可以的,可以這么做的。
老師好,跨年的進項發(fā)票轉(zhuǎn)出 借 以前年度損益調(diào)整 貸 進項稅額轉(zhuǎn)出 借 未分配利潤 貸 以前年度損益調(diào)整 這么做 可以嗎
老師,2020年12月份收入忘記結(jié)轉(zhuǎn)成本,500萬,現(xiàn)在補結(jié)轉(zhuǎn)到1月份可以嗎?還是要轉(zhuǎn)到以前年度損益調(diào)整里面
老師,我想問一下,2020年的成本我少結(jié)轉(zhuǎn)了,現(xiàn)在我借:以前年度損益調(diào)整 貸:庫存商品 月末把以前年度損益調(diào)整在結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤里,但等到2023年的所得稅匯算清繳時,我少結(jié)轉(zhuǎn)的成本怎么在年報里體現(xiàn)呢?
老師,為什么我在以前年度損益調(diào)整的分錄里面手動結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤?但是在本月結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候還是會有以前年度損益調(diào)整科目出現(xiàn)呢而且有余額
以前年度損益調(diào)整在什么轉(zhuǎn)未分配利潤,是發(fā)生以前年度損益調(diào)整的當月,還是在年末結(jié)轉(zhuǎn)
老師,這個怎么做呀,為什么我在夸克搜題出來的答案是500[凋謝]
老師,銀行退回銀行存款里,怎么寫分錄? 原憑證: 借:應付職工薪酬-社會保險 貸:銀行存款 由于賬號有錯被退回至銀行存款里,現(xiàn)在只怎么做賬?
我是一名建筑企業(yè)財務,我現(xiàn)在收到了一筆1000萬的預收款,并且開了收據(jù)給對方,這筆1000萬的預收款需要做價稅分離,進入應交增值稅未開票科目,后來要把這筆錢逐月退回,而退回的方式是按照每月應收工程款100萬,然后要開具100萬增值稅專用發(fā)票給對方,對方按應付工程款的20%比例逐月扣回,實際每月打款金額為應收工程款的80%,問一下財務該如何入賬?應收帳款等相關(guān)科目的T型賬戶該如何畫?
我是一名建筑企業(yè)財務,我現(xiàn)在收到了一筆1000萬的預收款,并且開了收據(jù)給對方,這筆1000萬的預收款需要做價稅分離,進入應交增值稅未開票科目,后來要把這筆錢逐月退回,而退回的方式是按照每月應收工程款100萬,然后要開具100萬增值稅專用發(fā)票給對方,對方按應付工程款的20%比例逐月扣回,實際每月打款金額為應收工程款的80%,問一下財務該如何入賬
研發(fā)費用中的房租企業(yè)所得稅匯算清繳時需要調(diào)整不允許加計扣除的,那所得稅匯算清繳應該填哪張表,哪行
這道題選 b 吧對嗎啊啊啊啊
老師,匯算清繳調(diào)增了16萬,年報需要更正嗎
老師每個季度都分紅的單位,對匯算清繳有影響嗎
變動成本法下和完全成本法下稅前利潤都怎么計算?計算公式有什么區(qū)別?
你好老師,老師2024年開的成本發(fā)票已經(jīng)入賬了,但被人家再2025年3月作廢了,這會匯算清繳怎么填?應該就是成本減少了對吧老師?這會成本減少了要調(diào)增填在哪一欄合適?
比如2019年度的進項發(fā)票有問題,稅務讓做進項稅轉(zhuǎn)出,相應的成本也應該減掉,在2019年度調(diào)整報表還是在2024年度中調(diào)整成本結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)額?
你好,你應該修改2019年的匯算清繳賬上不用調(diào)整,你賬上實際已經(jīng)支付了是吧。
賬上已經(jīng)付了,修改2019年度的匯算清繳,把轉(zhuǎn)出的進項成本做調(diào)增?
好,那你直接納稅調(diào)增就行,賬上不用紅沖。l