你好 是的 進項轉(zhuǎn)出最后是進了費用的哈
老師好 想問一下 因為上年是免稅所以不允許抵扣進項 我上年10月已經(jīng)把前期累計的進行稅額轉(zhuǎn)出了 是不是就不用再每個月每個月的去轉(zhuǎn)出了 如果我每個月轉(zhuǎn)出了 然后10月份又把累計的轉(zhuǎn)出了 哪我這就是重復(fù)轉(zhuǎn)出了 會產(chǎn)生稅額的吧
老師,我有個問題,我們在留抵退稅前,我對以前會計的賬進行了清查,轉(zhuǎn)出了一部分不該抵扣的進項稅,關(guān)鍵是他這里的進項稅額還包扣2019年4月前,加計抵減10%是從2019年4月份才開始的,我現(xiàn)在要沖減加計那部分嗎
請問老師,我們收到供應(yīng)商的發(fā)票,已經(jīng)抵扣了,但是后期他們因為稅率錯了,又做了紅沖,那么我在稅務(wù)局申報表,要不要做進項轉(zhuǎn)出?或者我不轉(zhuǎn)出,正常抵扣這個負數(shù)發(fā)票能行嗎?
老師你好,有一張進項發(fā)票呢,是個人消費的,然后我寫的是不抵扣,然后其他都抵扣了,然后我的這個增值稅的話,那我附表2要填寫這個個人消費福利的這個發(fā)票轉(zhuǎn)出嗎?因為我都不用抵扣,是不是不用填寫
上個月供應(yīng)商開了稅額20W的發(fā)票給我們,我們也做了抵扣。但因為是供應(yīng)商開錯發(fā)票,這個月我們要做進項稅額轉(zhuǎn)出。我讓他們紅沖處理,開回正確的給我們。那是不是相當(dāng)于就抵消了20W的進項稅額轉(zhuǎn)出? 然后我算本月需要的進項發(fā)票時就可以忽略這筆抵消的發(fā)票?
工程公司 某項目上發(fā)生的管理費用如辦公費報銷費一般是計入主營業(yè)務(wù)成本還是生產(chǎn)成本呢
國內(nèi)信用證的會計分錄?
個體戶報個人薪金所得稅嗎?
個體戶收到消息日報表后會計咋做分錄?
商貿(mào)企業(yè)購買的電子汽車衡應(yīng)按多少年進行攤銷
會計學(xué)堂老師,考點匯編 稅收優(yōu)惠,有沒有電子版
老師你好,會計交接的時候工商年檢是不是聯(lián)絡(luò)員也得知道是誰啊
物業(yè)公司7月收到商戶交來7—9月的物業(yè)費9000元,7月未開發(fā)票,8月開票給租戶。7月做賬時,不確認收入,而是貸記“預(yù)收賬款”對吧?這個9000元需要計提“銷項稅額”嗎?
老師,稅務(wù)局如何稽查企業(yè)為員工發(fā)工資是否合理?
出口業(yè)務(wù),未申請退稅,稅務(wù)局讓報無票收入是為什么
那他就是沖減了當(dāng)期的稅額,然后又把這個金額加到當(dāng)期的費用里!是這樣對吧,最后就是抵費用沖利潤?
你好??那他就是沖減了當(dāng)期的稅額,然后又把這個金額加到當(dāng)期的費用里!是這樣對吧,最后就是抵費用沖利潤?----是的
加油? 等你的好評哦
我可以在問問題嗎?這方面可能有點不通了。 老師你看一下一線員工加班的餐費,現(xiàn)金付的,這樣做對嗎?
老師還在嗎?
你好 分錄可以這么做的哈