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老師,您好,幫我看一下報表,沒什么問題吧?報表上的其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款 都是真實交易,不是同一個客戶,可以互抵嗎?

老師,您好,幫我看一下報表,沒什么問題吧?報表上的其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款   都是真實交易,不是同一個客戶,可以互抵嗎?
2024-04-06 10:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-04-06 10:45

你好,同學(xué) 不是同一個客戶,不能相抵的

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快賬用戶8003 追問 2024-04-06 10:45

報表上 沒什么問題吧?老師?

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快賬用戶8003 追問 2024-04-06 10:46

我是想把其他應(yīng)付金額降低一下

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齊紅老師 解答 2024-04-06 10:46

報表上 沒什么問題吧?老師? 沒什么問題的

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齊紅老師 解答 2024-04-06 10:46

我是想把其他應(yīng)付金額降低一下 非同一個客戶,不能抵的

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快賬用戶8003 追問 2024-04-06 10:47

好的,老師,謝謝老師指點

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齊紅老師 解答 2024-04-06 10:47

不客氣,同學(xué),祝你生活愉快

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你好,同學(xué) 不是同一個客戶,不能相抵的
2024-04-06
你好,同一個客戶你用一個往來科目就可以的,這兩個科目可以對沖,如果是兩個客戶的話,分別在其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款核算,這種沒有關(guān)系。
2021-11-18
你好 可以的直接對沖就可以
2022-01-15
報表不是根據(jù)科目余額表自動出的嗎,為什么跟賬面會不一樣
2021-11-09
期初數(shù)據(jù)你自己錄入的嗎 根據(jù)哪里錄入的 先發(fā)工資從,后交社保用其他應(yīng)付款 相反用其他應(yīng)收款 沖突得用一個
2021-10-21
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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