你好,查賬征稅的都可以填寫,這里一般都是自動填寫的。
匯算清繳:企業(yè)所得稅彌補虧損明細表 “當年境內(nèi)所得額”怎么填?
老師好,上年度虧損110萬,本季度盈利85萬,本季度報企業(yè)所得稅報表時,可以把85萬填在“彌補上年度虧損”這一欄不交企業(yè)所得稅嗎?還是等企業(yè)所得稅匯算清繳時再填?
企業(yè)所得稅年度匯算清繳時,企業(yè)所得稅彌補虧損表怎么填?什么企業(yè)可以填?
2023年度企業(yè)所得稅年度匯算清繳中彌補虧損明細表怎么填?
企業(yè)所得稅匯算清繳彌補以前年度虧損怎么填呢
老師,固定資產(chǎn)計提折舊采用雙倍余額遞減法計算年折舊額的時候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價值去計提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計折舊)*折舊率,為什么不直接寫成(原值?累計折舊?減值)*折舊率呢
老師,固定資產(chǎn)計提折舊采用雙倍余額遞減法計算年折舊額的時候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價值去計提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計折舊)*折舊率,這樣不寫錯了么
老師您好,執(zhí)行小會計準則的企業(yè)年底退所得稅分錄怎么做
老師麻煩問一下去年暫估的成本現(xiàn)在發(fā)票來了,我匯算清繳不用調了那賬務處理我應該怎么做,第一次遇到
個稅多繳納1分錢,掛營業(yè)外支出-壞賬損失,可以嗎?
【董老師,在線嗎?有問題想咨詢~】
老師您好,我本季度計提的所得稅比上個季度的少還用計提所得稅嗎
建廠初期老板從銀行借了500萬,投入公司,銀行借款500萬,實收資本填0,對不對
個體戶個人經(jīng)營所得,第三季度是220萬利潤,如何交個人經(jīng)營所得稅?第四季度是150萬如何交個人經(jīng)營所得稅?
個稅多繳納1分錢,可以掛其他營業(yè)外支出~壞賬損失?
二列就是根據(jù)你的主表應補稅款里面。
第二列根據(jù)主表哪個數(shù)填寫?填上之后賬務上需要怎么記賬處理?
你好,主表里面的調整之后的應納稅所得額。
不需要做賬務處理的。
填到哪里?之前沒填過這個表呢 可以詳細說下嗎?
你好,主表里面有一個調整之后的應納稅所得額,填寫到彌補虧損明細表第2列對應的2023年。
2023年的利潤是正數(shù),那里不允許填數(shù)呢
你好,那是自動取數(shù),這個表格是自動取數(shù)的,不用你自己填寫。你保存主表彌補虧損明細表自動填寫。
麻煩看下
哦,這不人家給你填寫了,不用填寫了你。
后面彌補以前年度虧損的那里不需要填數(shù)嗎?
沒法彌補虧損啦,你單位之前都彌補完啦。