朋友您好,找郭老師寫在后面沒注意誤接了(能不能辛苦您專門找郭老師的不寫具體的題呀,就寫請(qǐng)郭老師回答,我們其他人就誤拉不了),現(xiàn)我們接了題就要回答,這個(gè)題不難我來回答下好不好 這個(gè)分錄在24年賬上紅沖,損益科目用未分配利潤替代,然后23年年報(bào)和匯繳申報(bào)表用調(diào)整后的數(shù)據(jù)來申報(bào),這個(gè)紅沖分錄不影響24年利潤表
你好,老師,我是建筑行業(yè)的,因?yàn)榘l(fā)票滯后,只能先暫估入庫,現(xiàn)在出現(xiàn)問題,我22年暫估了一筆材料,23年發(fā)票才到,但是發(fā)票開具內(nèi)容跟我暫估入庫的有出入,22年已經(jīng)關(guān)賬,我23年該怎么處理呢?
老師你好,想問一下,就是23年對(duì)方開了一張跟21年的一個(gè)發(fā)票重復(fù)了,3月份開過來我們不懂重復(fù)也就抵扣了,現(xiàn)在對(duì)方紅沖了那張發(fā)票,現(xiàn)在讓我們開了一張紅字增值稅專用發(fā)票信息表給他們,開了紅字,我們要怎么處理,賬上個(gè)報(bào)稅都怎么處理,第一次沒有遇到過
老師,下午好,我這邊一家民辦非企業(yè)單位現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)23年11月有開重復(fù)的發(fā)票,然后1月份又沒有收入,現(xiàn)在要怎么處理賬務(wù)比較好
老師,我想問一下,就比如我們公司跟個(gè)個(gè)有業(yè)務(wù)23年開了發(fā)票20萬,現(xiàn)在業(yè)務(wù)取消了,又紅沖發(fā)票,現(xiàn)在23年的賬跟24年的賬怎么處理呢 23年的賬還有匯算要怎么辦(找郭老師)
老師,現(xiàn)在又一個(gè)問題就是之前23年的時(shí)候開了20萬的發(fā)票 個(gè)人開的,沒有入賬。因?yàn)樨坑薪欢悓?duì)方,現(xiàn)在做紅沖了發(fā)票,需要做什么賬務(wù)處理嗎
我們公司用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,有個(gè)光伏工程分包給別的公司按裝,收到發(fā)票應(yīng)該如何做賬務(wù)處理?
老師:海關(guān)年報(bào)信息在哪里填寫?
穩(wěn)崗補(bǔ)貼需要繳納增值稅嗎
你好老師 公司的錢可以給私人隨便轉(zhuǎn)嗎?
老師,已評(píng)價(jià),24年工資多計(jì)提了,需要改24年的表嗎,還是說在25年調(diào)整下去年的的分錄
請(qǐng)問2024年的賬目都已經(jīng)打印出來了,然后現(xiàn)在他們報(bào)稅的報(bào)表和2024年的不一致,說重新打印2024年的,因?yàn)橘~目太多,有什么辦法不重新打印2024年的賬目呢?
老師,我們給老板開工資,給他錄上專項(xiàng)扣除以后,每個(gè)月開幾千塊錢,可以不用交個(gè)稅,有養(yǎng)老,有孩子,有房貸
老師,月底結(jié)轉(zhuǎn)多交的增值稅,分錄是這樣寫的嗎?借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。我老是分不清結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)用哪個(gè)一級(jí)科目。如果多交了增值稅按上面的分錄,那銷減進(jìn)有余數(shù),應(yīng)該繳納增值稅的話,分錄又要怎么寫呢?暈了
老師,請(qǐng)問一下,股權(quán)轉(zhuǎn)讓的價(jià)格一般怎么計(jì)算?。坑杏?jì)算方法嗎
酒店客房的垃圾袋計(jì)入銷售費(fèi)用-易耗品還是計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本比較合適?老師計(jì)入哪個(gè)比較合適呀?