你報(bào)的是今年第一季度的嗎?

老師,您好!現(xiàn)在稅局企業(yè)季度所得稅申報(bào)表上的填寫,比如第三季度的申報(bào)表,雖然表頭是7月~9月,但是填寫表的時候,是顯示填寫“”本年累計(jì)金額“”,這樣的話就是看利潤表中第9月份的數(shù)據(jù)照抄過去是嗎?如下圖
老師您好,請教個問題,匯算清繳企業(yè)所得稅記入以前年度損益調(diào)整,這樣資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表有差額,勾稽關(guān)系不成立,報(bào)稅時能報(bào)得上嗎?稅局的報(bào)表上沒有提現(xiàn)以前年度損益,他如何確定我的報(bào)表有沒有問題呢
老師您好!今年7月份我接手了一家公司的賬,1-6月份該企業(yè)沒有交企業(yè)所得稅,我將該企業(yè)6月末的期末數(shù)錄入我新建賬套的期初數(shù),現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)我的報(bào)表利潤總額和凈利潤出現(xiàn)了個差額,這個差額剛好是上期6月份報(bào)表的凈利潤,請問老師我的報(bào)表怎么會出現(xiàn)這種現(xiàn)象呢?
你好老師,請問下企業(yè)所得稅季度申報(bào)表里面的第14行“減本年實(shí)際已繳納所得稅額”跟我賬上利潤表所得稅的金額對不上有關(guān)系嗎?因?yàn)閷?shí)際計(jì)提的是優(yōu)惠完實(shí)際繳納的數(shù),這樣跟申報(bào)表就有個差額
郭老師您好!我在做完12月份的賬后,本年利潤期末貸方余額是盈利的4000多,然后我就計(jì)提了企業(yè)所得稅,現(xiàn)在進(jìn)電子稅務(wù)申報(bào)企業(yè)所得稅時,按報(bào)表填了營業(yè)收入營業(yè)利潤還有利潤總額后,有彌補(bǔ)以前年度虧損,顯示不用繳稅了,那這樣我的賬還要回去刪掉計(jì)提的那筆企業(yè)所得稅嗎
老師,高新企業(yè)所得稅優(yōu)惠后稅率多少啊
老師,這個公司注冊資本金已經(jīng)繳足了,還需要做什么???
老師您好,發(fā)貨的電腦不熟練,把制表的事情推給我,我是財(cái)務(wù)本來是審核的,這個要老板給我加工資嗎
老師增值稅專用發(fā)票怎么分認(rèn)證和沒認(rèn)證?
請問客戶買了樣品,后期以返點(diǎn)的形式返還給他,會計(jì)分錄怎么做?
小規(guī)模納稅人,一個季度不超過30萬,是按1%交增值稅,因?yàn)槭遣婚_票的,這個做賬是怎么做?
老師,電商稅是什么稅?
在計(jì)算土地增值稅的時候,房地產(chǎn)企業(yè)可以扣除印花稅嗎?
內(nèi)賬怎么做?回單在哪里打
公司有一筆預(yù)收賬款,注銷公司,想把預(yù)收賬款轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入,公司本年度沒有業(yè)務(wù),前三年一直虧損,可以一次性彌補(bǔ)前三年的虧損嗎


老師,是的
你好,這里忽略就可以的,他應(yīng)該是考慮的同期數(shù)據(jù)對比。
老師,是這樣提示的
忽略就可以的,他這是上年同期對比。
好的,謝謝郭老師了
不用客氣,工作愉快。
老師,還要咨詢一下,印花稅的應(yīng)稅憑證名稱怎么填
你好,你看的是什么業(yè)務(wù)的發(fā)票?
買賣合同,這個月零申報(bào),但要填
你好,還是填寫買賣合同。
老師,應(yīng)稅憑證名稱就填買賣合同是吧
你好對的,是這一個的。
老師剛填了,說存在品名相同
你好,填寫購銷合同
老師,顯示這個提交不了
之前采集過,不能重復(fù)采集。
老師,應(yīng)該怎么做,現(xiàn)在是新版本搞不清怎么報(bào)
你看下,你別做睡源采集,然后你直接選擇申報(bào)。
別做稅源采集,直接申報(bào)。