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老師好 上個(gè)月補(bǔ)報(bào)了之前年度的增值稅 且都更正申報(bào)在所屬期 憑證怎么做呢

2024-04-03 17:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-04-03 17:17

你好!是什么原因補(bǔ),少報(bào)了收入嗎

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快賬用戶9731 追問 2024-04-03 17:20

出口退稅0稅率商品轉(zhuǎn)內(nèi)銷

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齊紅老師 解答 2024-04-03 17:21

你好!你之前出口的時(shí)候做了什么分錄? 正常應(yīng)該是借主營業(yè)務(wù)收入(以前年度損益)貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

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相關(guān)問題討論
你好!是什么原因補(bǔ),少報(bào)了收入嗎
2024-04-03
你好,那你這個(gè)月開了之前的發(fā)票。
2024-04-03
同學(xué)你好 對(duì)的 這個(gè)需要補(bǔ)的
2022-07-14
您好,報(bào)表是需要修改的,。坐在本年3月份的
2023-03-26
同學(xué)你好 可以補(bǔ)申報(bào)的
2024-03-08
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