差旅津貼不需要交個稅,但是有一個前提,不能超過你當(dāng)?shù)匾?guī)定的限。
老師 我們單位員工出差給的補貼假如是500塊錢 這個是做到工資單里還是單獨做一張表 這個補貼是不是也需要申報個稅
老師您好:公司規(guī)定技術(shù)部門的員工出差的話是雙倍工資,我不明白這個算出差補貼嗎還是算是工資,需不需要申報繳納個稅,在工資表里怎么體現(xiàn)啊
老師 我想問下工資表里的誤餐和出差補貼需要報進個稅工資總額里面嗎?
你好老師,我們給員工的出差補貼需要做到工資表里嗎?個稅是不用報的對吧。做到工資表里的話,個稅怎么報,謝謝
你好老師,現(xiàn)在有個問題那就是公司新來員工3月社保公積金有他原公司繳納,工資和出差補貼有我公司發(fā)放,現(xiàn)在工資表和個稅怎么辦,出差補貼要做到工資表里嗎?那個稅要怎么申報?
老師,如何區(qū)分金融負債和權(quán)益工具?
老師,運輸企業(yè)2019年7月取得別克汽車發(fā)票,可不可以抵扣進項稅,500 萬以下的固定資產(chǎn)一次性進費用了
老師勞務(wù)費不管有沒有發(fā)票都要申報是嗎?沒有發(fā)票是不是就不能稅前扣除?還是說800以下可以不用發(fā)票也不用申報?
假設(shè)設(shè)備買了10萬,賣了5萬,折舊1萬,是不是處理損益就是營業(yè)外加收入10-5-1=4萬,4萬放營業(yè)外收入?假設(shè)稅金0元,方便計算。
老師,現(xiàn)在更正2022年-2024年申報表,需要每個季度都改嗎?稅務(wù)局說只改每年的第四季度就可以,這樣操作的話,企業(yè)所得稅怎么改? 圖片里是改的22年第四季度報表后需要交的稅,但是這個交的稅里涵蓋了前期填錯時已經(jīng)交的稅,怎么把已經(jīng)交過稅款的抵扣掉? 改之前只交了專票的稅款5320.6元及附加稅319.23,共5639.83元,當(dāng)時普票147077.23元填在了免稅一列,現(xiàn)在需要補交22年全年普票金額1743190.5
老師,我們是甲公司的代理商,代理商組織會議,我們邀請客戶參加會議,會議銷售課程,達成成交了,我們公司收款,然后甲公司負責(zé)交付,我們付甲公司交付款。 現(xiàn)在,甲公司的會務(wù)費及老師提成,需要我們分?jǐn)?,但是他們是用私戶收款的,也要求我們用私戶付。我們沒有私戶,也不想找私戶,怎么給甲公司解釋比較好?
老師好,我們單位7月21日入職新員工,定的工資是5000元,請問7月份工資怎么計算?
老師,您好麻煩講解下1.2.5這幾道題,第一題疑問點是所得稅稅率25%湊熱鬧,就不會做了;第2題是乙公司對外出售40%,是不是表述錯了,
個體工商戶 要自己開增值稅發(fā)票 一定需要查帳征收嗎
求市場組合的風(fēng)險收益率需要×β嗎老師
這個是要合并工資申報個稅嗎?那不就得超了要交稅
你好,超過的需要合并 不超過的,不用 你再看清楚回復(fù)可以嗎?
不好意思麻煩您了,他工資高本身就要交個稅,現(xiàn)在出差補助這塊我應(yīng)該怎么做賬報稅,不明白,您能說的詳細點嗎
借銷售費用、差旅費貸銀行還款做這個具體的多少金額限額,你問你當(dāng)?shù)囟悇?wù)局,每個地方有差異,因為它是根據(jù)消費水平來的。
明白,差旅費補貼沒超,工資表要做上嗎?比如基本工資10000,出差補貼5000未超,我申報個稅是按10000元申報還是15000申報
不做啊 我給你做了差旅費,然后你在工資表里面體現(xiàn)他。 10000