是的,當(dāng)月結(jié)算裝修收入就是那樣做
你平時做賬的時候,先付給對方的錢,為什么我們公司是做在,借應(yīng)付賬款 貸銀行存款,然后等收到對方的發(fā)票后是,借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款
我們公司暫估工程成本,如果這個工程是我們主營業(yè)務(wù),是不是借:主營業(yè)務(wù)成本-暫估 貸:應(yīng)付賬款-暫估,這樣做對不對,如果不是主營業(yè)務(wù),借:其他業(yè)務(wù)成本-暫估 貸:其他應(yīng)付款-暫估
老師您好,公司給對方企業(yè)轉(zhuǎn)錢,現(xiàn)在對方還沒開票,我做分錄是不是: 借應(yīng)付賬款 貸銀行存款 還回來的時候: 借主營業(yè)務(wù)成本—人工成本 貸應(yīng)付賬款 這樣可以嗎?因為公司主要成本就是人工成本
老師您好,公司收到對方公司的技術(shù)服務(wù)費,也就是說我們公司為對方公司提供技術(shù)服務(wù),然后對方付給我們公司技術(shù)服務(wù)費,請問成本怎么計提呀?我做的兩筆分錄是,借:銀行,貸:應(yīng)收賬款,借:應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,貸:稅金,請問需要幾天成本嗎?時間沒有付出去成本,只是付出去技術(shù)服務(wù),請問成本如何計提
老師好,前會計暫估寫的是暫估成本,借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付賬款 我做了分錄,借:應(yīng)付賬款,貸:主營業(yè)務(wù)成本紅字。 借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付賬款某公司,結(jié)轉(zhuǎn)時,主營業(yè)務(wù)成本是沒有的這樣的本年利潤是不是不對呀
請問現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬都需要日清月結(jié)加本年累計嗎,有沒有案例樣本
老師,有個同事生病不能工作了,那這個社保需要承擔(dān)多久
老師 我們是派遣企業(yè) 開了差額發(fā)票 包含工資 如果加上工資超了30萬 不加工資就未超30萬不交稅 差額發(fā)票的工資算入30萬的免稅額度不
老師,最新的專項扣除附加表有嗎
老師,您好,我想向您咨詢一個問題,我的一個代賬客戶是一家商業(yè)管理公司,就是出租辦公門面的,他的出租的房子,不是他自己的公司所有的,是從一個房老板那里租過來,然后他再轉(zhuǎn)租出去,給其他租客,相當(dāng)于他是一個二房東。我聽稅務(wù)局的人講,這種情況,房子不是自己的,就不能直接給租客開租賃發(fā)票。要先由一房東或者親自到大廳,或者自己在APP電子稅務(wù)局里面,代開增值稅發(fā)票。然后我這個代賬客戶再拿著一房東給他這個公司開的房租發(fā)票和租房合同,以及和他的租客簽的合同,到稅務(wù)大廳辦理代開增值稅發(fā)票。他自己是不是在自己的公司電子稅務(wù)局里面,點擊藍(lán)色發(fā)票發(fā)具,來給自己的租客開發(fā)票的。是這樣的嗎?謝謝
面試的時候老是被問到,在哪個節(jié)點去控制成本,怎么去控制?老師有沒有好實操思維,講講看
請問老師,預(yù)制菜稅率應(yīng)該是6%還是13%?請說明理由
老師,69歲左右員工不夠買社保需要申報個稅嗎
如果給公司員工和客戶統(tǒng)一購買了月餅,這個費用計入到辦公費,可以怎么解釋
計提工資和管理費多計提了一分錢,應(yīng)該怎么調(diào)整?
謝謝老師
不客氣,祝你工作順利。感覺不錯的話,麻煩給個五星好評哦。