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Q

老師您好;請問現(xiàn)在一般納稅人,進(jìn)項大于銷項形成留抵,不用退稅對嗎?留在上面期抵扣就行對嗎?

2024-04-07 15:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-04-07 15:23

您好,不要勾選太多,留在增值稅主表上,我們這里稅務(wù)大廳會打電話讓我們退稅,退了就查賬 先做到 借:應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額,需要勾選的月份 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額

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快賬用戶2030 追問 2024-04-07 15:37

老師銷項584元,進(jìn)項594元,留底9.9沒關(guān)系吧

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快賬用戶2030 追問 2024-04-07 15:38

很難有剛剛好的

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齊紅老師 解答 2024-04-07 15:41

您好,不可能會剛好,就是超出金額不要太多, 留底9.9沒關(guān)系的,這點不會讓我們退,我上次有10萬讓我退,沒辦法只能申報未開票收入把這個留底用了

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快賬用戶2030 追問 2024-04-07 15:43

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-04-07 15:44

?親愛的朋友,您太客氣了,祝您每天開心! ?希望以上回復(fù)能幫助您, 感謝善良好心的您給我一個五星好評~

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您好,不要勾選太多,留在增值稅主表上,我們這里稅務(wù)大廳會打電話讓我們退稅,退了就查賬 先做到 借:應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額,需要勾選的月份 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額
2024-04-07
你好是的 不需要交增值稅
2021-06-29
你好,不想退稅的話,就把退稅那部分調(diào)平,調(diào)到未開票收入里。
2022-06-17
你好!如果是實際情況,年底的時候可以申請退稅。
2020-06-22
你好,可以把抵扣銷項的部分結(jié)轉(zhuǎn)了,剩下留抵的結(jié)轉(zhuǎn)不結(jié)轉(zhuǎn)都沒影響。
2021-03-03
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