您好,本月不用申報了,要增加稅種認(rèn)定。 增加稅種:電子稅務(wù)局進入首頁點擊【我要辦稅】--【事項辦理】,--【涉稅事項辦理】--【認(rèn)定】--下拉選擇【稅(費)種認(rèn)定申請】,開始辦理稅(費)種認(rèn)定申請,仔細閱讀填表說明后點擊【下一步】,根據(jù)實際情況選擇企業(yè)類型、經(jīng)營類別等信息,點擊【增行】按鈕,填寫稅(費)種認(rèn)定申請表,寫明申請原因后點擊【下一步】,按要求上報相關(guān)資料,附件上傳成功后,顯示“您的申請已提交成功,請等待稅務(wù)機關(guān)受理審核”,點擊【完結(jié)】即可。 登錄電子稅務(wù)局,依次選擇【我要辦稅】--【事項辦理】--【事項進度管理】,輸入相對應(yīng)申請日期點擊查詢,即可查看涉稅事項的辦理狀態(tài)。 登錄電子稅務(wù)局,依次選擇【我的信息】--【納稅人信息】--【稅費種認(rèn)定】,即可查詢企業(yè)稅(費)種認(rèn)定情況
老師,麻煩幫我看下這個提示唄,是不是沒報上,少點了一個稅費計算的步驟
老師麻煩你幫我看下這個提示怎么回事?
老師,您好,可否幫我看下,25w我是調(diào)的房租,其他的招待調(diào)整,我不懂這個提示是什么意思,麻煩老師看看了
老師麻煩幫我看一下我報這個個人所得稅提示這個是什么意思
老師麻煩幫忙看一下,為什么會有這個提示?
公司購入車輛公司收到機動車發(fā)票,車輛用于銷售人員跑業(yè)務(wù),和接待客戶,能夠抵扣
生產(chǎn)企業(yè)出口退稅,最后如果有免抵稅額,需要繳納附加稅,那么,這個免抵稅額還需要結(jié)轉(zhuǎn)到下個月嗎?
25年在信用平臺里修改了22年的工商年報的稅金繳納金額,當(dāng)時少統(tǒng)計了最后一個月稅金,企業(yè)會因為修改了這個數(shù)據(jù)被列入異常名錄嗎?
公司購入車輛那些情況公司收到機動車發(fā)票不能抵扣呀
老師,如果員工收入是0,公司幫個人承擔(dān)個人部分社保,那個稅申報系統(tǒng)要不要體現(xiàn)該員工啊?
老師,這個題答案部分固定成本的計算和2023年銷售收入為啥是銷售量的那個比?還有答案部分的最后一句話。2023年預(yù)計息稅前利潤。這個用的是哪個公式?
老師,這個月申報包含16號嗎
老師您好,25年修改了22年工商年報數(shù)據(jù),直接在公示平臺修改的稅金少填了,企業(yè)會被列入異常名錄嗎?
25年修改了22年工商年報中的數(shù)字會跳出異常嗎
25年修改了22年工商年報的繳稅數(shù)字,當(dāng)時少填了一個月的數(shù)字,會觸發(fā)再次審核嗎?
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我司23年8月就建賬了呀。不是今年新建賬的企業(yè)
您好,那23年4季度有沒有申報這個呀
所有的企業(yè),新的一年都需要重新認(rèn)證一遍嗎
您好,不是的,咱4季度 申報了,就是今天稅務(wù)后臺有問題,周日再申報,網(wǎng)絡(luò)延遲了