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我有個業(yè)務(wù)成本費用是去年發(fā)生的,收入發(fā)票是今年開具的,賬怎么做,能不能做暫估收入,做了暫估怎么沖銷

2024-04-07 09:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-04-07 09:50

您好!沒明白你意思,你想把收入做到去年去?

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快賬用戶8141 追問 2024-04-07 09:51

是的,因為收入金額太大了,去年只有成本,沒有收入,收入成本不匹配

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快賬用戶8141 追問 2024-04-07 09:52

我暫估了收入,現(xiàn)在不曉得怎么沖銷,后面怎么做

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快賬用戶8141 追問 2024-04-07 09:54

我暫估收入的分錄是:借應(yīng)收賬款 貸:應(yīng)交稅費~待轉(zhuǎn)銷項稅額

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齊紅老師 解答 2024-04-07 09:54

你好,你沒有確認(rèn)收入的時候,就不需要確認(rèn)成本。 你這個要具體知道是什么事情,要知道事情的經(jīng)過才能夠確認(rèn)怎么做?

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快賬用戶8141 追問 2024-04-07 09:55

我不確認(rèn)收入的話,去年就是幾十萬的費用,沒有收入

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快賬用戶8141 追問 2024-04-07 09:55

這個稅務(wù)會不會查

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快賬用戶8141 追問 2024-04-07 09:56

這個也涉及到跨年的問題,費用都是去年的

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齊紅老師 解答 2024-04-07 09:57

你好!這個按權(quán)責(zé)發(fā)生制來。沒有成本,沒有收入,只填費用

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您好!沒明白你意思,你想把收入做到去年去?
2024-04-07
借應(yīng)付賬款貸以前年度損益調(diào)整, 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付賬款。
2022-03-17
成本也是按照差異來調(diào),比如成本少了就補上,多了就紅沖。
2023-04-14
首先沖銷之前的,借其他應(yīng)付賬款 貸以前年度損益調(diào)整 確認(rèn)發(fā)票的,借以前年度損益調(diào)整 貸其他應(yīng)付
2022-05-10
你好,先把之前暫估的紅沖,然后根據(jù)發(fā)票做相應(yīng)的分錄。 然后把之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本金額做相應(yīng)的調(diào)整?
2023-05-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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