同學(xué)你好 可以補(bǔ)申報的

老師,現(xiàn)在更正2月的增值稅申報表,以前沒有報加計(jì)扣除,現(xiàn)在要更正申報填加計(jì)扣除項(xiàng),但不想在2月抵扣加計(jì)扣除,怎么操作呢
請問老師,19年補(bǔ)18的稅時候,增值稅這一塊的數(shù)據(jù)跟企業(yè)所得稅的數(shù)據(jù)不對,企業(yè)所得稅更正了申報,增值稅把18年已經(jīng)報稅的又加上更正的數(shù)據(jù),所以增值稅的申報數(shù)據(jù)大于所得稅的,現(xiàn)在更正增值稅的要怎么更正呢,而且19年補(bǔ)稅的沒有憑證,只是通過電費(fèi)推算出來的,要把賬補(bǔ)了嗎?
老師,您好!我20年7月 21年2月 4月增值稅申報錯了,現(xiàn)在要更正增值稅,這個是只更正錯誤那個月的嗎,還有涉及的損益我是直接在今年調(diào)整嗎 那以前年度的所得稅我不用更正吧
@郭老師,還在嗎?????進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出38.94之前申報忘記在加計(jì)抵減本期調(diào)減那里填3.89,更正申報之后補(bǔ)交的增值稅和附加稅怎么寫分錄
我在3月更正申報了21年的增值稅增加收入10萬,22年的增值稅申報增加收入30萬,增值稅申報表都做了更正申報,請問一下我的21年和22年的財務(wù)報表要不要更正修改?補(bǔ)充的收入怎么做會計(jì)憑證?是直接坐在今年3月嗎?
老師,請問法人個人名義貸款給公司用,公司每個月把利息轉(zhuǎn)給法人付銀行利息,算不算無償借款,要不要繳稅的
中級25年的課從哪看
老師,我們是2024年5月注冊成立的公司,2024年5月到2024年12月利潤表營收收入年末314萬,2025年1月到10月營業(yè)收入累計(jì)282萬,一般納稅人認(rèn)定是從什么時候開始呢
老師你好,員工無償給公司使用私車,取得加油費(fèi)發(fā)票在稅務(wù)角度不認(rèn)可,是發(fā)票已報銷所得稅調(diào)增,還是發(fā)票不能報銷直接從賬上剔除?
請問老師,我有近兩年的我審計(jì)經(jīng)驗(yàn)、半年的勞務(wù)派遣公司全盤會計(jì)經(jīng)驗(yàn),在會計(jì)學(xué)堂學(xué)了電商會計(jì)實(shí)操課程,現(xiàn)在去面試電商會計(jì),即將面試我的是電商經(jīng)理,電商經(jīng)理面試電商會計(jì)最后可能會問到什么問題?又該如何回答呢?
開一張52900的發(fā)票會不會引起稅務(wù)稽查
老師0.0006的0.5次方怎么計(jì)算呢?
老師我們是小規(guī)模,賣這種熟的冷吃三角骨,這樣開票對嗎
9810 也是需要開具的國內(nèi)段港雜費(fèi)發(fā)和國內(nèi)運(yùn)費(fèi)發(fā)票是嗎,港雜費(fèi)發(fā)票必須是要含稅率嗎?運(yùn)費(fèi)發(fā)票也要是含稅率的是嗎
老師你好,怎么讓公司給我的500萬合法的拿到兜里不用繳稅,或者說少納稅


補(bǔ)申報附加稅怎么操作,老師沒說具體點(diǎn)
【我要辦稅】-【稅費(fèi)申報及繳納】-【增值稅及附加稅費(fèi)申報
補(bǔ)21年的附加稅
補(bǔ)22年的附加稅
按上面的流程選擇對應(yīng)的所屬期 如果不可以就去稅局大廳
要更正附加稅表的
那你就選擇更正申報 然后重新報