你好!你實際有發(fā)生這個業(yè)務(wù)就要申報
老師我們是勞務(wù)加工,印花稅是按加工承攬合同嗎?專管員認(rèn)定的購銷合同,和資金帳博,我就按認(rèn)定的申報印花稅,有影響不
我想問一下印花稅沒有購銷合同的是不是不用申報啊,但是申報了其他非核定的印花稅種,比如技術(shù)合同,貨物運輸合同等,核定的購銷合同當(dāng)月沒有簽訂的,不用申報吧?
請問,我公司是小規(guī)模納稅人,增值稅是按季度申報的,印花稅稅務(wù)局核定的是按月申報,可以申請改為按季度嗎?第2個問題,就是印花稅只核定了加工承攬合同,沒有購銷合同,那我怎么申報購銷合同的印花稅?
我們公司核定了加工承攬合同印花稅稅種,納稅期限是按次繳納,這個月沒有發(fā)生加工承攬合同印花稅是否不用報稅?
老師,印花稅沒給核定加工承攬合同和運輸合同,那是不是就不用申報了
稅局未及時推送補(bǔ)交24年的社保申報信息,今年5月才看見系統(tǒng)推送的有需要申報的補(bǔ)交24年的社保部分,然后產(chǎn)生了滯納金。老板不想承擔(dān)。去稅局咨詢說是24年12月推送的,但是,從去年12月到今年4月申報社保時未見推送的需要補(bǔ)交申報的24年需要補(bǔ)交申報的信息。稅局也不給查具體的推送的時間,社保局也不給查。想咨詢一下自己能從稅務(wù)系統(tǒng)中查詢數(shù)據(jù)推送社保的信息嗎?或者有什么辦法可以查詢具體的推送時間?
制造業(yè)的會計做賬含稅的都要求四流一致嗎?
老師,您好!請教您 公司代扣代繳顧問費因延遲了申報產(chǎn)生了滯納金,請問這個是記,營業(yè)外支出-其他,還是滯納金,呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
老師您好,我們公司是小規(guī)模,在去年四季度的時候開了46萬的發(fā)票交了增值稅,在今年二季度你銷售退回把這46萬的發(fā)票其中的16萬沖紅,在二季度除了沖紅的16萬發(fā)票外,沒有發(fā)生其他業(yè)務(wù)。請問這16萬的增值稅可以退嗎?
出納把本該存到分公司a的現(xiàn)金存到了分公司b,現(xiàn)在由分公司b轉(zhuǎn)賬到分公司a,這筆現(xiàn)金是分公司a的營業(yè)收入,要怎么做賬,涉及幾個分錄
老師,增值稅是32136.45,城建稅多少?教育費附加多少?地方教育費附加多少?
數(shù)電票下跨月的發(fā)票還能沖紅嗎
老師,您好,麻煩講解下紅色圈里面,6300是怎么算出來的,謝謝?
老師請問快賬軟件(在憑證列表中)因錯了刪除了3號憑證再重新錄了3號憑證再插入到3號位置,為何進(jìn)不去?麻煩老師教一下!謝謝
老師,這個題答案中的差額現(xiàn)金流量-47.3和-54.5是怎么得出的?折現(xiàn)系數(shù)是怎么出來的?
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沒給核定怎么辦呢
你好!這個自己采集就好了
怎么采集呢,報季申報新增也只有買賣合同
你好!登錄新電子稅局后,點擊【我要辦稅】-【稅費申報及繳納】-【財產(chǎn)和行為稅稅源采集及合并申報】功能菜單。 點擊【稅源采集】,跳轉(zhuǎn)到印花稅稅源明細(xì)表界面。點擊【新增稅源】,錄入稅源基礎(chǔ)信息,填寫完畢后點擊【保存】。
老師,點新增稅源就只有買賣合同,沒有加工承攬和運輸合同可選
你好,可能每個地方的有差異,你直接電話咨詢12366,他們會告訴你一步一步點擊哪里的。
老師,我看按次申報的印花稅里可以選很多,加工承攬和借款也都有,在按次申報可以嗎
你好!可以的,操作沒問題