你好!是專用發(fā)票對方已經(jīng)抵扣了吧,紅字發(fā)票信息表需要對方確認(rèn)的
老師,我8月份開數(shù)電票,8月份開紅字發(fā)票。那么,在錄入紅字信息確認(rèn)單的錄入之后,無需確認(rèn),直接開具成功,那么,檢驗是否開紅字的方法,是不是,在紅字發(fā)票業(yè)務(wù)那里,有紅字發(fā)票記錄,就算是成功了是嗎?
數(shù)電發(fā)票發(fā)票錯誤,填寫了紅字信息確認(rèn)單,怎么紅字發(fā)票開具里面有沒有記錄呢
電子稅務(wù)局里“紅字信息確認(rèn)單錄入”“紅字信息確認(rèn)單處理”“紅字發(fā)票開具”分別怎么使用?什么時候使用
有紅字信息確認(rèn)單,紅字發(fā)票無法開具
老師,4.24數(shù)電發(fā)票開票有誤,貨未發(fā)出,暫時不開票,是不是直接紅字信息確認(rèn)單錄入就可以,其他的什么紅字信息確認(rèn)單處理和紅字發(fā)票開具都不需要操作了吧
經(jīng)營租賃中,承租人購買的設(shè)備運回時發(fā)生的運輸費 2 萬元和安裝費用 10 萬元,這總共銀行存款支付的 12 萬元,是計入使用權(quán)資產(chǎn)還是計入長期代攤費用呢?
紅沖發(fā)票必須開票人紅沖嗎?本公司的會計可以紅沖嗎?
老師!您好!填表不調(diào)賬,如果納稅調(diào)整后,最后涉及到交稅了,不是也需要做分錄嗎?
稅局未及時推送補交24年的社保申報信息,今年5月才看見系統(tǒng)推送的有需要申報的補交24年的社保部分,然后產(chǎn)生了滯納金。老板不想承擔(dān)。去稅局咨詢說是24年12月推送的,但是,從去年12月到今年4月申報社保時未見推送的需要補交申報的24年需要補交申報的信息。稅局也不給查具體的推送的時間,社保局也不給查。想咨詢一下自己能從稅務(wù)系統(tǒng)中查詢數(shù)據(jù)推送社保的信息嗎?或者有什么辦法可以查詢具體的推送時間?
制造業(yè)的會計做賬含稅的都要求四流一致嗎?
老師好!請教您幾個問題,謝謝,謝謝! 1、購進回來的發(fā)票明細和開給客戶的發(fā)票明細不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購買回來沒有發(fā)票,但又要開票給客戶,怎么辦呢? 3、有些購進回來的貨,賣給客戶不用開票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時購進所有的商品包括小的商品都要在庫存商品和主營業(yè)務(wù)收入設(shè)置二級科目數(shù)量金額核算嗎?以便后面結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本?
1、購進回來的發(fā)票明細和開給客戶的發(fā)票明細不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購買回來沒有發(fā)票,但又要開票給客戶,怎么辦呢? 3、有些購進回來的貨,賣給客戶不用開票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時購進所有的商品包括小的商品都要在庫存商品和主營業(yè)務(wù)收入設(shè)置二級科目數(shù)量金額核算嗎?以便后面結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本?
老師,您好!請教您 公司代扣代繳顧問費因延遲了申報產(chǎn)生了滯納金,請問這個是記,營業(yè)外支出-其他,還是滯納金,呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
老師您好,我們公司是小規(guī)模,在去年四季度的時候開了46萬的發(fā)票交了增值稅,在今年二季度你銷售退回把這46萬的發(fā)票其中的16萬沖紅,在二季度除了沖紅的16萬發(fā)票外,沒有發(fā)生其他業(yè)務(wù)。請問這16萬的增值稅可以退嗎?
出納把本該存到分公司a的現(xiàn)金存到了分公司b,現(xiàn)在由分公司b轉(zhuǎn)賬到分公司a,這筆現(xiàn)金是分公司a的營業(yè)收入,要怎么做賬,涉及幾個分錄
這種情況呢
確認(rèn)單里有,發(fā)票開具里沒有,就不能開具發(fā)票
你好!對方確認(rèn)了嗎?
不清楚呢
有了確認(rèn)單,可以確認(rèn)沖紅作廢了嗎
你好,如果進項發(fā)票對方已經(jīng)抵扣的話,銷售方開紅字發(fā)票信息表需要購買方確認(rèn)才可以開紅字發(fā)票
我這個是普通發(fā)票,應(yīng)該不需要對方確認(rèn)吧
這是已經(jīng)開完了吧
你好,普票的話直接開就可以,不需要對方同意
這是已經(jīng)開完了吧
你好,去全電發(fā)票里面查一下,如果開完的話會顯示出來