您好!沒明白你意思,你想把收入做到去年去?
我們?nèi)ツ曩~上做了暫估成本入賬 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款/暫估 今年收到的發(fā)票,我應(yīng)該怎么沖銷以前年度的暫估,怎么做比較準(zhǔn)確。
去年暫估了成本。,借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款-暫估 今年來了票是費用票,我怎么去沖,分錄怎么做
老師,去年我暫估成本入賬,借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付賬款 暫估,今年我收到發(fā)票了,怎么做賬呢?
老師,去年我暫估成本入賬,借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付賬款 暫估,今年我收到發(fā)票了,怎么做賬呢?
去年做了暫估入庫,也做了成本。今年收到發(fā)票了,我知道去紅沖暫估入庫,但是這個成本怎么調(diào)整?
請問,之前年前做了一筆分錄,股東分紅,借利潤分配-2024年終利潤,10萬貸,銀行存款10萬,現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表,和利潤表勾稽關(guān)系相差10萬,負(fù)債表多了10萬該怎么調(diào)整?
職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表賬載金額,實際發(fā)生金額,稅收金額區(qū)別
老師,工業(yè)企業(yè)用財務(wù)軟件,用什么方法結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么分配制造費用
你好,請問,科目余額表,借方有余額,和貸方有余額,怎么去理解?
收到股東投資怎么做賬
老師財務(wù)軟件中,采購未收到票,和銷售未開到發(fā)票\',和開了發(fā)票,分別怎么錄入
老師,現(xiàn)在工業(yè)企業(yè)或者商貿(mào)企業(yè)一般用哪個軟件用的多,用友還是金蝶,我要學(xué)那個版本
老師,在6月份業(yè)務(wù)中,王老師拓展了銷售折讓內(nèi)容,為什么在已經(jīng)確認(rèn)收入后發(fā)生折讓,要沖減收入和銷項稅額呢?我覺得不應(yīng)該沖減銷項稅
在編制合并報表抵銷未實現(xiàn)內(nèi)部交易損益時,是否涉及將土地增值稅計入的稅金及附加?
老師,報表上如果要降低所有者權(quán)益,需要降低哪幾項?
是的,因為收入金額太大了,去年只有成本,沒有收入,收入成本不匹配
我暫估了收入,現(xiàn)在不曉得怎么沖銷,后面怎么做
我暫估收入的分錄是:借應(yīng)收賬款 貸:應(yīng)交稅費~待轉(zhuǎn)銷項稅額
你好,你沒有確認(rèn)收入的時候,就不需要確認(rèn)成本。 你這個要具體知道是什么事情,要知道事情的經(jīng)過才能夠確認(rèn)怎么做?
我不確認(rèn)收入的話,去年就是幾十萬的費用,沒有收入
這個稅務(wù)會不會查
這個也涉及到跨年的問題,費用都是去年的
你好!這個按權(quán)責(zé)發(fā)生制來。沒有成本,沒有收入,只填費用