您好? 這個(gè)的話,比如我們當(dāng)月沒(méi)有發(fā)放,那么下個(gè)月,我們可以一起申報(bào)2個(gè)月的,然后可以扣除10000這個(gè)扣除標(biāo)準(zhǔn),是允許的
你好老師,上個(gè)月因人員信息錯(cuò)誤有個(gè)別人員未申報(bào)個(gè)稅,未申報(bào)人員可以在這個(gè)月申報(bào)嗎?問(wèn)題2:因公司資金周轉(zhuǎn)不開(kāi),兩個(gè)月工資未發(fā)放,后期一次性支付幾個(gè)月的工資,這種情況,未發(fā)放月份怎么申報(bào)個(gè)稅?問(wèn)3:財(cái)務(wù)報(bào)表的應(yīng)付職工工資數(shù)和個(gè)稅申報(bào)表的可以不一樣嗎?
我這個(gè)月已申報(bào)了11月工資了,如何操作可以在自然人申報(bào)系統(tǒng)申報(bào)個(gè)人所得稅時(shí)可以先測(cè)算出12月工資需要繳納的個(gè)人所得稅金額,在實(shí)際發(fā)工資時(shí)據(jù)實(shí)扣除嗎?就是當(dāng)月申報(bào)系統(tǒng)已正常申報(bào)個(gè)稅了,還有什么辦法在個(gè)稅系統(tǒng)再上存資料做一次計(jì)算在當(dāng)月實(shí)發(fā)工資扣除個(gè)稅金額嗎?我想要的答案是,是否有辦法在個(gè)稅系統(tǒng)里操作
老師好,延遲發(fā)工資,怎樣申報(bào)個(gè)稅?當(dāng)月零申報(bào)的,次月發(fā)放兩個(gè)月工資一起申報(bào)嗎?如這樣申報(bào)扣除5000*2嗎?不然工資高人群需要繳稅。是否可以這樣操作,實(shí)際需要發(fā)放工資已確定了,但資金問(wèn)題導(dǎo)致無(wú)法如期發(fā)放,可以找申報(bào)個(gè)稅嗎
老師請(qǐng)教一下每月不是申報(bào)個(gè)稅嗎?申報(bào)的個(gè)稅都是已經(jīng)發(fā)的工資嗎。假如12月申報(bào)11月個(gè)稅,按11月份工資表申報(bào)個(gè)稅,結(jié)果12月發(fā)11月份工資的時(shí)候有兩個(gè)人沒(méi)發(fā)放,這樣也可以申報(bào)嗎
老師,如果報(bào)個(gè)稅,員工他去年就入職了,比如工資每月5000元,現(xiàn)在今年4月份申報(bào)3月發(fā)放的工資,之前2月他沒(méi)有發(fā)放工資,也沒(méi)有申報(bào)他個(gè)稅,他的工資3月一起發(fā)兩個(gè)月的,那么,現(xiàn)在一起申報(bào)兩個(gè)月的這樣工資超5000了,這樣就導(dǎo)致報(bào)個(gè)稅扣除金額只能扣5000元嗎,但他是兩個(gè)月的,要怎么報(bào)個(gè)稅?
已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬 和實(shí)際支付職工薪酬 填寫(xiě)本年累計(jì)數(shù)?以前年度還要填寫(xiě)不?
2025年第三季度新財(cái)務(wù)報(bào)表上的新改的資產(chǎn)損失怎么填呢,只有選項(xiàng) 是 /否?
老師,員工報(bào)銷的住宿費(fèi)這里寫(xiě)著旅游服務(wù),可以用嗎
老師:我們酒店租賃的樓,房東(單位)給我們開(kāi)的發(fā)票是經(jīng)營(yíng)租賃發(fā)票 今天稅務(wù)組老師來(lái)電話說(shuō)不對(duì),應(yīng)該開(kāi)不動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)租賃服務(wù), 請(qǐng)問(wèn)我們到底應(yīng)該收哪種稅目發(fā)票?。?/p>
可轉(zhuǎn)債,債券轉(zhuǎn)換為股權(quán)時(shí),借方的應(yīng)付利息——可轉(zhuǎn)換債券利息的金額僅僅只是當(dāng)年債券應(yīng)計(jì)的利息是嗎?還是理解為上一年應(yīng)付未付的利息呢?
這個(gè)是不是個(gè)稅申報(bào),去稅務(wù)局交過(guò)1到7月的怎么起始日期改不了
老板,公司現(xiàn)在是小規(guī)模,從1月份開(kāi)了317萬(wàn)的發(fā)票,9月份開(kāi)了97萬(wàn)的發(fā)票,如果再開(kāi)86萬(wàn)的話是不是身為一般納稅人?
請(qǐng)問(wèn)一下,非營(yíng)利組織單位,去年的服務(wù)費(fèi)由于種種原因,當(dāng)時(shí)沒(méi)有確認(rèn)為提供服務(wù)收入,現(xiàn)在才開(kāi)票確認(rèn),現(xiàn)在跨年了請(qǐng)問(wèn)是做進(jìn)提供服務(wù)收入還是其他收入里面合適
您好!我們9月的增值稅和企業(yè)所得稅都已經(jīng)申報(bào)了,出口退稅原本可以退100萬(wàn),但因稅局沒(méi)錢(qián),讓我們只申報(bào)退30萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)一下這種情況下增值稅申報(bào)和企業(yè)所得稅表有要改的地方嗎?帳務(wù)處理有什么要變動(dòng)的嗎?謝謝
老師,公司的客戶不要票,只有極個(gè)別的要發(fā)票,太多的無(wú)票收入,風(fēng)險(xiǎn)大嗎?
扣除標(biāo)準(zhǔn)是使用系統(tǒng)帶出的,如按上述方式,是需要手工修改嗎?先申報(bào)會(huì)出現(xiàn)哪些稅務(wù)問(wèn)題
你說(shuō)他沒(méi)有帶出來(lái)10000?還
好像是帶不出兩個(gè)月的扣除標(biāo)準(zhǔn)
可以截個(gè)圖看看嗎