你好,把它放到其他收入里面。
你好老師,假如小規(guī)模納稅人未達(dá)起征點(diǎn)時(shí)。取得收入是借現(xiàn)金 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 月底得知免征記為借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸營業(yè)外收入-投資收益 這樣記對嗎? 同時(shí)附加稅不用計(jì)提了嗎?
農(nóng)業(yè)園有收入,未達(dá)到征收起點(diǎn),月底沖稅費(fèi)時(shí),做分錄,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸:營業(yè)外收入-增值稅減免。我用的檸檬云里沒這個(gè)二級(jí)科目,但是我新增了保存了,為啥找不到這個(gè)二級(jí)科目
你好老師,開票未達(dá)起征點(diǎn)免增值稅,借應(yīng)交稅費(fèi),營業(yè)外收入,這個(gè)分錄后面需要什么附件嗎?
老師我想問下小規(guī)模的增值稅我的會(huì)計(jì)分錄是這樣做的,發(fā)生業(yè)務(wù)時(shí) 借:應(yīng)收賬款(或銀行存款、庫存現(xiàn)金等科目) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 免征增值稅時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入--補(bǔ)貼收入 這樣做是對的嗎?
你好,民非企業(yè)未達(dá)起征點(diǎn)免增值稅,會(huì)計(jì)分錄:借 應(yīng)交稅金 應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入 可是,社會(huì)組織賬套沒有營業(yè)外收入這個(gè) 科目 要如何解決?
我們是裝修公司,對方給我們開的成本票,會(huì)計(jì)分錄,借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付賬款,對嗎?
老師好,公司在A市,工程在B市,預(yù)交稅款的時(shí)候是不是不能簽訂三方協(xié)議,簽訂三方協(xié)議的時(shí)候總是出來提示行號(hào)與銀行行號(hào)不一致,實(shí)際是一致的
老師 銀行開具的貸款普票需要繳納印花稅嗎
老師你好,進(jìn)項(xiàng)票不夠是啥意思呢
老師,補(bǔ)交以前年度稅款,例如印花稅60000元,做到稅金及附加,還是以前年度損益調(diào)整
我們給員工打備用金,發(fā)票開回來是會(huì)計(jì)服務(wù)*服務(wù)費(fèi),可以用嗎,合理嗎
老師你好 請問有沒有廣東省人力資源社會(huì)保障局的網(wǎng)站?
老師,工程施工項(xiàng)目購買五金配件,辦公用品,這些發(fā)票內(nèi)容可以直接開一批嗎?然后是總金額。
我現(xiàn)在的公司注冊時(shí)間是2024年,我要考中級(jí),要開一個(gè)5年的工作證明,可以在我公司蓋章嗎?
銀行私戶上個(gè)月的流水到下個(gè)月初1號(hào)凌晨應(yīng)該都有了吧
其他收入也屬于收入
對的是的,屬于的,但是不屬于營業(yè)收入。
最后報(bào)表出來收入與報(bào)稅收入不一致
你好,具體的哪個(gè)表和哪個(gè)表不一致?他不在營業(yè)收入里面。
社會(huì)組織賬套里其他收入-稅收減免 這個(gè)科目最后也進(jìn)入業(yè)務(wù)活動(dòng)表收入總計(jì)
好,其他收入在第9行里面。
你申報(bào)所得稅的時(shí)候把它減去就行。
由于收入都是有開數(shù)電票,開的是普票,每筆分錄都有做價(jià)稅分離,季末報(bào)稅時(shí),不超30萬免稅,需要在季末做一筆會(huì)計(jì)分錄:借 應(yīng)交稅金 應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入 可是,社會(huì)組織賬套沒有營業(yè)外收入這個(gè)科目,放到其他收入里面 ,其他收入-稅收減免 ,可是,這個(gè)科目最后也進(jìn)入業(yè)務(wù)活動(dòng)表收入總計(jì)數(shù)里面,造成最后報(bào)表出來收入與報(bào)稅收入不一致
不一致,忽略就可以的。你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額一樣就行。