是的,當(dāng)月結(jié)算裝修收入就是那樣做
你平時(shí)做賬的時(shí)候,先付給對(duì)方的錢,為什么我們公司是做在,借應(yīng)付賬款 貸銀行存款,然后等收到對(duì)方的發(fā)票后是,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款
我們公司暫估工程成本,如果這個(gè)工程是我們主營(yíng)業(yè)務(wù),是不是借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-暫估 貸:應(yīng)付賬款-暫估,這樣做對(duì)不對(duì),如果不是主營(yíng)業(yè)務(wù),借:其他業(yè)務(wù)成本-暫估 貸:其他應(yīng)付款-暫估
老師您好,公司給對(duì)方企業(yè)轉(zhuǎn)錢,現(xiàn)在對(duì)方還沒(méi)開票,我做分錄是不是: 借應(yīng)付賬款 貸銀行存款 還回來(lái)的時(shí)候: 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本—人工成本 貸應(yīng)付賬款 這樣可以嗎?因?yàn)楣局饕杀揪褪侨斯こ杀?/p>
老師您好,公司收到對(duì)方公司的技術(shù)服務(wù)費(fèi),也就是說(shuō)我們公司為對(duì)方公司提供技術(shù)服務(wù),然后對(duì)方付給我們公司技術(shù)服務(wù)費(fèi),請(qǐng)問(wèn)成本怎么計(jì)提呀?我做的兩筆分錄是,借:銀行,貸:應(yīng)收賬款,借:應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,貸:稅金,請(qǐng)問(wèn)需要幾天成本嗎?時(shí)間沒(méi)有付出去成本,只是付出去技術(shù)服務(wù),請(qǐng)問(wèn)成本如何計(jì)提
老師好,前會(huì)計(jì)暫估寫的是暫估成本,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付賬款 我做了分錄,借:應(yīng)付賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本紅字。 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付賬款某公司,結(jié)轉(zhuǎn)時(shí),主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是沒(méi)有的這樣的本年利潤(rùn)是不是不對(duì)呀
老師你好,我這個(gè)工作經(jīng)歷那寫的不對(duì)啊,報(bào)考中級(jí)顯示工作年限不夠
老師你好,我報(bào)中級(jí),你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對(duì)啊,報(bào)考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬(wàn),匯算清繳前收到10萬(wàn),剩余10萬(wàn)已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬(wàn)后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤(rùn)嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動(dòng)費(fèi)用的變動(dòng)率,利潤(rùn)定50%,怎么算吊牌價(jià)
老師,對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)款法人個(gè)人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對(duì)公轉(zhuǎn)法人個(gè)人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請(qǐng)問(wèn)老師,今天6月份啟用金蝶標(biāo)準(zhǔn)版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個(gè)軟件中,但是在算利潤(rùn)表的時(shí)候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個(gè)要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個(gè)月6月做分錄調(diào)整呢
請(qǐng)問(wèn),電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
老師,公司租給老板住的宿舍產(chǎn)生的房租和水電費(fèi)如何入賬?
職工交通費(fèi)抵扣怎么抵?
謝謝老師
不客氣,祝你工作順利。感覺(jué)不錯(cuò)的話,麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。