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老師 我們今年的房租一直沒付,我先做在其他應付款嗎 ?例如1-3月應該付每個月1000那其他應付款上就是余額是3000對嗎 ?如果到4月 我們一次性付了12個月1-12月房租12萬 那預付賬款就變成12000-3000=9000對嗎 ,因為我們不做分錄 直接按余額填科目報表 這樣對嗎

2024-04-07 20:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-04-07 20:04

對的,是的,你的其他應付款就沒有余額了。

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對的,是的,你的其他應付款就沒有余額了。
2024-04-07
借:其他應付款 10000 貸:銀行存款 10000 借:管理費用 — 辦公租金 1000 貸:銀行存款 1000 借:管理費用 — 辦公租金 1000 貸:其他應付款 1000
2025-05-14
你好,每月計提管理費用,如果已經支付,就貸記預付款,如果還沒支付,貸記其他應付款,如果直接支付,貸記銀行存款。 不管支付不支付,每月都要確認管理費用。
2020-09-17
你好,其他應付款有余額沒有關系的,這證明你單位沒有支付的,一直把它分攤完了就行。
2023-06-07
之前您作為押金的1萬是怎么做賬的呢?您這個分錄有誤
2022-01-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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