你好,只能計(jì)入以前年度損益調(diào)整,調(diào)整年初利潤(rùn)
老師,早上好,手工帳,如果是9月份的費(fèi)用票,老板到12月才拿回來(lái),我可以入到12月份去嗎?
你好費(fèi)用發(fā)票開票日期是3月份,10月份拿回來(lái)可以入賬嗎
老師,平時(shí)我們上一個(gè)月的電費(fèi)發(fā)票月初就能拿回來(lái)做賬,但是我們12月份的電費(fèi)發(fā)票可能在15號(hào)以后才拿的到,這個(gè)影響我12月份結(jié)賬嗎?
老師您好,我想問(wèn)一下,去年12月份的發(fā)票,今年1月份員工才拿來(lái)報(bào)銷,這個(gè)費(fèi)用我該怎么入賬呢
老師你好,想問(wèn)下3月份的費(fèi)用發(fā)票,業(yè)務(wù)員4月份才拿過(guò)來(lái)報(bào)銷,3月份結(jié)賬了,那怎么處理這種情況
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點(diǎn)暈乎乎了,請(qǐng)問(wèn)一下前會(huì)計(jì)做賬計(jì)提社保 借管理費(fèi)用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個(gè)人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開個(gè)人部分咋做???假如 借管理費(fèi)用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實(shí)際單位7元,現(xiàn)在我借管理費(fèi)用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來(lái)是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問(wèn)問(wèn) 減值的會(huì)計(jì)處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報(bào)中的納稅總額是所得稅嗎
審計(jì)把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動(dòng)資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費(fèi)用,其他流動(dòng)資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個(gè)科目來(lái)過(guò)渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬(wàn),到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來(lái),那成本調(diào)增,財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào),利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?
算個(gè)稅時(shí),工資里包含的全勤,績(jī)效,獎(jiǎng)金,加班費(fèi)都要加進(jìn)去是嗎
老師,這個(gè)是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個(gè)?
制造業(yè)會(huì)計(jì)哪些表格是需要會(huì)計(jì)人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來(lái)
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購(gòu)入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費(fèi)400元,實(shí)付200400元,款項(xiàng)用銀行存款支付。 2.1月1日,購(gòu)入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價(jià)208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實(shí)際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬(wàn)元購(gòu)入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬(wàn)元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實(shí)際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實(shí)收1500萬(wàn)元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會(huì)計(jì)分錄
您好,老師,我們這個(gè)財(cái)務(wù)軟件沒有以前年度損益調(diào)整科目,是《小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》
那怎么辦呢
借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)? ?直接調(diào)整利潤(rùn) 貸:銀行存款等,
謝謝老師,報(bào)23年,年報(bào)的時(shí)候不用管他,是吧
需要修改23年的報(bào)表,讓后按正確的匯算,才能稅前扣除
您好老師,是修改12月份的財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?
是的,修改年報(bào),改正確后再做匯算
老師,23年的年報(bào)還沒報(bào)
那么把12月的報(bào)表更正后再申報(bào)年報(bào)
您好老師 在嗎
在的,繼續(xù)你的追問(wèn),什么問(wèn)題?
你好,老師,12月份的報(bào)表是財(cái)務(wù)報(bào)表嗎
是的,就是12月份的3張財(cái)務(wù)報(bào)表
您好,老師,是回到12月份做分錄然后再改報(bào)表嗎
是的,報(bào)表修改后再做匯算
好的 謝謝老師
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。