同學(xué)你好 可以補(bǔ)申報(bào)的
老師,現(xiàn)在更正2月的增值稅申報(bào)表,以前沒(méi)有報(bào)加計(jì)扣除,現(xiàn)在要更正申報(bào)填加計(jì)扣除項(xiàng),但不想在2月抵扣加計(jì)扣除,怎么操作呢
請(qǐng)問(wèn)老師,19年補(bǔ)18的稅時(shí)候,增值稅這一塊的數(shù)據(jù)跟企業(yè)所得稅的數(shù)據(jù)不對(duì),企業(yè)所得稅更正了申報(bào),增值稅把18年已經(jīng)報(bào)稅的又加上更正的數(shù)據(jù),所以增值稅的申報(bào)數(shù)據(jù)大于所得稅的,現(xiàn)在更正增值稅的要怎么更正呢,而且19年補(bǔ)稅的沒(méi)有憑證,只是通過(guò)電費(fèi)推算出來(lái)的,要把賬補(bǔ)了嗎?
老師,您好!我20年7月 21年2月 4月增值稅申報(bào)錯(cuò)了,現(xiàn)在要更正增值稅,這個(gè)是只更正錯(cuò)誤那個(gè)月的嗎,還有涉及的損益我是直接在今年調(diào)整嗎 那以前年度的所得稅我不用更正吧
@郭老師,還在嗎?????進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出38.94之前申報(bào)忘記在加計(jì)抵減本期調(diào)減那里填3.89,更正申報(bào)之后補(bǔ)交的增值稅和附加稅怎么寫分錄
我在3月更正申報(bào)了21年的增值稅增加收入10萬(wàn),22年的增值稅申報(bào)增加收入30萬(wàn),增值稅申報(bào)表都做了更正申報(bào),請(qǐng)問(wèn)一下我的21年和22年的財(cái)務(wù)報(bào)表要不要更正修改?補(bǔ)充的收入怎么做會(huì)計(jì)憑證?是直接坐在今年3月嗎?
老師,報(bào)銷單上單據(jù)和附件一共多少頁(yè)?報(bào)銷單本身這張也算上一頁(yè)嗎?還是說(shuō)不用算?比如,有一張貨單和一張回執(zhí)單,就是2頁(yè)?還是說(shuō)要加上報(bào)銷單本身,就是3頁(yè)?
這個(gè)題目題干為什么要強(qiáng)調(diào)一下“當(dāng)月的借款本金月初借入,月末歸還”
公司給個(gè)人以工資的形式發(fā)放工資,如果這個(gè)人不讓公司代扣代繳稅,那他也不自己到稅務(wù)局上繳個(gè)稅,公司后期會(huì)被稅務(wù)局追繳個(gè)稅嗎?如何處理比較好
你好老師,我公司的一個(gè)科研項(xiàng)目,科技局撥款15萬(wàn)元,??顚S茫Ц稌r(shí)借專項(xiàng)應(yīng)付款,貸銀行存款,最后專項(xiàng)應(yīng)付款沖減完了。剩余的支付款就是我公司自籌,自籌這一塊兒的分錄怎么?
您好老師,我發(fā)現(xiàn)去年的企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)當(dāng)時(shí)簡(jiǎn)易申報(bào)公司人數(shù)自動(dòng)升成的都沒(méi)改,跟個(gè)稅人數(shù)對(duì)不上這個(gè)影響大不,會(huì)不會(huì)被稅務(wù)局查呢
應(yīng)收賬款平均余額咋個(gè)算的???
老師 這道題是站在投資方還是被投資方說(shuō)的啊?題目也沒(méi)有給
老師,出售長(zhǎng)投時(shí)的應(yīng)收股利怎么處置?怎么做賬?
收到廣告位租賃首期款,暫時(shí)不確認(rèn)收入,該怎么做賬?
收到經(jīng)營(yíng)租賃首期款怎么做賬?
補(bǔ)申報(bào)附加稅怎么操作,老師沒(méi)說(shuō)具體點(diǎn)
【我要辦稅】-【稅費(fèi)申報(bào)及繳納】-【增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)
補(bǔ)21年的附加稅
補(bǔ)22年的附加稅
按上面的流程選擇對(duì)應(yīng)的所屬期 如果不可以就去稅局大廳
要更正附加稅表的
那你就選擇更正申報(bào) 然后重新報(bào)