng)收賬款。具體分錄如下: 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
2024-09-18
你好,借預(yù)付賬款貸銀行存款。
2022-04-14
你好,先做賬,先掛賬,借應(yīng)收賬款,再主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi), 收到之后再充你的應(yīng)收賬款。
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