你好,全部都是5%的是嗎?如果是的話沒(méi)有優(yōu)惠。按照5%來(lái)交稅。
老師好,我公司是獨(dú)立核算的分公司為小規(guī)模納稅人。 稅收政策1、所得稅不允許享受小微政策優(yōu)惠,2、小規(guī)模納稅人季度報(bào)增值稅時(shí)收入不超過(guò)起征點(diǎn)30萬(wàn)可免交增值稅。我在申報(bào)增值稅時(shí),這2個(gè)政策起沖突了。報(bào)表保存不了。本季度普票收入為19萬(wàn)多。怎么辦?
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模公司季度自開5%稅率增值稅專用發(fā)票45萬(wàn)元,開具的3%稅率普通發(fā)票5萬(wàn)元,5萬(wàn)元還能享受免稅政策嗎,還是按總收入50萬(wàn)超過(guò)30了要全部繳納增值稅。
小規(guī)模納稅人,承包經(jīng)營(yíng)了一個(gè)商場(chǎng),然后把商鋪?zhàn)獬鋈ナ兆饨穑鲋刀惗惵适?%還是5%?享受一個(gè)季度不超45萬(wàn)的減免政策嗎?
老師,我是小規(guī)模納稅人公司,季度申報(bào)沒(méi)有超30萬(wàn),報(bào)稅的時(shí)候,是不是不用減按1%填減免稅申報(bào)表!免稅額用計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入嗎
老師你好,公司的小規(guī)模納稅人季度申報(bào),有不動(dòng)產(chǎn)的收入租金主營(yíng)收入,享受是5%的稅率,超過(guò)了一季度30萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)(填列增值稅報(bào)表的時(shí)候)還享有什么減免政策嗎
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒(méi)有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn),由于沒(méi)有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒(méi)有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦?
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬(wàn)美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬(wàn)元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問(wèn)需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營(yíng),以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說(shuō)還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過(guò)債務(wù)人同意嗎
老師如果全是5%的話,沒(méi)超過(guò)季度30萬(wàn)也是按5%繳納嗎
你好,沒(méi)有超過(guò)的不需要交, 你問(wèn)的是超過(guò)了一季度30萬(wàn)。