你好;? ?這個誤餐補助不繳納個稅的; 出差補助? 計入差旅費去; 不繳納個稅的??
老師,我想問下我們公司發(fā)放福利補貼,像交通補貼,出差補貼,午餐補貼在工資表里面發(fā)放,用不用交個稅呀
老師,如何判定我們出差人員的出差補貼算不算誤餐補貼,什么樣的出差補貼才不算到工資里,不扣個稅?
老師,我們工資表里面的餐補和交通補貼放在工資表里面就要和工資一起交稅,如果不放在工資表里面,公司怎么發(fā)這個餐補和交通補助合適
老師,請問員工工資里面有差旅補貼和餐補,計算個人所得稅的時候要把它們計入工資核算個稅嗎
老師 我想問下工資表里的誤餐和出差補貼需要報進個稅工資總額里面嗎?
你好我是自產(chǎn)自銷的農(nóng)產(chǎn)品土豆和蘋果,開票是開的免稅的是嗎,報稅時,開了10萬的票是填在那一欄呢,企業(yè)所得稅還是利潤在300萬以內(nèi)都是5個點嗎,還是企業(yè)所得也是免得呀
我公司是農(nóng)業(yè)公司小規(guī)模納稅人。在季度申報企業(yè)所得稅應納稅額 6000元,所得稅的減免那個表(農(nóng)林木項目的所得稅減免征收企業(yè)所得稅),可以填嗎?應該填多少?
老師,駕駛證考試中心收取的如科三模擬費應該選什么稅務編碼?
老師!開出發(fā)票收到的是現(xiàn)金,怎么辦?正常做賬可以嗎?
稅務師報名補報名也是可以的,是嘛
稅收金額不是取兩者小的么?這個公式是啥意思?也聽不懂這幾個項的意思 “稅收金額”=實際發(fā)生額-本年支付上年計提且在上年度匯算清繳列支部分+本年計提且已在本年度匯算清繳前支付金額
老師您好,我們公司是一個小規(guī)模物業(yè)公司,因為物業(yè)費很難收,所以我們這里的物業(yè)公司基本都是收到物業(yè)費才確認收入,沒有按權責發(fā)生制,現(xiàn)在稅務局不愿意,要讓改2024年的匯算清繳,把2024未收到的物業(yè)費都確認收入,但是在2025年1到6月收到的2024的物業(yè)費,也在當月確認收入了,請問我應該怎么做,把2025年的帳重新做嗎?
我是個體工商戶1-3月有開票,是定期定額戶,第二季度4月份改成查賬征收,個稅系統(tǒng)報稅系統(tǒng)把1-3月銷售額也統(tǒng)計了,這樣要怎么申報
交易金融資產(chǎn)電子稅務平臺上傳報表,填在短期投資里嗎?
請問,公司剛成立,前期業(yè)務量很小,防止出現(xiàn)成本倒掛的現(xiàn)象,將設備折舊計入了管理費用,現(xiàn)在業(yè)務量逐漸增加,從7月份開始將設備折舊計入主營業(yè)務成本可以嗎?
個稅系統(tǒng)里面需要申報這兩項數(shù)字嗎?
你好;? ? ?不用報這兩個的??
那計提工資和發(fā)放工資的那兩筆分錄要入什么科目呢?
你好;? 計入管理費用去即可? ?
計提:借:管理費用-工資 貸:應付職工薪酬 發(fā)放:借:應付職工薪酬 管理費用-差旅費(誤餐和出差補貼) 貸:其他應付款-社保 其他應付款-公積金 應交稅費-個人所得稅 銀行存款 是這樣的兩筆分錄嗎?
? ?是的; 可以這樣來做賬的? ?
誤餐和出差補貼可以沒有發(fā)票直接入賬嗎?
?可以入賬的; 要有單獨 補助制度做支撐 即可??